Faktúry
Počet záznamov: 2498
Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DFBV/0182/21 | ceny Bratislavské metamorfózy 2021 | Malokarpatské osvetové stredisko v Modre | 00180289 | Helena Horváthová - FOLLY | 46520279 | 285,29 € | 20.09.2021 | 28.09.2021 | Faktúra | |||||
DFBV/0180/21 | doprava Divadelné konfrontácie 2021 | Malokarpatské osvetové stredisko v Modre | 00180289 | PAXTRAVEL, s.r.o. | 31340571 | 800,00 € | 16.09.2021 | 28.09.2021 | Faktúra | |||||
DFBV/0179/21 | tonery | Malokarpatské osvetové stredisko v Modre | 00180289 | Magic Print s.r.o. | 36617661 | 186,00 € | 14.09.2021 | 28.09.2021 | Faktúra | |||||
DFBV/0178/21 | občerstvenie Divadelné konfrontácie 2021 | Malokarpatské osvetové stredisko v Modre | 00180289 | BAGETA-Ing. Gottschall | 30104424 | 262,44 € | 13.09.2021 | 28.09.2021 | Faktúra | |||||
DFBV/0176/21 | spracovanie a tlač mapy, plagátov, spracovanie brožúry a banneru Deň otvorených ateliérov 2021 | Malokarpatské osvetové stredisko v Modre | 00180289 | BoArt | 45376077 | 2 574,60 € | 10.09.2021 | 28.09.2021 | Faktúra | |||||
DFBV/0177/21 | spotrebný materiál Deň otvorených ateliérov 2021 | Malokarpatské osvetové stredisko v Modre | 00180289 | ANDREA SHOP, s.r.o. | 36277151 | 21,30 € | 10.09.2021 | 28.09.2021 | Faktúra | |||||
DFBV/0175/21 | reklamný spot Deň otvorených ateliérov 2021 | Malokarpatské osvetové stredisko v Modre | 00180289 | TV PEZINOK, s.r.o. | 35726032 | 170,00 € | 08.09.2021 | 28.09.2021 | Faktúra | |||||
DFBV/0173/21 | elektrická energia 08/2021 | Malokarpatské osvetové stredisko v Modre | 00180289 | ZSE Energia, a.s. | 36677281 | 112,80 € | 08.09.2021 | 28.09.2021 | Faktúra | |||||
DFBV/0174/21 | telekomunikačné služby 09/2021 | Malokarpatské osvetové stredisko v Modre | 00180289 | T-COM Slovak Telecom, a.s. | 25763469 | 107,17 € | 08.09.2021 | 28.09.2021 | Faktúra | |||||
DFBV/0171/21 | stravné lístky 09/2021, poplatok za stravné lístky | Malokarpatské osvetové stredisko v Modre | 00180289 | UP Déjeuner, s.r.o. | 53528654 | 1 009,54 € | 06.09.2021 | 28.09.2021 | Faktúra | |||||
DFBV/0172/21 | upratovanie priestorov MOS po maľovaní | Malokarpatské osvetové stredisko v Modre | 00180289 | VACHO s.r.o. | 35713038 | 2 796,00 € | 06.09.2021 | 28.09.2021 | Faktúra | |||||
DFBV/0170/21 | telefónne poplatky 08/2021 | Malokarpatské osvetové stredisko v Modre | 00180289 | O2 Slovakia, s.r.o. | 35848863 | 226,08 € | 06.09.2021 | 28.09.2021 | Faktúra | |||||
DFBV/0169/21 | plyn 09/2021 | Malokarpatské osvetové stredisko v Modre | 00180289 | SPP a.s. | 35815256 | 1 680,00 € | 03.09.2021 | 28.09.2021 | Faktúra | |||||
DFBV/0167/21 | tlač časopisu Vidiečan 3/2021 | Malokarpatské osvetové stredisko v Modre | 00180289 | Ultra Print, s.r.o. | 31399088 | 444,00 € | 02.09.2021 | 28.09.2021 | Faktúra | |||||
