Faktúry
Počet záznamov: 23152
Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
B/0448/24 | strážna služba, Dubová 04/2024 | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | AMG Security, s.r.o. | 46268995 | 2 764,80 € | 07.05.2024 | 28.05.2024 | Ing. Patrícia Mešťan, MA | riaditeľ Úradu BSK | Faktúra | |||
B/0453/24 | za výučbu francúzskeho jazyka za mesiac 04/2024 - individuálna výučba | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | PLUS Academia spol. s r. o. | 45390380 | 312,00 € | 07.05.2024 | 31.05.2024 | Ing. Patrícia Mešťan, MA | riaditeľ Úradu BSK | Faktúra | |||
B/0454/24 | za výučbu francúzskeho a anglického jazyka za mesiac 04/2024 - individuálna výučba | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | PLUS Academia spol. s r. o. | 45390380 | 552,00 € | 07.05.2024 | 31.05.2024 | Ing. Patrícia Mešťan, MA | riaditeľ Úradu BSK | Faktúra | |||
B/0449/24 | letenky 17.-19.06.2024 VIE-GDN-VIE Michalčíková; 17.-20.06.2024 VIE-GDN-VIE Chylová, BUD-GDN-BUD Csahók, BRU-GDN-BRU Stojovic; 17.-21.06.2024 VIE-GDN-VIE Moselt, 27.-28.05.2024 BRU-VIE-BRU Stojovic | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | NADOSAH, spol. s r. o. | 45329753 | 2 834,00 € | 07.05.2024 | 05.06.2024 | Ing. Patrícia Mešťan, MA | riaditeľ Úradu BSK | Faktúra | |||
B/0450/24 | letenky 17.-20.06.2024 Viedeň-Gdaňsk-Viedeň Masácová, Kyseľová, Tomanová, Krutá, Garajová | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | NADOSAH, spol. s r. o. | 45329753 | 2 895,00 € | 07.05.2024 | 05.06.2024 | Ing. Patrícia Mešťan, MA | riaditeľ Úradu BSK | Faktúra | |||
D/0100/24 | Zmluva – zrážková daň za zamestnanca Jelena Stojovic 01.01.-31.03.2024 | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | PAYCORE SPRL | 0699722267 | 3 869,94 € | 06.05.2024 | 13.05.2024 | Ing. Stanislav Vaňo | riaditeľ | Faktúra | |||
D/0101/24 | Zmluva – sociálne poistenie za zamestnanca Jelena Stojovic 01.01.-31.03.2024 | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | PAYCORE SPRL | 0699722267 | 2 782,55 € | 06.05.2024 | 13.05.2024 | Ing. Stanislav Vaňo | riaditeľ | Faktúra | |||
B/0441/24 | prenájom výdajníka 04/2024 | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | FONTÁNA WATERCOOLERS | 35720662 | 0,06 € | 06.05.2024 | 15.05.2024 | Ing. Patrícia Mešťan, MA | riaditeľ Úradu BSK | Faktúra | |||
B/0439/24 | za servisné práce na (EZS) v objekte BSK, Sabinovská 29.04.2024 | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | Ochranná služba s.r.o. | 35695340 | 65,73 € | 06.05.2024 | 16.05.2024 | Ing. Patrícia Mešťan, MA | riaditeľ Úradu BSK | Faktúra | |||
D/0098/24 | preplatok - spotreba el. energie za 03/2024 - NZ nebytové priestory v areáli Istrochem | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | Zoltán Majoroš | 32211201 | 171,38 € | 06.05.2024 | 21.05.2024 | Faktúra | |||||
D/0099/24 | refundácia nákladov za poskytnutie dodatočnej zľavy - apríl 2024 | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | Dopravný podnik Bratislava, a.s. | 00492736 | 11 263,00 € | 06.05.2024 | 22.05.2024 | Faktúra | |||||
D/0102/24 | poplatok za KO- rok 2024 - Kaštiel Čunovo | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | Hlavné mesto SR Bratislava | 00603481 | 776,56 € | 06.05.2024 | 22.05.2024 | Faktúra | |||||
B/0440/24 | upgrade dochádzkového systému na objektoch BSK - 04/2024 | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | Ochranná služba s.r.o. | 35695340 | 228,00 € | 06.05.2024 | 28.05.2024 | Ing. Patrícia Mešťan, MA | riaditeľ Úradu BSK | Faktúra | |||
B/0437/24 | vyúčba jazyka za obdobie od 01.04.2024-30.04.2024 Kurz :ABSK2_C11_ONL | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | International House Bratislava, s.r.o. | 35772832 | 168,00 € | 06.05.2024 | 28.05.2024 | Ing. Patrícia Mešťan, MA | riaditeľ Úradu BSK | Faktúra | |||
B/0442/24 | plošná printová inzercia v periodiku BRATISLAVSKO, 19.04.,26.04.2024 | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | UNIMEDIA, s.r.o. | 31380999 | 1 099,58 € | 06.05.2024 | 28.05.2024 | Ing. Patrícia Mešťan, MA | riaditeľ Úradu BSK | Faktúra | |||
