Všetky dokumenty
Počet záznamov: 19496
Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
VO/0209/23 | Objednávame si u Vás opravu elektriky na internáte. | Stredná odborná škola vinársko-ovocinárska Modra | 00162311 | Ing. Peter Lenner UNIVERZAL ELEKTRIK | 41493982 | 0,00 € | 24.08.2023 | 30.08.2023 | Riaditeľka | Objednávka | ||||
DFPC/0168/23 | výrobník ľadu | Stredná odborná škola vinársko-ovocinárska Modra | 00162311 | OKAY Slovakia, spol. s r.o. | 35825979 | 119,47 € | 24.08.2023 | 28.08.2023 | Faktúra | |||||
VOPC/0128/23 | Objednávame si u Vás výrobník ľadu. | Stredná odborná škola vinársko-ovocinárska Modra | 00162311 | OKAY Slovakia, spol. s r.o. | 35825979 | 119,47 € | 23.08.2023 | 25.08.2023 | Riaditeľka | Objednávka | ||||
DFBV/0458/23 | Kancelársky materiál | Stredná odborná škola vinársko-ovocinárska Modra | 00162311 | Tibor Varga TSV PAPIER | 32627211 | 201,66 € | 22.08.2023 | 04.09.2023 | Faktúra | |||||
DFBV/0456/23 | Prenájom nábytku na Agrokomplex. | Stredná odborná škola vinársko-ovocinárska Modra | 00162311 | agrokomplex Národné výstavisko, štátny podnik | 36855642 | 73,92 € | 22.08.2023 | 24.08.2023 | Faktúra | |||||
DFPC/0166/23 | potraviny PC | Stredná odborná škola vinársko-ovocinárska Modra | 00162311 | framipek s.r.o. | 31425062 | 88,33 € | 21.08.2023 | 04.09.2023 | Faktúra | |||||
DFBV/0453/23 | Webhosting, doména | Stredná odborná škola vinársko-ovocinárska Modra | 00162311 | Stonet, s.r.o. | 35957085 | 81,00 € | 21.08.2023 | 04.09.2023 | Faktúra | |||||
DFPC/0165/23 | potraviny PC | Stredná odborná škola vinársko-ovocinárska Modra | 00162311 | Bidfood Slovakia s.r.o | 34152199 | 189,44 € | 21.08.2023 | 04.09.2023 | Faktúra | |||||
DFPC/0167/23 | potraviny PC | Stredná odborná škola vinársko-ovocinárska Modra | 00162311 | Metro Cash and Carry SR s.r.o | 45952671 | 242,03 € | 21.08.2023 | 04.09.2023 | Faktúra | |||||
DFBV/0455/23 | Materiál na opravy. | Stredná odborná škola vinársko-ovocinárska Modra | 00162311 | POIP s.r.o. | 36748315 | 216,90 € | 21.08.2023 | 04.09.2023 | Faktúra | |||||
DFBV/0454/23 | Tlač - plagáty, brožúry | Stredná odborná škola vinársko-ovocinárska Modra | 00162311 | BIND print, s.r.o. | 46068848 | 231,60 € | 21.08.2023 | 04.09.2023 | Faktúra | |||||
VO/0207/23 | Objednávame si u Vás kancel.mat. | Stredná odborná škola vinársko-ovocinárska Modra | 00162311 | Tibor Varga TSV PAPIER | 32627211 | 168,05 € | 21.08.2023 | 21.08.2023 | Riaditeľka | Objednávka | ||||
VOPC/0125/23 | Potraviny PČ | Stredná odborná škola vinársko-ovocinárska Modra | 00162311 | framipek s.r.o. | 31425062 | 88,33 € | 20.08.2023 | 21.08.2023 | Ing. Monika Kisová | Riaditeľka | Objednávka | |||
VOPC/0126/23 | Potraviny PČ | Stredná odborná škola vinársko-ovocinárska Modra | 00162311 | Bidfood Slovakia s.r.o | 34152199 | 189,44 € | 20.08.2023 | 21.08.2023 | Ing. Monika Kisová | Riaditeľka | Objednávka | |||
VOPC/0127/23 | Potraviny PČ | Stredná odborná škola vinársko-ovocinárska Modra | 00162311 | Metro Cash and Carry SR s.r.o | 45952671 | 242,03 € | 20.08.2023 | 21.08.2023 | Ing. Monika Kisová | Riaditeľka | Objednávka | |||
DFPC/0164/23 | potraviny PC | Stredná odborná škola vinársko-ovocinárska Modra | 00162311 | framipek s.r.o. | 31425062 | 347,06 € | 18.08.2023 | 04.09.2023 | Faktúra | |||||
DFSJ/0201/23 | potraviny SJ | Stredná odborná škola vinársko-ovocinárska Modra | 00162311 | Bidfood Slovakia s.r.o | 34152199 | 287,57 € | 18.08.2023 | 04.09.2023 | Faktúra | |||||
DFSJ/0200/23 | potraviny SJ | Stredná odborná škola vinársko-ovocinárska Modra | 00162311 | Bidfood Slovakia s.r.o | 34152199 | 284,73 € | 18.08.2023 | 04.09.2023 | Faktúra | |||||
DFPC/0163/23 | potraviny PC | Stredná odborná škola vinársko-ovocinárska Modra | 00162311 | Bidfood Slovakia s.r.o | 34152199 | 159,70 € | 18.08.2023 | 04.09.2023 | Faktúra | |||||
DFBV/0457/23 | ŠI mriežky | Stredná odborná škola vinársko-ovocinárska Modra | 00162311 | SIKO KÚPEĽNE a.s. | 43864074 | 98,20 € | 18.08.2023 | 05.09.2023 | Faktúra |