Všetky dokumenty

  XML   CSV
Rozšírené vyhľadávanie

Rozšírené vyhľadávanie

Počet záznamov: 30229

Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkcia Typ
B/0007/16 monitorovanie objektu Sabinovská 16 za obd. 01.01.2016-31.01.2016 Bratislavský samosprávny kraj 36063606 Ochranná služba s.r.o. 35695340 358,50 € 07.01.2016 25.01.2016 Faktúra
B/0006/16 monitorovanie objektu Jankolova 6 za obd. 01.01.2016-31.01.2016 Bratislavský samosprávny kraj 36063606 Ochranná služba s.r.o. 35695340 147,38 € 07.01.2016 25.01.2016 Faktúra
B/0004/16 podnájom nebytových priestorov za 01/2016 Bratislavský samosprávny kraj 36063606 Tower Stage, s. r. o. 36008460 9 600,00 € 05.01.2016 20.01.2016 Faktúra
B/0003/16 Novoročný koncert v Primaciálnom paláci,Bratislava-propagácia BSK Bratislavský samosprávny kraj 36063606 DYNAMIC RELATIONS 2000 s.r.o. 35818174 5 988,00 € 04.01.2016 24.02.2016 Faktúra
B/0005/16 nájomné za obd. 01.01.2016-31.01.2016, energie a služby za obd. 01.01.2016-31.01.2016 Bratislavský samosprávny kraj 36063606 MTI a.s. 35697393 2 924,46 € 04.01.2016 03.02.2016 Faktúra
B/0002/16 havarijné poistné za vozidlá RCB od 01.01.2016-31.12.2016 Bratislavský samosprávny kraj 36063606 Allianz-Slovenská poisťovňa, a.s. 00151700 9 042,86 € 04.01.2016 20.01.2016 Faktúra
B/0001/16 havarijné poistenie flotily vozidiel Úradu BSK-KASKO za obd. 01.01.2016-31.12.2016 Bratislavský samosprávny kraj 36063606 Allianz-Slovenská poisťovňa, a.s. 00151700 10 498,82 € 04.01.2016 20.01.2016 Faktúra
B/0024/16 STORNO ukončenie nájmu k 31.12.2015-nájom nebytových priestorov-INTERACT sekretariát Drieňová ul. za obd. 01/2016 Bratislavský samosprávny kraj 36063606 RIMO, s r. o. 35861185 -2 588,84 € 04.01.2016 15.01.2016 Faktúra
B/0009/16 STORNO ukončenie nájmu k 31.12.2015-nájom nebytových priestorov-INTERACT sekretariát Drieňová ul. za obd. 01/2016 Bratislavský samosprávny kraj 36063606 RIMO, s r. o. 35861185 2 588,84 € 04.01.2016 15.01.2016 Faktúra
B/0024/16 STORNO ukončenie nájmu k 31.12.2015-nájom nebytových priestorov-INTERACT sekretariát Drieňová ul. za obd. 01/2016 Bratislavský samosprávny kraj 36063606 RIMO, s r. o. 35861185 -2 588,84 € 04.01.2016 15.01.2016 Faktúra
B/0082/16 STORNO neoprávnená fakturácia-zemný plyn Račianska 80-01/2016 Bratislavský samosprávny kraj 36063606 Slovenský plynárenský priemysel a.s. 35815256 -246,00 € 01.01.2016 27.01.2016 Faktúra
B/0029/16 STORNO neoprávnená fakturácia-zemný plyn Račianska 80-01/2016 Bratislavský samosprávny kraj 36063606 Slovenský plynárenský priemysel a.s. 35815256 246,00 € 01.01.2016 27.01.2016 Faktúra
B/0082/16 STORNO neoprávnená fakturácia-zemný plyn Račianska 80-01/2016 Bratislavský samosprávny kraj 36063606 Slovenský plynárenský priemysel a.s. 35815256 -246,00 € 01.01.2016 27.01.2016 Faktúra
B/0004/16 podnájom nebytových priestorov za 01/2016 Bratislavský samosprávny kraj 36063606 Tower Stage, s. r. o. 36008460 9 600,00 € 01.01.2016 20.01.2016 Faktúra
B/0001/16 havarijné poistenie flotily vozidiel Úradu BSK-KASKO za obd. 01.01.2016-31.12.2016 Bratislavský samosprávny kraj 36063606 Allianz-Slovenská poisťovňa, a.s. 00151700 10 498,82 € 01.01.2016 20.01.2016 Faktúra
B/0002/16 havarijné poistné za vozidlá RCB od 01.01.2016-31.12.2016 Bratislavský samosprávny kraj 36063606 Allianz-Slovenská poisťovňa, a.s. 00151700 9 042,86 € 01.01.2016 20.01.2016 Faktúra
B/2151/15 DOBROPIS-vyúčtovanie za dodávku tepelnej energie za obdobie 01.12.-31.12.2015-Jankolova Bratislavský samosprávny kraj 36063606 Veolia Energia Slovensko, a.s. 35702257 -59,30 € 31.12.2015 10.03.2016 Faktúra
B/2155/15 1x letenka-VIE-MAD-VIE-20.-22.10.2015-p.Oráčová Bratislavský samosprávny kraj 36063606 SATUR TRAVEL, a.s. 35787201 302,37 € 31.12.2015 03.03.2016 Faktúra
B/2154/15 1x letenka-VIE-MAD-VIE-20.-22.10.2015-pMasácová Bratislavský samosprávny kraj 36063606 SATUR TRAVEL, a.s. 35787201 302,37 € 31.12.2015 03.03.2016 Faktúra
B/2153/15 1x letenka-VIE-MAD-VIE-20.-22.10.2015-p.Beňadiková Bratislavský samosprávny kraj 36063606 SATUR TRAVEL, a.s. 35787201 302,37 € 31.12.2015 03.03.2016 Faktúra