Všetky dokumenty

  XML   CSV
Rozšírené vyhľadávanie

Rozšírené vyhľadávanie

Počet záznamov: 5075

Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkcia  Typ
DFBV/0099/25 Vodné, stočné Športová 1-3/2025 vyúčtovanie Gymnázium A. Bernoláka 00160326 Bratislavská vodárenská spoločnosť 35850370 317,97 € 01.04.2025 23.04.2025 Mgr. Zuzana Koprivová Faktúra
DFSJ/0101/25 Potraviny Šj Gymnázium A. Bernoláka 00160326 Mabonex Slovakia s.r.o 31428819 451,29 € 08.04.2025 23.04.2025 Mgr. Zuzana Koprivová Faktúra
DFSJ/0100/25 Potraviny Šj Gymnázium A. Bernoláka 00160326 Mabonex Slovakia s.r.o 31428819 719,90 € 08.04.2025 23.04.2025 Mgr. Zuzana Koprivová Faktúra
DFSJ/0093/25 Potraviny Šj Gymnázium A. Bernoláka 00160326 Mabonex Slovakia s.r.o 31428819 875,92 € 02.04.2025 23.04.2025 Mgr. Zuzana Koprivová Faktúra
DFSJ/0092/25 Potraviny Šj Gymnázium A. Bernoláka 00160326 Mabonex Slovakia s.r.o 31428819 1 083,30 € 02.04.2025 23.04.2025 Mgr. Zuzana Koprivová Faktúra
DFSJ/0107/25 Potraviny Šj Gymnázium A. Bernoláka 00160326 framipek s.r.o. 31425062 139,94 € 10.04.2025 23.04.2025 Mgr. Zuzana Koprivová Faktúra
DFSJ/0099/25 Potraviny Šj Gymnázium A. Bernoláka 00160326 OVOCIT s.r.o. 45706336 448,40 € 08.04.2025 23.04.2025 Mgr. Zuzana Koprivová Faktúra
DFSJ/0096/25 Potraviny Šj Gymnázium A. Bernoláka 00160326 OVOCIT s.r.o. 45706336 718,75 € 07.04.2025 23.04.2025 Mgr. Zuzana Koprivová Faktúra
DFSJ/0104/25 Potraviny Šj Gymnázium A. Bernoláka 00160326 ATC-JR, s.r.o 35760532 134,82 € 09.04.2025 23.04.2025 Mgr. Zuzana Koprivová Faktúra
DFSJ/0097/25 Potraviny Šj Gymnázium A. Bernoláka 00160326 ATC-JR, s.r.o 35760532 383,81 € 07.04.2025 23.04.2025 Mgr. Zuzana Koprivová Faktúra
DFBV/0098/25 Služby technika BTS a PO 2.Q.2025 Gymnázium A. Bernoláka 00160326 Milan Bojnansky 40961478 110,70 € 01.04.2025 23.04.2025 Mgr. Zuzana Koprivová Faktúra
DFBV/0095/25 Plyn Licvhnerova 4/2025 Gymnázium A. Bernoláka 00160326 Slovenský plynárenský priemysel, a.s 35815256 45,00 € 01.04.2025 23.04.2025 Mgr. Zuzana Koprivová Faktúra
DFBV/0094/25 Plyn Športová 4/2025 Gymnázium A. Bernoláka 00160326 Slovenský plynárenský priemysel, a.s 35815256 309,00 € 01.04.2025 23.04.2025 Mgr. Zuzana Koprivová Faktúra
DFBV/0093/25 Plyn Lichnerova 4/2025 Gymnázium A. Bernoláka 00160326 Slovenský plynárenský priemysel, a.s 35815256 3 228,00 € 01.04.2025 23.04.2025 Mgr. Zuzana Koprivová Faktúra
DFBV/0105/25 Elektrina Lichnerova 3/2025 vyúčtovanie Gymnázium A. Bernoláka 00160326 G&E Trading, a.s. 50131711 59,27 € 04.04.2025 23.04.2025 Mgr. Zuzana Koprivová Faktúra
DFSJ/0091/25 Toaletný papier, papier na ruky, mikroutierky Gymnázium A. Bernoláka 00160326 Viera Szíkorová SANTECH 40219291 78,33 € 01.04.2025 23.04.2025 Mgr. Zuzana Koprivová Faktúra
DFBV/0096/25 Toaletný papier, papier na ruky Gymnázium A. Bernoláka 00160326 Viera Szíkorová SANTECH 40219291 912,97 € 01.04.2025 23.04.2025 Mgr. Zuzana Koprivová Faktúra
DFSJ/0098/25 Zneškodnenie biologického odpadu 3/2025 Gymnázium A. Bernoláka 00160326 GLOBAL GREEN spol. s r.o. 35790571 76,75 € 07.04.2025 23.04.2025 Mgr. Zuzana Koprivová Faktúra
DFBV/0107/25 Všeobecný materiál Gymnázium A. Bernoláka 00160326 Denis Švasta B&D Integral 11697563 44,29 € 04.04.2025 23.04.2025 Mgr. Zuzana Koprivová Faktúra
DFBV/0106/25 Filter vzduchový, sviečka, olej Gymnázium A. Bernoláka 00160326 Denis Švasta B&D Integral 11697563 100,39 € 04.04.2025 23.04.2025 Mgr. Zuzana Koprivová Faktúra