0046/23/EO |
Prevod audio/video záznamu zastupiteľstva BSK na text pre potreby organizačného oddelenia a vytvorenie titulkov pre videozáznam ZBSK v súlade so Štandardami prístupnosti a funkčnosti webových sídiel a mobilných aplikácií podľa Výnosu 78/2020 o štandardoch pre informačné technológie verejnej správy. |
Bratislavský samosprávny kraj |
36063606 |
NEWTON Technologies, a.s. |
28479777 |
|
48,00 € |
01.03.2023 |
|
|
03.03.2023 |
Ing. Patrícia Mešťan, MA |
riaditeľ Úradu BSK |
Objednávka |
0055/23/EO |
Poskytovanie udržiavacieho servisu s podporou a aktualizácie softvéru dochádzkového systému Aktion s 500 užívateľmi pre objekty BSK.
|
Bratislavský samosprávny kraj |
36063606 |
Ochranná služba s.r.o. |
35695340 |
|
10 944,00 € |
01.03.2023 |
|
|
03.03.2023 |
Ing. Patrícia Mešťan, MA |
riaditeľ Úradu BSK |
Objednávka |
B/0181/23 |
za dodávku vody za obd.01.01.-17.02.2023-Jankolova |
Bratislavský samosprávny kraj |
36063606 |
Veolia Energia Slovensko, a.s. |
35702257 |
|
9,48 € |
01.03.2023 |
|
|
13.03.2023 |
|
|
Faktúra |
D/0038/23 |
STORNO nepatrí BSK - poplatok za nevážený množstev.zber KO za obd.2023 |
Bratislavský samosprávny kraj |
36063606 |
Obec Lozorno |
00304905 |
|
13,10 € |
01.03.2023 |
|
|
10.03.2023 |
|
|
Faktúra |
D/0039/23 |
rozdiel miest.poplatku za KO a drob.staveb.odpady za rok 2023 |
Bratislavský samosprávny kraj |
36063606 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
|
507,66 € |
01.03.2023 |
|
|
13.03.2023 |
|
|
Faktúra |
B/0180/23 |
zabezpečenie služieb hostingu a údržby e-learningovej platformy INTERACT-2/2023 |
Bratislavský samosprávny kraj |
36063606 |
Whitesoft s.r.o. |
26177943 |
|
175,00 € |
01.03.2023 |
|
|
30.03.2023 |
|
|
Faktúra |
B/0179/23 |
zabezpečenie činnosti BOZP za 02/2023 |
Bratislavský samosprávny kraj |
36063606 |
ŠKOLBOZ-MELICHER s. r. o. |
35890363 |
|
290,78 € |
01.03.2023 |
|
|
28.03.2023 |
|
|
Faktúra |
B/0178/23 |
zrážkový úhrn za 2/2023-Drieňová-Sabinovská |
Bratislavský samosprávny kraj |
36063606 |
Bratislavská vodárenská spoločnosť,a.s. |
35850370 |
|
112,06 € |
01.03.2023 |
|
|
28.03.2023 |
|
|
Faktúra |
K/0030/23 |
zateplenie školy s výmenou okien a dverí a hydraul.vyregul. UK-SOŠ pedagogická,Bullova 2,Bratislava |
Bratislavský samosprávny kraj |
36063606 |
EU-GROUP a.s. |
45470651 |
|
402 222,76 € |
01.03.2023 |
|
|
29.03.2023 |
|
|
Faktúra |
B/0175/23 |
kancelárske potreby pre Úrad BSK |
Bratislavský samosprávny kraj |
36063606 |
Tibor Varga TSV PAPIER |
32627211 |
|
3 468,01 € |
28.02.2023 |
|
|
10.03.2023 |
|
|
Faktúra |
B/0174/23 |
služby v oblasti PO za 2/2023 |
Bratislavský samosprávny kraj |
36063606 |
FIREcontrol s.r.o. |
46388915 |
|
394,34 € |
28.02.2023 |
|
|
10.03.2023 |
|
|
Faktúra |
B/0177/23 |
letenky-Brusel-Viedeň-30.03.2023, Viedeň-Brusel-17.04.2023-p.T.Teleky |
Bratislavský samosprávny kraj |
36063606 |
WINGS, s.r.o. |
31365698 |
|
235,00 € |
28.02.2023 |
|
|
13.03.2023 |
|
|
Faktúra |
B/0176/23 |
1x letenka-BRUSEL VIEDEŇ BRUSEL-30.03.-2023-11.04.2023-p.Krížik |
Bratislavský samosprávny kraj |
36063606 |
GO travel Slovakia, s.r.o. |
31380123 |
|
237,50 € |
28.02.2023 |
|
|
28.03.2023 |
|
|
Faktúra |
0051/23/EO |
Zabezpečenie účasti zamestnanca z odd. účtovníctva Úradu BSK na odbornom webinári „Zber finančných výkazov do CKS MF SR“, ktorý sa uskutoční dňa 01.03.2023. |
Bratislavský samosprávny kraj |
36063606 |
EDOS-PEM s. r. o. |
36287229 |
|
89,00 € |
27.02.2023 |
|
|
27.02.2023 |
Ing. Patrícia Mešťan, MA |
riaditeľ Úradu BSK |
Objednávka |
0052/23/EO |
Zabezpečenie účasti dvoch zamestnancov z odd. účtovníctva Úradu BSK na odbornom seminári „Postupy účtovania platné od 1.1.2023 v praxi“, ktorý sa uskutoční dňa 14.03.2023 v Bratislave.
