Všetky dokumenty
Počet záznamov: 18428
Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
VOSJ/0208/23 | Potraviny ŠJ | Stredná odborná škola vinársko-ovocinárska Modra | 00162311 | MIKA GASTRO, s.r.o. | 47052988 | 600,30 € | 03.09.2023 | 11.09.2023 | Ing. Monika Kisová | Riaditeľka | Objednávka | |||
VO/0218/23 | Objednávame si u Vás 2ks stoličky. | Stredná odborná škola vinársko-ovocinárska Modra | 00162311 | XLSK Nábytok s.r.o. | 3588103 | 117,80 € | 02.09.2023 | 05.09.2023 | Riaditeľka | Objednávka | ||||
DFSF/0008/23 | príspevok zo SF na stravu zamestnancov | Stredná odborná škola vinársko-ovocinárska Modra | 00162311 | Stredná odborná škola vinársko-ovocinárska | 00162311 | 40,00 € | 01.09.2023 | 12.09.2023 | Faktúra | |||||
VOSJ/0205/23 | Potraviny ŠJ | Stredná odborná škola vinársko-ovocinárska Modra | 00162311 | Eli Bro s.r.o. | 52644430 | 450,00 € | 01.09.2023 | 11.09.2023 | Ing. Monika Kisová | Riaditeľka | Objednávka | |||
VOSJ/0206/23 | Potraviny ŠJ | Stredná odborná škola vinársko-ovocinárska Modra | 00162311 | BOHUS SESTAK s.r.o. | 44240104 | 1 403,67 € | 01.09.2023 | 11.09.2023 | Ing. Monika Kisová | Riaditeľka | Objednávka | |||
DFBV/0463/23 | čistiace prostr., kancel. materiál | Stredná odborná škola vinársko-ovocinárska Modra | 00162311 | Tibor Varga TSV PAPIER | 32627211 | 781,51 € | 31.08.2023 | 19.09.2023 | Faktúra | |||||
DFPC/0172/23 | PHL autoškola | Stredná odborná škola vinársko-ovocinárska Modra | 00162311 | SLOVNAFT, a.s. | 31322832 | 262,44 € | 31.08.2023 | 19.09.2023 | Faktúra | |||||
DFBV/0462/23 | Dláždenie sprch. kúta ŠI | Stredná odborná škola vinársko-ovocinárska Modra | 00162311 | Oliver Benek | 41489616 | 120,00 € | 31.08.2023 | 12.09.2023 | Faktúra | |||||
DFPC/0170/23 | za kurz autoškoly č. 1/2023 | Stredná odborná škola vinársko-ovocinárska Modra | 00162311 | Vladimír Doktorík | 44681062 | 706,21 € | 31.08.2023 | 12.09.2023 | Faktúra | |||||
DFPC/0169/23 | za kurz autoškoly č. 5/2022 | Stredná odborná škola vinársko-ovocinárska Modra | 00162311 | Vladimír Doktorík | 44681062 | 476,29 € | 31.08.2023 | 12.09.2023 | Faktúra | |||||
DFSJ/0204/23 | potraviny SJ | Stredná odborná škola vinársko-ovocinárska Modra | 00162311 | Mabonex Slovakia sro | 31428819 | 891,14 € | 31.08.2023 | 12.09.2023 | Faktúra | |||||
DFPC/0173/23 | voda | Stredná odborná škola vinársko-ovocinárska Modra | 00162311 | Bratislavská vodárenska spoločnosť a.s. | 35850370 | 31,28 € | 31.08.2023 | 12.09.2023 | Faktúra | |||||
DFPC/0174/23 | mobil PC | Stredná odborná škola vinársko-ovocinárska Modra | 00162311 | O2 Slovakia s.r.o | 35848863 | 15,20 € | 31.08.2023 | 12.09.2023 | Faktúra | |||||
DFSJ/0203/23 | potraviny SJ | Stredná odborná škola vinársko-ovocinárska Modra | 00162311 | Róbert Feranec CHLIEB PEČIVO | 32817975 | 2 550,00 € | 31.08.2023 | 12.09.2023 | Faktúra | |||||
DFSJ/0205/23 | potraviny SJ | Stredná odborná škola vinársko-ovocinárska Modra | 00162311 | Bidfood Slovakia s.r.o | 34152199 | 696,88 € | 31.08.2023 | 12.09.2023 | Faktúra | |||||
DFPC/0171/23 | poháre a viečka | Stredná odborná škola vinársko-ovocinárska Modra | 00162311 | Bricol s r.o. | 31414966 | 112,20 € | 31.08.2023 | 07.09.2023 | Faktúra | |||||
VO/0217/23 | Objednávame si u Vás tlač brožúr pre učiteľov. | Stredná odborná škola vinársko-ovocinárska Modra | 00162311 | BIND print, s.r.o. | 46068848 | 612,00 € | 31.08.2023 | 05.09.2023 | Riaditeľka | Objednávka | ||||
DFBV/0464/23 | Telefón nástenný ŠI | Stredná odborná škola vinársko-ovocinárska Modra | 00162311 | EKO TONER s.r.o. | 47689650 | 26,60 € | 31.08.2023 | 07.09.2023 | Faktúra | |||||
DFBV/0461/23 | Vodné stočné ŠJ, ŠI | Stredná odborná škola vinársko-ovocinárska Modra | 00162311 | Bratislavská vodárenska spoločnosť a.s. | 35850370 | 682,79 € | 30.08.2023 | 19.09.2023 | Faktúra | |||||
DFSJ/0202/23 | potraviny SJ | Stredná odborná škola vinársko-ovocinárska Modra | 00162311 | Metro Cash and Carry SR s.r.o | 45952671 | 2 302,78 € | 30.08.2023 | 12.09.2023 | Faktúra |