Faktúry
Počet záznamov: 12209
Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DFBV/0510/19 | BOZP | Stredná odborná škola vinársko-ovocinárska Modra | 00162311 | LUKA TEAM sro | 44199902 | 320,00 € | 03.12.2019 | 09.12.2019 | Faktúra | |||||
DFBV/0511/19 | plyn šj | Stredná odborná škola vinársko-ovocinárska Modra | 00162311 | SPP | 35815256 | 212,00 € | 03.12.2019 | 09.12.2019 | Faktúra | |||||
DFBV/0512/19 | plyn škola | Stredná odborná škola vinársko-ovocinárska Modra | 00162311 | SPP | 35815256 | 12,00 € | 03.12.2019 | 09.12.2019 | Faktúra | |||||
DFBV/0513/19 | plyn sop | Stredná odborná škola vinársko-ovocinárska Modra | 00162311 | SPP | 35815256 | 262,00 € | 03.12.2019 | 09.12.2019 | Faktúra | |||||
DFSF/0013/19 | Príspevok zo SF na stravu zamestnancov | Stredná odborná škola vinársko-ovocinárska Modra | 00162311 | Stredná odborná škola vinársko-ovocinárska | 00162311 | 153,60 € | 03.12.2019 | 16.12.2019 | Faktúra | |||||
DFBV/0508/19 | umývacie pros. | Stredná odborná škola vinársko-ovocinárska Modra | 00162311 | Ecolab | 31342213 | 411,39 € | 02.12.2019 | 09.12.2019 | Faktúra | |||||
DFBV/0509/19 | čistiace pros. | Stredná odborná škola vinársko-ovocinárska Modra | 00162311 | PAPERA s.r.o | 46082182 | 351,76 € | 02.12.2019 | 09.12.2019 | Faktúra | |||||
DFPC/0271/19 | za kurz autoškoly č. 4/2019 | Stredná odborná škola vinársko-ovocinárska Modra | 00162311 | Vladimír Doktorík | 44681062 | 987,03 € | 30.11.2019 | 05.12.2019 | Faktúra | |||||
DFPC/0275/19 | potraviny PC | Stredná odborná škola vinársko-ovocinárska Modra | 00162311 | Pekáreň Častá | 14136104 | 51,02 € | 30.11.2019 | 05.12.2019 | Faktúra | |||||
DFPC/0272/19 | dofinancovanie obedov | Stredná odborná škola vinársko-ovocinárska Modra | 00162311 | Stredná odborná škola vinársko-ovocinárska | 00162311 | 6,80 € | 30.11.2019 | 05.12.2019 | Faktúra | |||||
DFPC/0273/19 | réžia za obedy | Stredná odborná škola vinársko-ovocinárska Modra | 00162311 | Stredná odborná škola vinársko-ovocinárska | 00162311 | 17,85 € | 30.11.2019 | 05.12.2019 | Faktúra | |||||
DFPC/0276/19 | mat.do vína | Stredná odborná škola vinársko-ovocinárska Modra | 00162311 | Unimpex Bratislava s.r.o. | 17321760 | 45,19 € | 30.11.2019 | 09.12.2019 | Faktúra | |||||
DFPC/0277/19 | oprava traktora | Stredná odborná škola vinársko-ovocinárska Modra | 00162311 | Ematech, s.r.o. | 31413919 | 233,28 € | 30.11.2019 | 09.12.2019 | Faktúra | |||||
DFPC/0283/19 | elektrika ŠI | Stredná odborná škola vinársko-ovocinárska Modra | 00162311 | ZSE Energia a.s. | 36677281 | 201,80 € | 30.11.2019 | 16.12.2019 | Faktúra | |||||
DFPC/0270/19 | materiál do vína | Stredná odborná škola vinársko-ovocinárska Modra | 00162311 | Conneco chemicals | 34131051 | 25,28 € | 29.11.2019 | 05.12.2019 | Faktúra | |||||
