Faktúry
Počet záznamov: 12209
Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DFBV/0452/19 | Grafické práce inzerát, baner, leták | Stredná odborná škola vinársko-ovocinárska Modra | 00162311 | Michal Nemček - grafické práce | 45302278 | 280,00 € | 29.10.2019 | 12.11.2019 | Faktúra | |||||
DFBV/0455/19 | oprava baterky | Stredná odborná škola vinársko-ovocinárska Modra | 00162311 | AMS Com, spol.s r.o. | 31365141 | 78,55 € | 29.10.2019 | 12.11.2019 | Faktúra | |||||
DFBV/0453/19 | ubytovanie, strava projekt Tokaj | Stredná odborná škola vinársko-ovocinárska Modra | 00162311 | Stredná odborná škola poľnohospodárstva a služieb na vidieku | 00159433 | 238,00 € | 29.10.2019 | 12.11.2019 | Faktúra | |||||
DFPC/0246/19 | všeob.mat. | Stredná odborná škola vinársko-ovocinárska Modra | 00162311 | Agrokomp spol.s r.o. | 31409989 | 48,96 € | 29.10.2019 | 14.11.2019 | Faktúra | |||||
DFPC/0247/19 | všeob.mat. | Stredná odborná škola vinársko-ovocinárska Modra | 00162311 | Agrokomp spol.s r.o. | 31409989 | 44,60 € | 29.10.2019 | 14.11.2019 | Faktúra | |||||
DFSJ/0375/19 | potraviny SJ | Stredná odborná škola vinársko-ovocinárska Modra | 00162311 | Bidfood Slovakia s.r.o | 34152199 | 642,48 € | 29.10.2019 | 14.11.2019 | Faktúra | |||||
DFSJ/0372/19 | potraviny SJ | Stredná odborná škola vinársko-ovocinárska Modra | 00162311 | Potraviny Robert Feranec | 33779643 | 495,93 € | 28.10.2019 | 11.11.2019 | Faktúra | |||||
DFPC/0240/19 | kartón zelený | Stredná odborná škola vinársko-ovocinárska Modra | 00162311 | EVER Trade s.ro | 45555974 | 60,72 € | 28.10.2019 | 11.11.2019 | Faktúra | |||||
DFSJ/0373/19 | potraviny SJ | Stredná odborná škola vinársko-ovocinárska Modra | 00162311 | Bidfood Slovakia s.r.o | 34152199 | 93,06 € | 28.10.2019 | 11.11.2019 | Faktúra | |||||
DFBV/0450/19 | revízie rozvodov elektriky | Stredná odborná škola vinársko-ovocinárska Modra | 00162311 | Jan Lenner Elektro grup | 40547850 | 1 100,00 € | 28.10.2019 | 12.11.2019 | Faktúra | |||||
DFBV/0451/19 | revízia plynu | Stredná odborná škola vinársko-ovocinárska Modra | 00162311 | AARS Ing.Miškovič Miroslav | 46616730 | 1 125,00 € | 28.10.2019 | 12.11.2019 | Faktúra | |||||
DFPC/0231/19 | potraviny PC | Stredná odborná škola vinársko-ovocinárska Modra | 00162311 | Potraviny Robert Feranec | 33779643 | 128,12 € | 26.10.2019 | 28.10.2019 | Faktúra | |||||
DFPC/0238/19 | trenažér | Stredná odborná škola vinársko-ovocinárska Modra | 00162311 | Marian Baňovič- Dopravné doškolovacie stredisko SK | 41028228 | 720,00 € | 25.10.2019 | 11.11.2019 | Faktúra | |||||
DFSJ/0371/19 | potraviny SJ | Stredná odborná škola vinársko-ovocinárska Modra | 00162311 | ATC-JR, s.r.o. | 35760532 | 431,32 € | 25.10.2019 | 11.11.2019 | Faktúra | |||||