Účastnícky poplatok na osobu je 89,-€ vrátane DPH |
Bratislavský samosprávny kraj |
36063606 |
EDOS-PEM s. r. o. |
36287229 |
|
178,00 € |
27.02.2023 |
|
|
27.02.2023 |
Ing. Patrícia Mešťan, MA |
riaditeľ Úradu BSK |
Objednávka |
0053/23/EO |
Vypracovanie znaleckého posudku na určenie všeobecnej – trhovej ceny pozemkov v k.ú. Senec, a to v rozsahu, ako bol vyhotovený znalecký posudok č. 116/2021, zo dňa 26.05.2021 z dôvodu jeho aktualizácie vzhľadom k cca 2-ročnému posunu od vyhotovenia pôvodného znaleckého posudku.
Lehota vykonania:
do 5 pracovných dní odo dňa vystavenia objednávky.
|
Bratislavský samosprávny kraj |
36063606 |
Ing. Oto Pisoň |
11711671 |
|
200,00 € |
27.02.2023 |
|
|
27.02.2023 |
Ing. Patrícia Mešťan, MA |
riaditeľ Úradu BSK |
Objednávka |
0043/23/EO |
Vykonávanie servisnej činnosti pre zdvíhacie zariadenie - výťah ThyssenKrupp, rok výroby 2009, nosnosť 1 000 kg, počet staníc 7, na obdobie do 31.12.2023.
Predmetom servisnej činnosti je : pravidelná preventívna údržba
1 x za mesiac. Uvedenú činnosť je potrebné vykonávať v súlade podľa vyhlášky 508/02 Z.z. a normy STN 27 4002 . Základný servis obsahuje : pravidelnú preventívnu údržbu, pravidelnú kontrolu, čistenie prevádzkových nečistôt, spotrebný materiál pre pravidelnú preventívnu údržbu a čistenie od prevádzkových nečistôt, dopravné pre všetky činnosti, vyprostenie uviaznutých osôb z kabíny výťahu, NON - STOP centrálny dispečing KONE, nástup na opravu v čase pohotovosti do 12 hodín od nahlásenia.
|
Bratislavský samosprávny kraj |
36063606 |
KONE s.r.o. |
31359884 |
|
922,69 € |
27.02.2023 |
|
|
27.02.2023 |
Ing. Patrícia Mešťan, MA |
riaditeľ Úradu BSK |
Objednávka |
0047/23/EO |
Odstránenie havarijného stavu prasknutého vodovodného potrubia v Malinove:
- monitoring - vyhľadávanie únikov vody
- výkopové práce strojom, ručným náradím
- oprava prasknutého vodovodného potrubia
- obsyp vodovodného potrubia štrkom
|
Bratislavský samosprávny kraj |
36063606 |
AKS group s.r.o. |
47424893 |
|
1 941,00 € |
27.02.2023 |
|
|
27.02.2023 |
Ing. Patrícia Mešťan, MA |
riaditeľ Úradu BSK |
Objednávka |
0054/23/EO |
Zabezpečenie realizácie architektonicko-historického výskumu národnej kultúrnej pamiatky Synagóga Sv. Jur.
Dodanie do troch mesiacov od obdŕžania objednávky.
Príloha písomnej objednávky:
Cenová ponuka |
Bratislavský samosprávny kraj |
36063606 |
HP ARX, spol. s.r.o. |
46436782 |
|
3 800,00 € |
27.02.2023 |
|
|
27.02.2023 |
Ing. Patrícia Mešťan, MA |
riaditeľ Úradu BSK |
Objednávka |
B/0173/23 |
uhradené v hotovosti-ovocné šťavy FRUXI FRESH |
Bratislavský samosprávny kraj |
36063606 |
1.DAY S.R.O. |
44796633 |
|
167,70 € |
27.02.2023 |
|
|
09.03.2023 |
|
|
Faktúra |