Faktúry
Počet záznamov: 2498
Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DFBV/0216/21 | elektrická energia 09/2021 | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | ZSE Energia, a.s. | 36677281 | 139,51 € | 11.10.2021 | 29.10.2021 | Faktúra | |||||
DFBV/0215/21 | telekomunikačné služby 10/2021 | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | T-COM Slovak Telecom, a.s. | 25763469 | 106,69 € | 11.10.2021 | 29.10.2021 | Faktúra | |||||
DFBV/0214/21 | člen odbornej poroty Zlatá čižma 2021 | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | Občianske združenie tanečné štúdio Chasa | 42134498 | 120,00 € | 08.10.2021 | 29.10.2021 | Faktúra | |||||
DFBV/0213/21 | rúško s logom Jablkové hodovanie 2021 | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | Ing. František Mrázik - AGROPOL | 17644534 | 600,00 € | 07.10.2021 | 29.10.2021 | Faktúra | |||||
DFBV/0209/21 | stravné lístky 10/2021, poplatok za stravné lístky | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | UP Déjeuner, s.r.o. | 53528654 | 897,71 € | 06.10.2021 | 29.10.2021 | Faktúra | |||||
DFBV/0212/21 | služby BOZP III.Q/2021 | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | Ing. Mária Dzurová | 36913189 | 120,00 € | 06.10.2021 | 29.10.2021 | Faktúra | |||||
DFBV/0210/21 | upratovanie 09/2021 | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | VACHO s.r.o. | 35713038 | 720,00 € | 06.10.2021 | 29.10.2021 | Faktúra | |||||
DFBV/0211/21 | prenos podujatia a spracovanie záznamu Zlatá čižma 2021 | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | ZSTV Media s.r.o. | 36817481 | 500,00 € | 06.10.2021 | 29.10.2021 | Faktúra | |||||
DFBV/0208/21 | telefónne poplatky 09/2021 | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | O2 Slovakia, s.r.o. | 35848863 | 246,91 € | 05.10.2021 | 29.10.2021 | Faktúra | |||||
DFBV/0205/21 | občerstvenie Štúrova Modra 2021 | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | Ivo Kratochvíľa | 41491602 | 384,26 € | 04.10.2021 | 29.10.2021 | Faktúra | |||||
DFBV/0207/21 | prelepky na plachty Jablkové hodovanie 2021 | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | AD SUN, s.r.o. | 35828722 | 39,60 € | 04.10.2021 | 29.10.2021 | Faktúra | |||||
DFBV/0206/21 | ceny Malokarpatský slávik 2021 | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | František Hubek | 1022639068 | 350,00 € | 04.10.2021 | 29.10.2021 | Faktúra | |||||
DFBV/0204/21 | plyn 10/2021 | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | SPP a.s. | 35815256 | 1 680,00 € | 01.10.2021 | 29.10.2021 | Faktúra | |||||
DFBV/0200/21 | monitorovanie objektu 10/2021 | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | Ochranná služba s.r.o. | 35695340 | 82,26 € | 01.10.2021 | 29.10.2021 | Faktúra | |||||
DFBV/0203/21 | doprava Štúrova Modra 2021 | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | Sun bus, s.r.o. | 48032247 | 360,00 € | 01.10.2021 | 29.10.2021 | Faktúra | |||||
DFBV/0198/21 | ceny Štúrova Modra 2021 | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | Modranská keramika, s.r.o. | 51434318 | 308,90 € | 30.09.2021 | 29.10.2021 | Faktúra | |||||
DFBV/0199/21 | čistiace potreby | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | Miloš Šimonovič | 34679626 | 134,63 € | 30.09.2021 | 29.10.2021 | Faktúra | |||||
DFBV/0197/21 | doprava Zlatá čižma 2021 | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | Sun bus, s.r.o. | 48032247 | 900,00 € | 29.09.2021 | 29.10.2021 | Faktúra | |||||
DFBV/0195/21 | doprava Bratislavské metamorfózy 2021 | Malokarpatské osvetové stredisko v Modre | 00180289 | Sun bus, s.r.o. | 48032247 | 288,00 € | 27.09.2021 | 12.10.2021 | Faktúra | |||||
DFBV/0194/21 | prenájom kopírky, tlač | Malokarpatské osvetové stredisko v Modre | 00180289 | Magic Print s.r.o. | 36617661 | 285,10 € | 27.09.2021 | 12.10.2021 | Faktúra | |||||
DFBV/0192/21 | občerstvenie Bratislavské metamorfózy 2021 | Malokarpatské osvetové stredisko v Modre | 00180289 | BAGETA-Ing. Gottschall | 30104424 | 356,40 € | 24.09.2021 | 12.10.2021 | Faktúra | |||||
DFBV/0189/21 | člen odbornej poroty Bratislavské metamorfózy 2021 | Malokarpatské osvetové stredisko v Modre | 00180289 | Eliška Sadíleková | 40705781 | 300,00 € | 24.09.2021 | 12.10.2021 | Faktúra | |||||
DFBV/0190/21 | prenájom priestorov Bratislavské metamorfózy 2021 | Malokarpatské osvetové stredisko v Modre | 00180289 | CULTUS Ružinov a.s. | 3584686 | 1 320,00 € | 24.09.2021 | 12.10.2021 | Faktúra | |||||
DFBV/0191/21 | služba 16.08.-12.09.2021 | Malokarpatské osvetové stredisko v Modre | 00180289 | Lindstrom s.r.o. | 35742364 | 52,56 € | 24.09.2021 | 12.10.2021 | Faktúra | |||||
DFBV/0186/21 | vodné 11.08.21-10.09.21 | Malokarpatské osvetové stredisko v Modre | 00180289 | BVS Bratislavská vodárenská spoločnosť,a | 35850370 | 7,30 € | 23.09.2021 | 28.09.2021 | Faktúra | |||||
DFBV/0185/21 | propagácia - poskytnutie reklamnej plochy na billboardoch Deň otvorených ateliérov 2021 | Malokarpatské osvetové stredisko v Modre | 00180289 | ISPA | 31328717 | 504,00 € | 23.09.2021 | 28.09.2021 | Faktúra | |||||
DFBV/0188/21 | prenájom priestorov Zlatá čižma 2021 | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | Kultúrne zariadenia Petržalky | 00179949 | 700,00 € | 23.09.2021 | 29.10.2021 | Faktúra | |||||
DFBV/0187/21 | služby spojené s prenájmom priestorov Zlatá čižma 2021 | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | Kultúrne zariadenia Petržalky | 00179949 | 500,00 € | 23.09.2021 | 29.10.2021 | Faktúra | |||||
DFBV/0183/21 | ceny Zlatá čižma 2021 | Malokarpatské osvetové stredisko v Modre | 00180289 | Mária Hanúsková | 6454086001 | 200,00 € | 22.09.2021 | 28.09.2021 | Faktúra | |||||
DFBV/0181/21 | prenájom priestorov Divadelné konfrontácie 2021 | Malokarpatské osvetové stredisko v Modre | 00180289 | Pezinské kultúrne centrum | 42129168 | 1 200,00 € | 20.09.2021 | 28.09.2021 | Faktúra |