K/0024/24 | projektové práce - rekonštrukcia kotolne SOŠ Bernolákovo | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | D&T Solutions, s.r.o. | 36783099 | 12 600,00 € | 06.05.2024 | 29.05.2024 | Ing. Patrícia Mešťan, MA | riaditeľ Úradu BSK | Faktúra | |||
B/0444/24 | internetové pripojenie pre Úrad BSK za obd. 05/2024 | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | SWAN, a. s. | 35680202 | 604,52 € | 06.05.2024 | 31.05.2024 | Ing. Patrícia Mešťan, MA | riaditeľ Úradu BSK | Faktúra | |||
B/0443/24 | spravodajský servis - 04/2024 | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | Tlačová agentúra Slovenskej republiky | 31320414 | 1 500,00 € | 06.05.2024 | 31.05.2024 | Ing. Patrícia Mešťan, MA | riaditeľ Úradu BSK | Faktúra | |||
B/0436/24 | vyúčtovanie za 04/2024 - PHM služob.autá + umytie aut | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | Slovnaft, A.S. | 31322832 | 7 069,60 € | 06.05.2024 | 31.05.2024 | Ing. Patrícia Mešťan, MA | riaditeľ Úradu BSK | Faktúra | |||
K/0025/24 | Časť 1 - javisková technológia - Divadlo Aréna Bratislava - čiastková faktúra 4 | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | CHEMTROL DIVISIÓN TEATRO, S.A. | A41383506 | 477 866,02 € | 06.05.2024 | 31.05.2024 | Ing. Patrícia Mešťan, MA | riaditeľ Úradu BSK | Faktúra | |||
B/0438/24 | uhradené kartou-reklamné služby - propagácia Úradu BSK - 04/2024 | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | Meta Platforms Ireland Limited | 00000000 | 220,45 € | 06.05.2024 | 03.06.2024 | Ing. Patrícia Mešťan, MA | riaditeľ Úradu BSK | Faktúra | |||
D/0091/24 | preddavková platba za odber elektriny v obj. Jankolova - 05/2024 | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | ZSE Energia, a. s. | 36677281 | 220,00 € | 03.05.2024 | 13.05.2024 | Ing. Stanislav Vaňo | riaditeľ | Faktúra | |||
D/0092/24 | preddavková platba za odber elektriny v obj. K.Adlera - 05/2024 | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | ZSE Energia, a. s. | 36677281 | 20,00 € | 03.05.2024 | 13.05.2024 | Ing. Stanislav Vaňo | riaditeľ | Faktúra | |||
D/0093/24 | preddavková platba za odber elektriny v obj. Malinovo - 05/2024 | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | ZSE Energia, a. s. | 36677281 | 350,00 € | 03.05.2024 | 13.05.2024 | Ing. Stanislav Vaňo | riaditeľ | Faktúra | |||
D/0094/24 | preddavková platba za odber elektriny v obj. Drieňová - Sabinovská - 05/2024 | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | ZSE Energia, a. s. | 36677281 | 5 000,00 € | 03.05.2024 | 13.05.2024 | Ing. Stanislav Vaňo | riaditeľ | Faktúra | |||
D/0095/24 | preddavková platba za odber elektriny v obj. Rovniankova - 05/2024 | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | ZSE Energia, a. s. | 36677281 | 50,00 € | 03.05.2024 | 13.05.2024 | Ing. Stanislav Vaňo | riaditeľ | Faktúra | |||
B/0428/24 | el.energia 05/2024 - Duchonka, Prašice | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | ZSE Energia, a. s. | 36677281 | 66,88 € | 03.05.2024 | 13.05.2024 | Ing. Stanislav Vaňo | riaditeľ | Faktúra | |||
B/0429/24 | el. energia 05/2024 - Dubová,Zámocká ul. | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | ZSE Energia, a. s. | 36677281 | 166,74 € | 03.05.2024 | 13.05.2024 | Ing. Stanislav Vaňo | riaditeľ | Faktúra | |||
B/0431/24 | poskyt.právnych služieb v zmysle Rámcovej zmluvy - súdny spor Lepší svet n.o. - 04/2024 | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | BADUCCI Legal, s. r. o. | 35872900 | 480,00 € | 03.05.2024 | 13.05.2024 | Ing. Stanislav Vaňo | riaditeľ | Faktúra | |||
D/0090/24 | opakované dodávky-voda-Prašice, Duchonka1132 za 05/2024 | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | Západoslovenská vodárenska spoločnosť, a.s. | 36550949 | 50,00 € | 03.05.2024 | 13.05.2024 | Ing. Stanislav Vaňo | riaditeľ | Faktúra |