Faktúry

  XML   CSV
Rozšírené vyhľadávanie

Rozšírené vyhľadávanie

Počet záznamov: 2948

Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkcia Typ
DFBV/0249/25 ozvučenie vystupujúcich na podujatí Jablkové hodovanie 2025 Malokarpatské osvetové stredisko v Modre 00180289 Audio Manor s.r.o. 47534346 700,00 € 07.10.2025 20.10.2025 Faktúra
DFBV/0248/25 letáky A5 1500ks, Jablkové hodovanie Malokarpatské osvetové stredisko v Modre 00180289 Ultra Print, s.r.o. 31399088 199,50 € 07.10.2025 20.10.2025 Faktúra
DFBV/0251/25 tlač a výlep billboardu na reklamných plochách 1.10.-31.10.2025 Deň otvorených ateliérov Malokarpatské osvetové stredisko v Modre 00180289 ISPA 31328717 284,13 € 07.10.2025 20.10.2025 Faktúra
DFBV/0252/25 telekomunikačné služby 09/2025 Malokarpatské osvetové stredisko v Modre 00180289 Slovak Telekom 35763469 21,22 € 07.10.2025 25.10.2025 Faktúra
DFBV/0250/25 elektrina 01.09.-30.09.2025 Malokarpatské osvetové stredisko v Modre 00180289 G&E Trading, a.s. 50131711 342,78 € 07.10.2025 25.10.2025 Faktúra
DFBV/0253/25 GPS monitorovanie 09/2025 Malokarpatské osvetové stredisko v Modre 00180289 Commander Services s.r.o. 51183455 23,37 € 07.10.2025 25.10.2025 Faktúra
DFBV/0244/25 koncert La3no Cubano na podujatí Jablkové hodovanie 2025 Malokarpatské osvetové stredisko v Modre 00180289 OZ Zvuky cez ruky 30856671 1 500,00 € 06.10.2025 20.10.2025 Faktúra
DFBV/0242/25 redizajn, grafické spracovanie a výroba materiálov na podujatie Deň otvorených ateliérov 2025, grafické spracovanie buletin, tlač, grafické spracovanie formátov na sociálne média, Instagram, Fb, plagáty A2 a A3, výroba info tabule, banner, tlač, výroba polepov Malokarpatské osvetové stredisko v Modre 00180289 Ateliér Tóth s.r.o. 56216203 2 991,36 € 06.10.2025 20.10.2025 Faktúra
DFBV/0247/25 koncert Ansámbel počas podujatia Jablkové hodovanie Malokarpatské osvetové stredisko v Modre 00180289 František Báleš 7901197128 600,00 € 06.10.2025 20.10.2025 Faktúra
DFBV/0241/25 grafická farebná potlač na 50ks tričiek a 50ks tričká Malokarpatské osvetové stredisko v Modre 00180289 Dominik Trusina 1 1 650,00 € 06.10.2025 25.10.2025 Faktúra
DFBV/0243/25 3.Q 2025 BOZP služby Malokarpatské osvetové stredisko v Modre 00180289 Ing. Miroslav Dzuro - BOZP & ART 17506085 120,00 € 06.10.2025 25.10.2025 Faktúra
DFBV/0245/25 fotografické služby na podujatí Jablkové hodovanie 2025 Malokarpatské osvetové stredisko v Modre 00180289 PhDr. Ivan Pavlovič, PhD 47060336 130,00 € 06.10.2025 25.10.2025 Riaditeľ Faktúra
DFBV/0246/25 inštalačné práce na PC a sieti 12ks Malokarpatské osvetové stredisko v Modre 00180289 AT-CLIP s.r.o. 31413641 442,80 € 06.10.2025 25.10.2025 Riaditeľ Faktúra
DFBV/0240/25 mobilný hlas, mobilné dáta 09/2025 Malokarpatské osvetové stredisko v Modre 00180289 O2 Slovakia, s.r.o. 47259116 274,29 € 03.10.2025 25.10.2025 Faktúra
DFBV/0238/25 záhradnícke služby: rez ovocných stromov, údržba živých plotov, letničiek, hnojenie, odburiňovanie, orezávanie, čistenie fontán, vysávanie lístia, kosenie Malokarpatské osvetové stredisko v Modre 00180289 BeGrower s.r.o. 54264154 2 751,73 € 01.10.2025 22.10.2025 Riaditeľ Faktúra