DFBV/0449/19 | tlač letákov, plachiet | Stredná odborná škola vinársko-ovocinárska Modra | 00162311 | IMPALEX Jela Pálešová | 35085584 | 319,07 € | 25.10.2019 | 12.11.2019 | Faktúra | |||||
DFBV/0448/19 | kalendáre | Stredná odborná škola vinársko-ovocinárska Modra | 00162311 | Ing. Miroslav Bednár | 41968930 | 312,00 € | 25.10.2019 | 12.11.2019 | Faktúra | |||||
DFSJ/0367/19 | potraviny SJ | Stredná odborná škola vinársko-ovocinárska Modra | 00162311 | Ladisco s.r.o. | 36806978 | 147,80 € | 24.10.2019 | 11.11.2019 | Faktúra | |||||
DFSJ/0368/19 | potraviny SJ | Stredná odborná škola vinársko-ovocinárska Modra | 00162311 | Mabonex Slovakia sro | 31428819 | 304,82 € | 24.10.2019 | 11.11.2019 | Faktúra | |||||
DFPC/0237/19 | potraviny PC | Stredná odborná škola vinársko-ovocinárska Modra | 00162311 | Potraviny Robert Feranec | 33779643 | 300,72 € | 24.10.2019 | 11.11.2019 | Faktúra | |||||
DFSJ/0369/19 | potraviny SJ | Stredná odborná škola vinársko-ovocinárska Modra | 00162311 | BOHUS SESTAK s.r.o. | 44240104 | 503,38 € | 24.10.2019 | 11.11.2019 | Faktúra | |||||
DFSJ/0370/19 | potraviny SJ | Stredná odborná škola vinársko-ovocinárska Modra | 00162311 | BOHUS SESTAK s.r.o. | 44240104 | 186,36 € | 24.10.2019 | 11.11.2019 | Faktúra | |||||
DFSJ/0366/19 | potraviny SJ | Stredná odborná škola vinársko-ovocinárska Modra | 00162311 | Bidfood Slovakia s.r.o | 34152199 | 306,82 € | 24.10.2019 | 11.11.2019 | Faktúra | |||||
DFPC/0235/19 | potraviny PC | Stredná odborná škola vinársko-ovocinárska Modra | 00162311 | Bidfood Slovakia s.r.o | 34152199 | 405,28 € | 24.10.2019 | 11.11.2019 | Faktúra | |||||
DFBV/0444/19 | nájomné | Stredná odborná škola vinársko-ovocinárska Modra | 00162311 | Mihínová Eva | 8261056065 | 350,00 € | 24.10.2019 | 12.11.2019 | Faktúra | |||||
DFBV/0446/19 | nájonné | Stredná odborná škola vinársko-ovocinárska Modra | 00162311 | Šotkovský Jaroslav Ing. | 55568 | 26,60 € | 24.10.2019 | 12.11.2019 | Faktúra | |||||
DFBV/0447/19 | nájomné | Stredná odborná škola vinársko-ovocinárska Modra | 00162311 | Novák Štefan | 555678 | 26,60 € | 24.10.2019 | 20.11.2019 | Faktúra | |||||
DFBV/0445/19 | nájomné | Stredná odborná škola vinársko-ovocinárska Modra | 00162311 | Šikula Vladimír Ing. | 55567 | 60,00 € | 24.10.2019 | 20.11.2019 | Faktúra | |||||
DFSJ/0365/19 | potraviny SJ | Stredná odborná škola vinársko-ovocinárska Modra | 00162311 | Potraviny Robert Feranec | 33779643 | 44,46 € | 23.10.2019 | 11.11.2019 | Faktúra | |||||
DFPC/0236/19 | potraviny PC | Stredná odborná škola vinársko-ovocinárska Modra | 00162311 | Potraviny Robert Feranec | 33779643 | 13,93 € | 23.10.2019 | 11.11.2019 | Faktúra | |||||
DFBV/0441/19 | revízia komínov | Stredná odborná škola vinársko-ovocinárska Modra | 00162311 | Peklo Pelikan Dusan | 34473572 | 151,20 € | 22.10.2019 | 28.10.2019 | Faktúra |