DFPC/0274/19 | čistiace potreby | Stredná odborná škola vinársko-ovocinárska Modra | 00162311 | PAPERA s.r.o | 46082182 | 400,84 € | 29.11.2019 | 05.12.2019 | Faktúra | |||||
DFSJ/0423/19 | potraviny SJ | Stredná odborná škola vinársko-ovocinárska Modra | 00162311 | Mabonex Slovakia sro | 31428819 | 517,41 € | 29.11.2019 | 05.12.2019 | Faktúra | |||||
DFSJ/0424/19 | potraviny SJ | Stredná odborná škola vinársko-ovocinárska Modra | 00162311 | Budmerické mäsiarstvo s.r.o. | 47213205 | 276,55 € | 29.11.2019 | 05.12.2019 | Faktúra | |||||
DFSJ/0425/19 | potraviny SJ | Stredná odborná škola vinársko-ovocinárska Modra | 00162311 | ATC-JR, s.r.o. | 35760532 | 431,32 € | 29.11.2019 | 05.12.2019 | Faktúra | |||||
DFSJ/0426/19 | potraviny SJ | Stredná odborná škola vinársko-ovocinárska Modra | 00162311 | Potraviny Robert Feranec | 33779643 | 338,74 € | 29.11.2019 | 05.12.2019 | Faktúra | |||||
DFSJ/0427/19 | potraviny SJ | Stredná odborná škola vinársko-ovocinárska Modra | 00162311 | Potraviny Robert Feranec | 33779643 | 265,31 € | 29.11.2019 | 05.12.2019 | Faktúra | |||||
DFSJ/0428/19 | potraviny SJ | Stredná odborná škola vinársko-ovocinárska Modra | 00162311 | Pekáreň Častá | 14136104 | 313,09 € | 29.11.2019 | 05.12.2019 | Faktúra | |||||
DFBV/0507/19 | koberec | Stredná odborná škola vinársko-ovocinárska Modra | 00162311 | Slovakia TAP | 35715316 | 373,68 € | 29.11.2019 | 09.12.2019 | Faktúra | |||||
DFBV/0505/19 | ovocný sad | Stredná odborná škola vinársko-ovocinárska Modra | 00162311 | DANUBIUS FRUCT s.r.o. | 34148043 | 3 000,00 € | 29.11.2019 | 09.12.2019 | Faktúra | |||||
DFBV/0506/19 | učebné pomôcky | Stredná odborná škola vinársko-ovocinárska Modra | 00162311 | Stredná odborná škola vinársko-ovocinárska | 00162311 | 1 330,00 € | 29.11.2019 | 09.12.2019 | Faktúra | |||||
DFBV/0504/19 | pletivo | Stredná odborná škola vinársko-ovocinárska Modra | 00162311 | KOVAPLET s.r.o. | 35969822 | 812,76 € | 27.11.2019 | 09.12.2019 | Faktúra | |||||
DFPC/0269/19 | kľúče pre účastníkov kurzu autoškoly | Stredná odborná škola vinársko-ovocinárska Modra | 00162311 | INFOCAR a.s. | 35773090 | 59,40 € | 26.11.2019 | 05.12.2019 | Faktúra | |||||
DFSJ/0422/19 | potraviny SJ | Stredná odborná škola vinársko-ovocinárska Modra | 00162311 | Mabonex Slovakia sro | 31428819 | 276,37 € | 26.11.2019 | 05.12.2019 | Faktúra | |||||
DFBV/0503/19 | pracovné odevy | Stredná odborná škola vinársko-ovocinárska Modra | 00162311 | Marian Bagita Dual | 35464011 | 1 227,22 € | 26.11.2019 | 09.12.2019 | Faktúra | |||||
DFPC/0266/19 | potraviny PC | Stredná odborná škola vinársko-ovocinárska Modra | 00162311 | Potraviny Robert Feranec | 33779643 | 60,62 € | 25.11.2019 | 28.11.2019 | Faktúra |