Všetky dokumenty
Počet záznamov: 28135
Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
B/0164/25 | Energetický manažment Online Elektrina, Zemný plyn, CZT, Voda 03/2025 | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | ENMON APP s.r.o. | 53566653 | 3 068,12 € | 03.03.2025 | 27.03.2025 | Ing. Patrícia Mešťan, MA | riaditeľ Úradu BSK | Faktúra | |||
B/0169/25 | účastnícky poplatok - konferencia eBF v Ostravě- v termíne 20.-23.05.2025 - 3 osoby | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | PROEBIZ s.r.o. | 64616398 | 1 713,36 € | 03.03.2025 | 25.03.2025 | Ing. Patrícia Mešťan, MA | riaditeľ Úradu BSK | Faktúra | |||
B/0158/25 | catering na podujatie - Novoročný obed s diplomatickým zborom na Slovensku, 18.02.2025 | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | Hotelová akadémia | 31780466 | 1 598,00 € | 03.03.2025 | 19.03.2025 | Ing. Natália Krejčiová | Riaditeľka | Faktúra | |||
B/0161/25 | v zmysle Nájomnej zmluvy č.BA/2017-nájom časti nehnuteľ.-Malokarpatská cyklomagistrála-za rok 2025 | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | SLOVENSKÝ VODOHOSPODÁRSKY PODNIK | 36022047 | 23,15 € | 03.03.2025 | 17.03.2025 | Ing. Patrícia Mešťan, MA | Riaditeľka | Faktúra | |||
B/0167/25 | servis - prečistenie filtrov Rovniankova 1 - 02/2025 | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | STEFHOLZ s.r.o. | 47525835 | 147,60 € | 03.03.2025 | 13.03.2025 | Ing. Patrícia Mešťan, MA | riaditeľ Úradu BSK | Faktúra | |||
D/0040/25 | opakované dodávky-voda-Prašice, Duchonka1132 za 03/2025 | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | Západoslovenská vodárenska spoločnosť, a.s. | 36550949 | 50,00 € | 03.03.2025 | 13.03.2025 | Ing. Patrícia Mešťan, MA | riaditeľ Úradu BSK | Faktúra | |||
D/0038/25 | preddavková platba za odber elektriny v obj. Duchonka 1132 Prašice, Petržalská 12 - 03/2025 | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | G&E Trading, a.s. | 50131711 | 111,00 € | 03.03.2025 | 13.03.2025 | Ing. Patrícia Mešťan, MA | riaditeľ Úradu BSK | Faktúra | |||
D/0037/25 | preddavková platba za odber elektriny v obj. Rybničná 57 BA - 03/2025 | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | G&E Trading, a.s. | 50131711 | 1 082,00 € | 03.03.2025 | 13.03.2025 | Ing. Patrícia Mešťan, MA | riaditeľ Úradu BSK | Faktúra | |||
D/0036/25 | preddavková platba za odber elektriny v obj. Na pántoch 9 BA - 03/2025 | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | G&E Trading, a.s. | 50131711 | 4 377,00 € | 03.03.2025 | 13.03.2025 | Ing. Patrícia Mešťan, MA | riaditeľ Úradu BSK | Faktúra | |||
D/0035/25 | preddavková platba za odber elektriny v obj. Karola Adlera 5 BA, Bratislavská 9501 Malinovo, Rovniankova 1 BA, Drieňová 7 BA, Jankolova 6 BA - 03/2025 | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | G&E Trading, a.s. | 50131711 | 7 515,00 € | 03.03.2025 | 13.03.2025 | Ing. Patrícia Mešťan, MA | riaditeľ Úradu BSK | Faktúra | |||
B/0163/25 | monitorovanie a telef. preverenie poplach. signálov objektu Sabinovská 16 za obd. - 03/2025 | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | Ochranná služba s.r.o. | 35695340 | 367,46 € | 03.03.2025 | 13.03.2025 | Ing. Patrícia Mešťan, MA | riaditeľ Úradu BSK | Faktúra | |||