DFBV/0168/21 | monitorovanie objektu 09/2021 | Malokarpatské osvetové stredisko v Modre | 00180289 | Ochranná služba s.r.o. | 35695340 | 82,26 € | 02.09.2021 | 28.09.2021 | Faktúra | |||||
DFBV/0165/21 | prenájom kopírky, tlač | Malokarpatské osvetové stredisko v Modre | 00180289 | Magic Print s.r.o. | 36617661 | 189,13 € | 30.08.2021 | 28.09.2021 | Faktúra | |||||
DFBV/0166/21 | maľovanie priestorov MOS spojené s vyspravkami stien | Malokarpatské osvetové stredisko v Modre | 00180289 | Rivero s.r.o. | 50690736 | 7 302,60 € | 30.08.2021 | 28.09.2021 | Faktúra | |||||
DFBV/0164/21 | služba 19.07.-15.08.2021 | Malokarpatské osvetové stredisko v Modre | 00180289 | Lindstrom s.r.o. | 35742364 | 52,56 € | 24.08.2021 | 31.08.2021 | Faktúra | |||||
DFBV/0163/21 | vodné 11.07.21-10.08.2021 | Malokarpatské osvetové stredisko v Modre | 00180289 | BVS Bratislavská vodárenská spoločnosť,a | 35850370 | 6,08 € | 20.08.2021 | 31.08.2021 | Faktúra | |||||
DFBV/0162/21 | servis auta PK190DZ | Malokarpatské osvetové stredisko v Modre | 00180289 | Karireal Slovakia, a.s. | 35785403 | 100,19 € | 10.08.2021 | 24.08.2021 | Faktúra | |||||
DFBV/0161/21 | tlač a dodanie katalógov, plagátov AMFO 2021 | Malokarpatské osvetové stredisko v Modre | 00180289 | Ultra Print, s.r.o. | 31399088 | 413,05 € | 09.08.2021 | 11.08.2021 | Faktúra | |||||
DFBV/0158/21 | stravné lístky 08/2021, poplatok za stravné lístky | Malokarpatské osvetové stredisko v Modre | 00180289 | UP Déjeuner, s.r.o. | 53528654 | 1 013,53 € | 06.08.2021 | 11.08.2021 | Faktúra | |||||
DFBV/0157/21 | elektrická energia 07/2021 | Malokarpatské osvetové stredisko v Modre | 00180289 | ZSE Energia, a.s. | 36677281 | 100,58 € | 06.08.2021 | 11.08.2021 | Faktúra | |||||
DFBV/0160/21 | telekomunikačné služby 08/2021 | Malokarpatské osvetové stredisko v Modre | 00180289 | T-COM Slovak Telecom, a.s. | 25763469 | 106,67 € | 06.08.2021 | 11.08.2021 | Faktúra | |||||
DFBV/0159/21 | telefónne poplatky 07/2021 | Malokarpatské osvetové stredisko v Modre | 00180289 | O2 Slovakia, s.r.o. | 35848863 | 264,25 € | 06.08.2021 | 11.08.2021 | Faktúra | |||||
DFBV/0156/21 | kancelárske potreby | Malokarpatské osvetové stredisko v Modre | 00180289 | Jana Kukumbergova | 41901398 | 58,91 € | 04.08.2021 | 10.08.2021 | Faktúra | |||||
DFBV/0155/21 | upratovanie 07/2021 | Malokarpatské osvetové stredisko v Modre | 00180289 | VACHO s.r.o. | 35713038 | 720,00 € | 03.08.2021 | 10.08.2021 | Faktúra | |||||
DFBV/0154/21 | plyn 08/2021 | Malokarpatské osvetové stredisko v Modre | 00180289 | SPP a.s. | 35815256 | 405,00 € | 03.08.2021 | 10.08.2021 | Faktúra | |||||
DFBV/0153/21 | čistiace potreby | Malokarpatské osvetové stredisko v Modre | 00180289 | Miloš Šimonovič | 34679626 | 163,93 € | 02.08.2021 | 10.08.2021 | Faktúra | |||||
DFBV/0152/21 | monitorovanie objektu 08/2021 | Malokarpatské osvetové stredisko v Modre | 00180289 | Ochranná služba s.r.o. | 35695340 | 82,26 € | 02.08.2021 | 10.08.2021 | Faktúra |