Všetky dokumenty
Počet záznamov: 19496
Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DFSJ/0212/23 | potraviny SJ | Stredná odborná škola vinársko-ovocinárska Modra | 00162311 | Metro Cash and Carry SR s.r.o | 45952671 | 36,06 € | 08.09.2023 | 19.09.2023 | Faktúra | |||||
DFSJ/0211/23 | potraviny SJ | Stredná odborná škola vinársko-ovocinárska Modra | 00162311 | Metro Cash and Carry SR s.r.o | 45952671 | 519,79 € | 08.09.2023 | 19.09.2023 | Faktúra | |||||
DFBV/0487/23 | tonery | Stredná odborná škola vinársko-ovocinárska Modra | 00162311 | CLEAN Tonery s.r.o. | 35891866 | 1 434,24 € | 07.09.2023 | 19.09.2023 | Faktúra | |||||
DFBV/0488/23 | ŠJ - balíček naša strava, terminál | Stredná odborná škola vinársko-ovocinárska Modra | 00162311 | VIS Slovensko, s.r.o. | 36006912 | 136,80 € | 07.09.2023 | 19.09.2023 | Faktúra | |||||
DFBV/0486/23 | telefóny Š, ŠI, ŠJ | Stredná odborná škola vinársko-ovocinárska Modra | 00162311 | Slovak Telekom | 35763469 | 28,12 € | 07.09.2023 | 19.09.2023 | Faktúra | |||||
DFBV/0490/23 | mobily | Stredná odborná škola vinársko-ovocinárska Modra | 00162311 | O2 Slovakia s.r.o | 35848863 | 49,60 € | 07.09.2023 | 19.09.2023 | Faktúra | |||||
DFBV/0489/23 | služby office 365 | Stredná odborná škola vinársko-ovocinárska Modra | 00162311 | 365 services s.r.o. | 44056877 | 66,00 € | 07.09.2023 | 19.09.2023 | Faktúra | |||||
DFSJ/0207/23 | potraviny SJ | Stredná odborná škola vinársko-ovocinárska Modra | 00162311 | Eli Bro s.r.o. | 52644430 | 450,00 € | 07.09.2023 | 12.09.2023 | Faktúra | |||||
DFBV/0485/23 | Pečiatka | Stredná odborná škola vinársko-ovocinárska Modra | 00162311 | pandrlak advertising, s.r.o. | 52394476 | 24,46 € | 07.09.2023 | 28.09.2023 | Faktúra | |||||
VOPC/0133/23 | Objednávame si u Vás prípravky do vína. | Stredná odborná škola vinársko-ovocinárska Modra | 00162311 | PROFIVIN, s.r.o. | 43980811 | 962,69 € | 07.09.2023 | 18.09.2023 | Riaditeľka | Objednávka | ||||
VOPC/0134/23 | Objednávame si u Vás Malolact Rapid 2ks. | Stredná odborná škola vinársko-ovocinárska Modra | 00162311 | PROFIVIN, s.r.o. | 43980811 | 183,60 € | 07.09.2023 | 18.09.2023 | Riaditeľka | Objednávka | ||||
VO/0223/23 | Objednávame si u Vás pečiatku. | Stredná odborná škola vinársko-ovocinárska Modra | 00162311 | pandrlak advertising, s.r.o. | 52394476 | 24,46 € | 07.09.2023 | 07.09.2023 | Riaditeľka | Objednávka | ||||
VOSJ/0211/23 | Potraviny ŠJ | Stredná odborná škola vinársko-ovocinárska Modra | 00162311 | framipek s.r.o. | 31425062 | 853,76 € | 07.09.2023 | 11.09.2023 | Ing. Monika Kisová | Riaditeľka | Objednávka | |||
VOSJ/0212/23 | Potraviny ŠJ | Stredná odborná škola vinársko-ovocinárska Modra | 00162311 | Metro Cash and Carry SR s.r.o | 45952671 | 36,06 € | 07.09.2023 | 11.09.2023 | Ing. Monika Kisová | Riaditeľka | Objednávka | |||
VOSJ/0213/23 | Potraviny ŠJ | Stredná odborná škola vinársko-ovocinárska Modra | 00162311 | Metro Cash and Carry SR s.r.o | 45952671 | 519,79 € | 07.09.2023 | 11.09.2023 | Ing. Monika Kisová | Riaditeľka | Objednávka | |||
VOSJ/0214/23 | Potraviny ŠJ | Stredná odborná škola vinársko-ovocinárska Modra | 00162311 | Metro Cash and Carry SR s.r.o | 45952671 | 79,15 € | 07.09.2023 | 11.09.2023 | Ing. Monika Kisová | Riaditeľka | Objednávka | |||
DFBV/0484/23 | Čistiace prostriedky. | Stredná odborná škola vinársko-ovocinárska Modra | 00162311 | Tibor Varga TSV PAPIER | 32627211 | 354,30 € | 06.09.2023 | 22.09.2023 | Faktúra | |||||
DFSJ/0210/23 | potraviny SJ | Stredná odborná škola vinársko-ovocinárska Modra | 00162311 | Róbert Feranec CHLIEB PEČIVO | 32817975 | 988,47 € | 06.09.2023 | 19.09.2023 | Faktúra | |||||
DFBV/0476/23 | phl | Stredná odborná škola vinársko-ovocinárska Modra | 00162311 | SLOVNAFT, a.s. | 31322832 | 403,30 € | 06.09.2023 | 19.09.2023 | Faktúra | |||||
DFBV/0481/23 | správa pc | Stredná odborná škola vinársko-ovocinárska Modra | 00162311 | BW com s.r.o. | 53525671 | 467,88 € | 06.09.2023 | 12.09.2023 | Faktúra |