Faktúry
Počet záznamov: 2500
Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DFBV/0318/24 | výroba videovizitky z podujatia Deň otvorených ateliérov 2024 | Malokarpatské osvetové stredisko v Modre | 00180289 | Pohyblivé obrázky, s.r.o. | 54360820 | 600,00 € | 18.10.2024 | 03.11.2024 | Faktúra | |||||
DFBV/0316/24 | knihy pre digit.-Ľudové plastiky,Fajansa,I. Bizmayer, Budmerice... | Malokarpatské osvetové stredisko v Modre | 00180289 | ANTIKVARIATIK.SK | 43852114 | 142,00 € | 16.10.2024 | 28.10.2024 | Faktúra | |||||
DFBV/0315/24 | prenájom rohoží 10/2024 | Malokarpatské osvetové stredisko v Modre | 00180289 | Lindstrom s.r.o. | 35742364 | 74,64 € | 16.10.2024 | 28.10.2024 | Faktúra | |||||
DFBV/0317/24 | seminár:Aktivity tradičnej kultúry,názov:Programová koncepcia a vzdel.prvky festivalov,digitalizácia a dokumentácia prvkov kultúrneho dedičstva | Malokarpatské osvetové stredisko v Modre | 00180289 | Asociácia kultúrno osvetových inštitúcií AKOI | 45790892 | 90,00 € | 16.10.2024 | 11.11.2024 | Faktúra | |||||
DFBV/0314/24 | školenie 3D tlače celodenné-3os. | Malokarpatské osvetové stredisko v Modre | 00180289 | LUNETA s.r.o. | 31371248 | 306,00 € | 15.10.2024 | 28.10.2024 | Faktúra | |||||
DFBV/0312/24 | telekomunikačné služby 10/2024 | Malokarpatské osvetové stredisko v Modre | 00180289 | Slovak Telekom | 35763469 | 82,02 € | 14.10.2024 | 28.10.2024 | Faktúra | |||||
DFBV/0313/24 | interatkívne predstavenie Za siedmimi horami, Modranské vinobranie 2024 | Malokarpatské osvetové stredisko v Modre | 00180289 | Dramacentrum Edudrama, o.z. | 30793220 | 250,00 € | 14.10.2024 | 28.10.2024 | Faktúra | |||||
DFBV/0311/24 | telefón Xiaomi Redmi 13 8+256GB - 2ks, SN: 864515076882648, SN: 864515076987462 | Malokarpatské osvetové stredisko v Modre | 00180289 | O2 Slovakia, s.r.o. | 47259116 | 116,23 € | 10.10.2024 | 28.10.2024 | Faktúra | |||||
DFBV/0310/24 | vodné 10.09.2024-09.10.2024, stočné 10.09.2024-09.10.2024 | Malokarpatské osvetové stredisko v Modre | 00180289 | BVS Bratislavská vodárenská spoločnosť,a | 35850370 | 117,31 € | 10.10.2024 | 28.10.2024 | Faktúra | |||||
DFBV/0309/24 | elektrina 09/2024 | Malokarpatské osvetové stredisko v Modre | 00180289 | ZSE Energia, a.s. | 36677281 | 344,02 € | 09.10.2024 | 28.10.2024 | Faktúra | |||||
DFBV/0308/24 | hudobné umelecké vystúpenie FS Závodzan, Jablkové hodovanie 2024 | Malokarpatské osvetové stredisko v Modre | 00180289 | Folklórny súbor Závodzan | 50299611 | 200,00 € | 09.10.2024 | 28.10.2024 | Faktúra | |||||
DFBV/0307/24 | vystúpenie muzikáloví herci, moderovanie M.Belancová,M.Macko Jablkové hodovanie 2024 | Malokarpatské osvetové stredisko v Modre | 00180289 | MIRABELA CANTO s.r.o. | 51170957 | 250,00 € | 09.10.2024 | 28.10.2024 | Faktúra | |||||
DFBV/0306/24 | inzercia-zverejnenie ponuky Vedúci/a ekonomicko-prevádzkového odd. (Profesia) | Malokarpatské osvetové stredisko v Modre | 00180289 | Alma Career Slovakia s.r.o. | 35800861 | 118,80 € | 07.10.2024 | 27.10.2024 | Mgr. Zuzana Kontár | Riaditeľka | Faktúra | |||
DFBV/0305/24 | GPS monitorovanie 09/2024 | Malokarpatské osvetové stredisko v Modre | 00180289 | Commander Services s.r.o. | 51183455 | 22,80 € | 07.10.2024 | 27.10.2024 | Mgr. Zuzana Kontár | Riaditeľka | Faktúra | |||
DFBV/0304/24 | tonery TN-221,225-black,cyan,magenta,yellow + valec DR-241 color | Malokarpatské osvetové stredisko v Modre | 00180289 | Magic Print s.r.o. | 36617661 | 285,60 € | 04.10.2024 | 27.10.2024 | Mgr. Zuzana Kontár | Riaditeľka | Faktúra | |||