B/0162/25 | monitorovanie a telef. preverenie poplach. signálov objektu Jankolova 6 za obd. - 03/2025 | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | Ochranná služba s.r.o. | 35695340 | 151,07 € | 03.03.2025 | 13.03.2025 | Ing. Patrícia Mešťan, MA | riaditeľ Úradu BSK | Faktúra | |||
D/0041/25 | úhrada poistného 02/2025 (poistné zamestnancov) | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | Union poisťovňa, a. s. | 31322051 | 33,19 € | 03.03.2025 | 13.03.2025 | Ing. Patrícia Mešťan, MA | riaditeľ Úradu BSK | Faktúra | |||
B/0168/25 | nájomné za obdobie 03/2025, energie a služby za 03/2025 | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | MTI a.s. | 35697393 | 14 722,07 € | 03.03.2025 | 13.03.2025 | Ing. Patrícia Mešťan, MA | riaditeľ Úradu BSK | Faktúra | |||
D/0039/25 | preddavková platba za odber tepla - 03/2025 | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | MH Teplárensky holding, a.s. | 36211541 | 9 660,00 € | 03.03.2025 | 12.03.2025 | Ing. Patrícia Mešťan, MA | riaditeľ Úradu BSK | Faktúra | |||
B/0166/25 | STORNO - duplicita Poolmax chlór tekutý, pH mínus tekutý - bazénová chémia - Na pántoch 9, BA | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | B.P.A. spol. s r.o. | 31359183 | -1 583,21 € | 03.03.2025 | 04.03.2025 | Ing. Patrícia Mešťan, MA | riaditeľ Úradu BSK | Faktúra | |||
0080/25/EO | Odborné skúšky a odborné prehliadky elektrických spotrebičov v budove Úradu BSK, Sabinovská 16, Bratislava. | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | REVELINSTAL s.r.o | 54535841 | 8 570,00 € | 03.03.2025 | 04.03.2025 | Ing. Patrícia Mešťan, MA | riaditeľ Úradu BSK | Objednávka | |||
0079/25/EO | Nákup darčekových poukážok k oceňovaniu výhercov projektu "Vráťme knihy do škôl" a k oceňovaniu mládeže v rámci "Slávnostného oceňovania študentov". Slávnostné odovzdávanie cien projektu "Vráťme knihy do škôl" sa uskutoční dňa 21. 05. 2025 a "Slávnostné oceňovanie študentov" dňa 17. 06. 2025. Celkový počet poukážok je 236 ks v nasledovných hodnotách: 64 ks v hodnote 50 EUR 98 ks v hodnote 20 EUR 74 ks v hodnote 10 EUR | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | KNIHY PRE KAŽDÉHO s. r. o. | 44918682 | 4 631,50 € | 03.03.2025 | 04.03.2025 | Ing. Patrícia Mešťan, MA | riaditeľ Úradu BSK | Objednávka | |||
0077/25/EO | Zabezpečenie Tlačiarenských služieb - výroba a dodanie plagátov a vizitiek vrátane polygrafických služieb v zmysle Rámcovej zmluvy č. 2024-668-OIČaVO. Termín dodania - 31.3.2025 Príloha písomnej objednávky: Špecifikácia predmetu rámcovej dohody | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | Bittner print s.r.o. | 35736534 | 494,46 € | 03.03.2025 | 04.03.2025 | Ing. Patrícia Mešťan, MA | riaditeľ Úradu BSK | Objednávka | |||
B/0160/25 | VYÚČTOVACIA k Z/0002/25 - Verejná správa Slovenskej republiky - ročný prístup od 23.3.2025 do 22.3.2026 | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | Poradca podnikateľa, spol. s r.o. | 31592503 | 233,70 € | 03.03.2025 | 03.03.2025 | Ing. Natália Krejčiová | Riaditeľka | Faktúra |