Všetky dokumenty
Počet záznamov: 29459
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| B/0511/18 | za expertnú a poradenskú činnosť v zmysle Odovzdávajúceho protokolu OP/1/2018 zo dňa 9.4.2018 | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | Ústav stavebnej ekonomiky, s.r.o. | 36746916 | 5 040,00 € | 23.04.2018 | 11.05.2018 | Faktúra | |||||
| B/0508/18 | výkon správy majetku 03/2018 | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | Regionálne cesty Bratislava, a. s. | 35947161 | 30 427,75 € | 23.04.2018 | 07.05.2018 | Faktúra | |||||
| B/0507/18 | údržba a rekonštrukcia ciest II. a III. triedy - práce za 03/2018 | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | Regionálne cesty Bratislava, a. s. | 35947161 | 467 103,29 € | 23.04.2018 | 07.05.2018 | Faktúra | |||||
| B/0512/18 | na základe nájomnej zmluvy č.800481003-7-2015-prenájom v k.ú.Báhoň za obd. 01.04.2018-30.06.2018 | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | Železnice SR,Bratislava | 31364501 | 13,26 € | 23.04.2018 | 04.05.2018 | Faktúra | |||||
| B/0510/18 | nájom kancelárskych priestorov-Brusel-I.Q.2018-služby | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | Cerbux Invest SA | 0436905717 | 89,12 € | 23.04.2018 | 03.05.2018 | Faktúra | |||||
| B/0509/18 | vodné, stočné za obd. 10.03.2018-09.04.2018 - Sabinovská | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | Bratislavská vodárenská spoločnosť,a.s. | 35850370 | 294,23 € | 23.04.2018 | 02.05.2018 | Faktúra | |||||
| 0189/18/EO | Zabezpečenie spiatočnej letenky pre riaditeľku OSÚRaRP Mgr. Barboru Lukáčovú z Viedne do Bruselu v termíne 24.4.2018. – 26.4.2018 za účelom účasti pani riaditeľky Lukáčovej na bilaterálnych stretnutiach so zástupcami Európskej komisie a Stáleho zastúpenia SR pri EÚ. | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | SATUR TRAVEL, a.s. | 35787201 | 514,23 € | 23.04.2018 | 23.04.2018 | RNDr. Ing. Marián Viskupič | riaditeľ Úradu BSK | Objednávka | |||
| 0187/18/EO | Zabezpečenie dvadsiatich štvorkomorových búdok pre dážďovníky, ktoré sú vhodné na namontovanie na povrch atiky. Búdky budú slúžiť ako kompenzačné opatrenie za stratu trvalých hniezdnych možností dážďovníkov na zateplených budovách v pôsobnosti BSK. | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | APUS Slovakia s.r.o. | 46009558 | 1 140,00 € | 23.04.2018 | 23.04.2018 | RNDr. Ing. Marián Viskupič | riaditeľ Úradu BSK | Objednávka | |||
| B/0502/18 | servisné práce ColorQube 9201,XEROX WC 123,128 | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | COPY PRINT GROUP, a.s. | 45310106 | 956,40 € | 20.04.2018 | 30.04.2018 | Faktúra | |||||
| B/0503/18 | monitoring kanalizácie | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | ASAP | 50527843 | 270,00 € | 20.04.2018 | 27.04.2018 | Faktúra | |||||
| B/0504/18 | STORNO nesprávna fakturácia-v zmysle zmluvy o spolupráci- Kreatívne centrum Bratislava za 02/2018-elekrická energia a teplo | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | Nadácia Cvernovka | 50063421 | -541,87 € | 20.04.2018 | 23.04.2018 | Faktúra | |||||