DFBV/0239/25 monitorovanie objektu 10/2025 Malokarpatské osvetové stredisko v Modre 00180289 Ochranná služba s.r.o. 35695340 99,83 € 01.10.2025 25.10.2025 Faktúra
DFBV/0237/25 plyn 10/2025 Malokarpatské osvetové stredisko v Modre 00180289 SPP a.s. 35815256 1 381,00 € 01.10.2025 25.10.2025 Faktúra
DFBV/0236/25 lektorská výučba ľudového tanca na podujatí Tančiareň v kaštieli Malokarpatské osvetové stredisko v Modre 00180289 FS Živel občianske združenie 42360951 300,00 € 30.09.2025 20.10.2025 Faktúra
DFBV/0235/25 cateringové služby pre podujatie Teambuilding BSK dňa 25.09.2025 Malokarpatské osvetové stredisko v Modre 00180289 Sonrisas Gastro s.r.o. 56390025 12 939,00 € 26.09.2025 22.10.2025 Riaditeľ Faktúra
DFBV/0232/25 prenájom kopírky C8055, WC7855 a tlač C8055, WC7855 Malokarpatské osvetové stredisko v Modre 00180289 Magic Print s.r.o. 36617661 331,29 € 25.09.2025 28.09.2025 Lenka Borošová Riaditeľka Faktúra
DFBV/0233/25 zabezpečenie degustácie vín, služby someliérov, zabezpečenie výberu vín z Malokarpatskej oblasti dňa 25.9.2025 Malokarpatské osvetové stredisko v Modre 00180289 EnoVia s.r.o. 35951303 2 442,90 € 25.09.2025 22.10.2025 Riaditeľ Faktúra
DFBV/0234/25 telefóny Samsung Galaxy A16 5G 4/128GB Black 3ks Malokarpatské osvetové stredisko v Modre 00180289 O2 Slovakia, s.r.o. 47259116 0,04 € 25.09.2025 25.10.2025 Riaditeľ Faktúra
DFBV/0230/25 občerstvenie Stretnutie vinárov a vinohradníkov, 24.9.2025 Malokarpatské osvetové stredisko v Modre 00180289 EDUŠO - Robert Krátky 32822502 220,46 € 24.09.2025 25.09.2025 Peter Šimeček Faktúra
DFBV/0231/25 čistiace prostriedky Malokarpatské osvetové stredisko v Modre 00180289 Miloš Šimonovič 34679626 1 019,25 € 24.09.2025 22.10.2025 Riaditeľ Faktúra
DFBV/0229/25 zapožičanie sochy-gitary OSTIUM na podujatie Modranské vinobranie Malokarpatské osvetové stredisko v Modre 00180289 ARSŠTUK - Martin Dzurek 34408410 200,00 € 22.09.2025 28.09.2025 Faktúra
DFBV/0228/25 servis umývačky WINTERHALTER, citro, čistič ORKÁN, filter Malokarpatské osvetové stredisko v Modre 00180289 LUKNAR s.r.o. 35944421 342,31 € 22.09.2025 22.10.2025 Riaditeľ Faktúra
DFBV/0227/25 zabezpečenie predaja lístkov na Festival židovskej kultúry Shalom Chaverim Malokarpatské osvetové stredisko v Modre 00180289 Ústredný Zväz židovských náboženských obcí SR 179221 50,00 € 22.09.2025 22.10.2025 Riaditeľ Faktúra
DFBV/0226/25 prenájom a pranie rohoží 09/2025 11.08.-07.09.2025 Malokarpatské osvetové stredisko v Modre 00180289 Lindstrom s.r.o. 35742364 81,67 € 11.09.2025 19.09.2025 Peter Šimeček Faktúra
DFBV/0225/25 televízor LG 55UA75006 - 2ks, držiak na TV AlzaEgro M310B Convey, kĺbový, 37"-70" Malokarpatské osvetové stredisko v Modre 00180289 ALZA.sk s.r.o. 36562939 763,72 € 11.09.2025 19.09.2025 Peter Šimeček Faktúra
DFBV/0223/25 internet 01.08.2025-31.08.2025, 01.09.-30.09.2025 Malokarpatské osvetové stredisko v Modre 00180289 SWAN, a.s. 45298203 113,41 € 10.09.2025 19.09.2025 Peter Šimeček Faktúra