DFBV/0319/24 | magnetky alumíniové,drevené,bavlnená taška,pohľadnice | Malokarpatské osvetové stredisko v Modre | 00180289 | Ján Boggero BIANKO | 44200595 | 479,00 € | 04.10.2024 | 27.10.2024 | Mgr. Zuzana Kontár | Riaditeľka | Faktúra | |||
DFBV/0303/24 | vzdelávacie programy EKOCENTRUM Čunovo 09/24 | Malokarpatské osvetové stredisko v Modre | 00180289 | DAPHNE - Inštitút aplikovanej ekológie | 30814081 | 550,00 € | 03.10.2024 | 27.10.2024 | Mgr. Zuzana Kontár | Riaditeľka | Faktúra | |||
DFBV/0301/24 | zber papiera a zber plastu 2024 | Malokarpatské osvetové stredisko v Modre | 00180289 | FCC Trnava, s.r.o. | 31449697 | 434,40 € | 03.10.2024 | 27.10.2024 | Mgr. Zuzana Kontár | Riaditeľka | Faktúra | |||
DFBV/0300/24 | 3.Q.2024 BOZP služby | Malokarpatské osvetové stredisko v Modre | 00180289 | Ing. Miroslav Dzuro - BOZP & ART | 17506085 | 120,00 € | 03.10.2024 | 27.10.2024 | Mgr. Zuzana Kontár | Riaditeľka | Faktúra | |||
DFBV/0298/24 | záhradnícke služby,údržba záhrady,trvalkového záhonu,trávnika,kosenie | Malokarpatské osvetové stredisko v Modre | 00180289 | BeGrower s.r.o. | 54264154 | 547,39 € | 02.10.2024 | 27.10.2024 | Mgr. Zuzana Kontár | Riaditeľka | Faktúra | |||
DFBV/0302/24 | mobilný hlas 09/2024 | Malokarpatské osvetové stredisko v Modre | 00180289 | O2 Slovakia, s.r.o. | 47259116 | 248,31 € | 02.10.2024 | 27.10.2024 | Mgr. Zuzana Kontár | Riaditeľka | Faktúra | |||
DFBV/0297/24 | monitorovanie objektu 10/2024 | Malokarpatské osvetové stredisko v Modre | 00180289 | Ochranná služba s.r.o. | 35695340 | 97,39 € | 02.10.2024 | 27.10.2024 | Mgr. Zuzana Kontár | Riaditeľka | Faktúra | |||
DFBV/0299/24 | čistiace prostriedky | Malokarpatské osvetové stredisko v Modre | 00180289 | Miloš Šimonovič | 34679626 | 642,32 € | 02.10.2024 | 27.10.2024 | Mgr. Zuzana Kontár | Riaditeľka | Faktúra | |||
DFBV/0296/24 | ročná prehliadka a revízia plynovej kotolne,merania STL/MTL, rozvody, tlak.zariadenia | Malokarpatské osvetové stredisko v Modre | 00180289 | GAS SERVIS Tibor s.r.o. | 46921893 | 352,80 € | 02.10.2024 | 27.10.2024 | Mgr. Zuzana Kontár | Riaditeľka | Faktúra | |||
DFBV/0293/24 | plyn 10/2024 | Malokarpatské osvetové stredisko v Modre | 00180289 | SPP a.s. | 35815256 | 1 159,00 € | 01.10.2024 | 27.10.2024 | Mgr. Zuzana Kontár | Riaditeľka | Faktúra | |||
DFBV/0295/24 | ročná revízia plyn.kotlovViessmann Vitodens -3 kusy | Malokarpatské osvetové stredisko v Modre | 00180289 | GAS SERVIS Tibor s.r.o. | 46921893 | 452,52 € | 01.10.2024 | 27.10.2024 | Mgr. Zuzana Kontár | Riaditeľka | Faktúra | |||
DFBV/0294/24 | vlajky-EU, SR a smútočná 150 x 100 cm | Malokarpatské osvetové stredisko v Modre | 00180289 | 2U spol.s.r.o. | 17315786 | 75,60 € | 01.10.2024 | 27.10.2024 | Mgr. Zuzana Kontár | Riaditeľka | Faktúra | |||
DFBV/0292/24 | zabezpečenie procesu VO na zákazku s NH-stavebné práce-Kaštieľ Modra | Malokarpatské osvetové stredisko v Modre | 00180289 | KRAUS Co.,s.r.o. | 36821438 | 4 740,00 € | 30.09.2024 | 28.10.2024 | Faktúra | |||||
DFBV/0290/24 | servis-oprava 3D tlačiarne | Malokarpatské osvetové stredisko v Modre | 00180289 | LUNETA s.r.o. | 31371248 | 45,00 € | 27.09.2024 | 22.10.2024 | Mgr. Ivana Šurinová | Riaditeľka | Faktúra | |||
DFKV/0003/24 | oprava záhrady po poškodení divou zverou,elektrický ohradník,osadenie | Malokarpatské osvetové stredisko v Modre | 00180289 | BeGrower s.r.o. | 54264154 | 4 292,28 € | 25.09.2024 | 25.10.2024 | Mgr. Zuzana Kontár | Riaditeľka | Faktúra |