Všetky dokumenty
Počet záznamov: 18428
Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DFBV/0491/23 | Automonitor 9/23 | Stredná odborná škola vinársko-ovocinárska Modra | 00162311 | INFOCAR a.s. | 35773090 | 35,76 € | 11.09.2023 | 21.09.2023 | Faktúra | |||||
DFPC/0175/23 | automonitoring | Stredná odborná škola vinársko-ovocinárska Modra | 00162311 | INFOCAR a.s. | 35773090 | 35,76 € | 11.09.2023 | 19.09.2023 | Faktúra | |||||
DFBV/0495/23 | vodné, stočné - Š | Stredná odborná škola vinársko-ovocinárska Modra | 00162311 | Bratislavská vodárenska spoločnosť a.s. | 35850370 | 81,00 € | 11.09.2023 | 19.09.2023 | Faktúra | |||||
DFBV/0494/23 | vodné, stočné SOP | Stredná odborná škola vinársko-ovocinárska Modra | 00162311 | Bratislavská vodárenska spoločnosť a.s. | 35850370 | 19,56 € | 11.09.2023 | 19.09.2023 | Faktúra | |||||
DFBV/0492/23 | Telefón SOP | Stredná odborná škola vinársko-ovocinárska Modra | 00162311 | Slovak Telekom | 35763469 | 14,00 € | 11.09.2023 | 19.09.2023 | Faktúra | |||||
DFSJ/0215/23 | potraviny SJ | Stredná odborná škola vinársko-ovocinárska Modra | 00162311 | Róbert Feranec CHLIEB PEČIVO | 32817975 | 687,70 € | 11.09.2023 | 19.09.2023 | Faktúra | |||||
VO/0226/23 | Objednávame si u Vás lieky na ši. | Stredná odborná škola vinársko-ovocinárska Modra | 00162311 | Prosalute | 36684058 | 157,10 € | 11.09.2023 | 18.09.2023 | Riaditeľka | Objednávka | ||||
VO/0224/23 | Objednávame si u Vás osobnú váhu, žehličku, vileda návleky. | Stredná odborná škola vinársko-ovocinárska Modra | 00162311 | ELEKTROSPED, a.s. | 35765038 | 127,90 € | 11.09.2023 | 12.09.2023 | Riaditeľka | Objednávka | ||||
VOPC/0137/23 | Objednávame si u Vás prípravky do vína: Zymaflore delta 500g, Lafazym thiols 50g. | Stredná odborná škola vinársko-ovocinárska Modra | 00162311 | Wine Centrum, s.r.o. | 47469919 | 58,12 € | 11.09.2023 | 20.09.2023 | Riaditeľka | Objednávka | ||||
VOPC/0135/23 | Objednávame si u Vás pasterizáciu hroznového muštu. | Stredná odborná škola vinársko-ovocinárska Modra | 00162311 | BOVINEL, s.r.o. | 47442042 | 750,40 € | 11.09.2023 | 18.09.2023 | Riaditeľka | Objednávka | ||||
VOSJ/0210/23 | Potraviny ŠJ | Stredná odborná škola vinársko-ovocinárska Modra | 00162311 | Róbert Feranec CHLIEB PEČIVO | 32817975 | 687,70 € | 10.09.2023 | 11.09.2023 | Ing. Monika Kisová | Riaditeľka | Objednávka | |||
DFSJ/0213/23 | potraviny SJ | Stredná odborná škola vinársko-ovocinárska Modra | 00162311 | framipek s.r.o. | 31425062 | 853,76 € | 08.09.2023 | 19.09.2023 | Faktúra | |||||
DFSJ/0214/23 | potraviny SJ | Stredná odborná škola vinársko-ovocinárska Modra | 00162311 | Metro Cash and Carry SR s.r.o | 45952671 | 79,15 € | 08.09.2023 | 19.09.2023 | Faktúra | |||||
DFSJ/0212/23 | potraviny SJ | Stredná odborná škola vinársko-ovocinárska Modra | 00162311 | Metro Cash and Carry SR s.r.o | 45952671 | 36,06 € | 08.09.2023 | 19.09.2023 | Faktúra | |||||
DFSJ/0211/23 | potraviny SJ | Stredná odborná škola vinársko-ovocinárska Modra | 00162311 | Metro Cash and Carry SR s.r.o | 45952671 | 519,79 € | 08.09.2023 | 19.09.2023 | Faktúra | |||||
DFBV/0487/23 | tonery | Stredná odborná škola vinársko-ovocinárska Modra | 00162311 | CLEAN Tonery s.r.o. | 35891866 | 1 434,24 € | 07.09.2023 | 19.09.2023 | Faktúra | |||||
DFBV/0488/23 | ŠJ - balíček naša strava, terminál | Stredná odborná škola vinársko-ovocinárska Modra | 00162311 | VIS Slovensko, s.r.o. | 36006912 | 136,80 € | 07.09.2023 | 19.09.2023 | Faktúra | |||||
DFBV/0486/23 | telefóny Š, ŠI, ŠJ | Stredná odborná škola vinársko-ovocinárska Modra | 00162311 | Slovak Telekom | 35763469 | 28,12 € | 07.09.2023 | 19.09.2023 | Faktúra | |||||
DFBV/0490/23 | mobily | Stredná odborná škola vinársko-ovocinárska Modra | 00162311 | O2 Slovakia s.r.o | 35848863 | 49,60 € | 07.09.2023 | 19.09.2023 | Faktúra | |||||
DFBV/0489/23 | služby office 365 | Stredná odborná škola vinársko-ovocinárska Modra | 00162311 | 365 services s.r.o. | 44056877 | 66,00 € | 07.09.2023 | 19.09.2023 | Faktúra |