| 0136/18/EO | Zabezpečenie tlačiarenských služieb s dodaním na Úrad BSK v rámci projektu turistická brožúra + plagát A3 – Turistickým vlakom do Plaveckého podhradia 2018 na základe špecifikácie a to nasledovne: Formát: DL brožúra - 8 stranová, Rozmer: (100x210mm), Farebnosť: 4+4, B2, Papier: 150g/m2, Tlač: digitálna, Špeciálna úprava papier: matný, natieraný, Celkový náklad: 5.000 ks, Formát: A3, Rozmer: (420x297mm), Farebnosť: 4+0, Papier: 150g/m2, natieraný matný, Náklad - vydanie: 60 ks. | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | WELTPRINT, s.r.o. | 35751797 | 534,00 € | 20.04.2018 | 29.03.2018 | RNDr. Ing. Marián Viskupič | riaditeľ Úradu BSK | Objednávka | |||
| 0175/18/EO | Zabezpečenie výučby anglického jazyka pre zamestnancov Úradu BSK, odd. RO PS INTERACT, na rok 2018, anglický jazyk pre začiatočníkov (2 zamestnanci). | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | International House Bratislava, s.r.o. | 35772832 | 2 217,60 € | 20.04.2018 | 20.04.2018 | RNDr. Ing. Marián Viskupič | riaditeľ Úradu BSK | Objednávka | |||
| 0176/18/EO | Zabezpečenie spiatočnej letenky na trase Viedeň-Turku-Viedeň a ubytovania v hoteli Scandic Plaza, Yliopistonkatu 29, 20100 Turku, Fínsko pre zamestnankyňu Úradu BSK, riaditeľku odboru INTERACT, Mgr. Petru Masácovú v termíne 02.- 04.05.2018, z dôvodu účasti na zahraničnej pracovnej ceste v Turku, Fínsko. | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | GO travel Slovakia, s.r.o. | 31380123 | 689,00 € | 20.04.2018 | 20.04.2018 | RNDr. Ing. Marián Viskupič | riaditeľ Úradu BSK | Objednávka | |||
| 0193/18/EO | Zabezpečenie spiatočnej letenky na trase Viedeň - Brusel - Viedeň pre zamestnankyňu Úradu BSK, riaditeľku odboru INTERACT, Mgr. Petru Masácovú v termíne 24.-26.04.2018, z dôvodu účasti na zahraničnej pracovnej ceste v Bruseli, Belgicku. | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | GO travel Slovakia, s.r.o. | 31380123 | 505,00 € | 20.04.2018 | 20.04.2018 | RNDr. Ing. Marián Viskupič | riaditeľ Úradu BSK | Objednávka | |||
| B/0497/18 | Výkon kontroly vo verej.správe-vzdelávanie za 04/2018-1 pracovník | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | Ekonomická univerzita v Bratislave | 00399957 | 51,00 € | 19.04.2018 | 24.05.2018 | Faktúra | |||||
| B/0498/18 | STORNO-nesprávna fakturácia-vstupenky autorského divadla LA KOMIKA | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | ART GALLERY občianske združenie | 30857686 | 450,00 € | 19.04.2018 | 15.05.2018 | Faktúra | |||||
| B/0506/18 | Výkon kontroly vo verejnej správe s dôrazom na územnú samosprávu-vzdelávanie -za 04/2018-. Mgr.Petra Masácová | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | Ekonomická univerzita v Bratislave | 00399957 | 34,00 € | 19.04.2018 | 14.05.2018 | Faktúra | |||||
| B/0505/18 | Výkon kontroly vo verejnej správe s dôrazom na územnú samosprávu-vzdelávanie -za 04/2018-p.Ing.Janka Jelemenská,p.Mgr.Petra Masácová | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | Ekonomická univerzita v Bratislave | 00399957 | 68,00 € | 19.04.2018 | 11.05.2018 | Faktúra | |||||
| B/0496/18 | za dodávku vody za obd. 25.02.2018-24.03.2018 - Jankolova | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | Veolia Energia Slovensko, a.s. | 35702257 | 36,04 € | 19.04.2018 | 30.04.2018 | Faktúra |