Všetky dokumenty
Počet záznamov: 19462
Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DFBV/0065/24 | mobily | Stredná odborná škola vinársko-ovocinárska Modra | 00162311 | O2 Slovakia s.r.o | 35848863 | 49,60 € | 09.02.2024 | 15.02.2024 | Faktúra | |||||
VOSJ/0042/24 | Potraviny ŠJ | Stredná odborná škola vinársko-ovocinárska Modra | 00162311 | framipek s.r.o. | 31425062 | 1 323,54 € | 09.02.2024 | 16.02.2024 | Ing. Monika Kisová | Riaditeľka | Objednávka | |||
VO/0045/24 | Objednávame si u vás prenájom auta na 12.2.-15.2.2024 do Srbska. | Stredná odborná škola vinársko-ovocinárska Modra | 00162311 | PM cars pluska s.r.o. | 51057883 | 200,00 € | 09.02.2024 | 19.02.2024 | Riaditeľka | Objednávka | ||||
DFSJ/0042/24 | potraviny SJ | Stredná odborná škola vinársko-ovocinárska Modra | 00162311 | framipek s.r.o. | 31425062 | 1 323,54 € | 09.02.2024 | 20.02.2024 | Riaditeľka | Faktúra | ||||
DFBV/0063/24 | Plyn Š+ŠI+ŠJ | Stredná odborná škola vinársko-ovocinárska Modra | 00162311 | SPP | 35815256 | 26 749,45 € | 09.02.2024 | 20.02.2024 | Riaditeľka | Faktúra | ||||
VOPC/0012/24 | Objednávame si u Vás papierové poháre, mlieko. | Stredná odborná škola vinársko-ovocinárska Modra | 00162311 | Dallmayr Vending & Office k. s. | 35803118 | 39,06 € | 09.02.2024 | 29.02.2024 | Riaditeľka | Objednávka | ||||
DFBV/0059/24 | Letenky | Stredná odborná škola vinársko-ovocinárska Modra | 00162311 | pelicantravel.com s.r.o. | 35897821 | 763,62 € | 07.02.2024 | 08.02.2024 | Faktúra | |||||
DFSJ/0039/24 | potraviny SJ | Stredná odborná škola vinársko-ovocinárska Modra | 00162311 | Róbert Feranec CHLIEB PEČIVO | 32817975 | 2 848,25 € | 07.02.2024 | 13.02.2024 | Faktúra | |||||
DFBV/0058/24 | servisné služby office | Stredná odborná škola vinársko-ovocinárska Modra | 00162311 | 365 services s.r.o. | 44056877 | 66,00 € | 07.02.2024 | 13.02.2024 | Faktúra | |||||
DFBV/0061/24 | Oprava podlahy - ŠI | Stredná odborná škola vinársko-ovocinárska Modra | 00162311 | Oliver Benek | 41489616 | 260,00 € | 07.02.2024 | 15.02.2024 | Faktúra | |||||
DFSJ/0041/24 | potraviny SJ | Stredná odborná škola vinársko-ovocinárska Modra | 00162311 | Metro Cash and Carry SR s.r.o | 45952671 | 268,54 € | 07.02.2024 | 15.02.2024 | Faktúra | |||||
DFBV/0060/24 | Ubytovanie Erasmus | Stredná odborná škola vinársko-ovocinárska Modra | 00162311 | Hotel Langhe | 0272767 | 1 140,00 € | 07.02.2024 | 15.02.2024 | Faktúra | |||||
VOSJ/0043/24 | Potraviny ŠJ | Stredná odborná škola vinársko-ovocinárska Modra | 00162311 | framipek s.r.o. | 31425062 | 96,48 € | 07.02.2024 | 16.02.2024 | Ing. Monika Kisová | Riaditeľka | Objednávka | |||
VOSJ/0051/24 | Potraviny ŠJ | Stredná odborná škola vinársko-ovocinárska Modra | 00162311 | Róbert Feranec CHLIEB PEČIVO | 32817975 | 284,45 € | 07.02.2024 | 28.02.2024 | Ing. Monika Kisová | Riaditeľka | Objednávka | |||
DFSJ/0040/24 | potraviny SJ | Stredná odborná škola vinársko-ovocinárska Modra | 00162311 | Bidfood Slovakia s.r.o | 34152199 | 1 075,26 € | 07.02.2024 | 05.03.2024 | Faktúra | |||||
VO/0036/24 | Objednávame si u Vás inštaláciu TV programov na 2 TV v ŠI. | Stredná odborná škola vinársko-ovocinárska Modra | 00162311 | Vladimír Klúčik - VLAJKA | 41493711 | 245,00 € | 06.02.2024 | 09.02.2024 | Riaditeľka | Objednávka | ||||
VO/0037/24 | Objednávame si u Vás ubytovanie pre 6 účastníkov Erasmus v dňoch 26.2.-1.3.2024. | Stredná odborná škola vinársko-ovocinárska Modra | 00162311 | Hotel Langhe | 0272767 | 1 140,00 € | 06.02.2024 | 09.02.2024 | Riaditeľka | Objednávka | ||||
VO/0038/24 | Objednávame si u Vás tlač samolepiek, grafika a tlač plagátov, stojany. | Stredná odborná škola vinársko-ovocinárska Modra | 00162311 | BIND print, s.r.o. | 46068848 | 874,80 € | 06.02.2024 | 12.02.2024 | Riaditeľka | Objednávka | ||||
DFBV/0057/24 | BOZP | Stredná odborná škola vinársko-ovocinárska Modra | 00162311 | LUKA TEAM sro | 44199902 | 160,00 € | 06.02.2024 | 13.02.2024 | Faktúra | |||||
DFBV/0055/24 | program jedáleň - naša strava, terminál | Stredná odborná škola vinársko-ovocinárska Modra | 00162311 | VIS Slovensko, s.r.o. | 36006912 | 214,80 € | 06.02.2024 | 13.02.2024 | Faktúra |