Všetky dokumenty
Počet záznamov: 28268
Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
B/1366/15 | poskytnutie služieb v oblasti VO-podlimitná zákazka Cateringové služby pre potreby BSK | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | Visions Consulting, s.r.o. | 45394920 | 1 800,00 € | 28.09.2015 | 09.10.2015 | Faktúra | |||||
B/1369/15 | BOSCH-laserový merač vzdialenosti+preprava | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | U - MAX, spol. s r.o. | 36432849 | 104,90 € | 28.09.2015 | 09.10.2015 | Faktúra | |||||
B/1368/15 | oprava a servis klimatizačných zariadení | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | KB MONT, s.r.o. | 35806397 | 23 988,00 € | 28.09.2015 | 09.10.2015 | Faktúra | |||||
B/1363/15 | DOBROPIS k f.č.9108761432 | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | O2 Slovakia, s.r.o. | 35848863 | -33,82 € | 25.09.2015 | 07.12.2015 | Faktúra | |||||
B/1362/15 | VYÚČTOVACIA k Z/0020/15-na základe Mandátnej zmluvy z roku 2015 za obd. apríl-jún 2015 | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | Bratislavská integrovaná doprava, a.s. | 35949473 | 101 088,00 € | 25.09.2015 | 02.11.2015 | Faktúra | |||||
B/1360/15 | zabezpečenie grafických a video prác pre podujatie ECDAY 2015 | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | Mgr.Nora Takácsová-illustrationlab | 45606544 | 1 116,00 € | 25.09.2015 | 16.10.2015 | Faktúra | |||||
K/0035/15 | spracovanie proj.dok.-Predajné automaty a označovače CL na žel.staniciach v rámci BSK v časti Záhorie a Bratislava | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | DOPRAVOPROJEKT,a.s. | 31322000 | 1 199,99 € | 25.09.2015 | 07.10.2015 | Faktúra | |||||
B/1359/15 | nákup výpočtovej techniky | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | PC SEMA, s.r.o. | 36426041 | 21 348,00 € | 25.09.2015 | 07.10.2015 | Faktúra | |||||
K/0036/15 | nákup výpočtovej techniky | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | PC SEMA, s.r.o. | 36426041 | 4 416,00 € | 25.09.2015 | 07.10.2015 | Faktúra | |||||
B/1355/15 | za zabezpečenie VO pre výber dodávateľa na predmet zákazky-Audit konsolid.závierky BSK za rok 2014 a účtovnej závierky za rok 2015 | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | PROCESS MANAGEMENT, s. r. o. | 36356794 | 676,80 € | 25.09.2015 | 08.10.2015 | Faktúra | |||||
B/1357/15 | grafická výroba novín Bratislavský kraj 07/2015 | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | Mgr.Nora Takácsová-illustrationlab | 45606544 | 700,80 € | 25.09.2015 | 08.10.2015 | Faktúra | |||||
B/1358/15 | grafická výroba novín Bratislavský kraj 08/2015 | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | Mgr.Nora Takácsová-illustrationlab | 45606544 | 700,80 € | 25.09.2015 | 08.10.2015 | Faktúra | |||||
B/1361/15 | zabezpečenie marketingových služieb a grafickú výrobu prezentačnej pop-up steny | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | Mgr.Nora Takácsová-illustrationlab | 45606544 | 360,00 € | 25.09.2015 | 08.10.2015 | Faktúra | |||||
B/1354/15 | za zabezpečenie VO pre výber dodávateľa na predmet zákazky-presklena zasadačka na 3.poschodí | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | PROCESS MANAGEMENT, s. r. o. | 36356794 | 338,40 € | 25.09.2015 | 09.10.2015 | Faktúra | |||||
B/1356/15 | Konvergencie 2015-festival kom.hudby-na základe zmluvy-propagácia BSK | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | Konvergencie - spoločnosť pre komorné umenie | 36067776 | 20 000,00 € | 25.09.2015 | 12.10.2015 | Faktúra | |||||
0503/15/EO | Zabezpečenie spiatočných leteniek na trase Viedeň - Brusel - Viedeň v termíne 12.10.2015-14.10.2015 pre predsedu BSK Ing.Pavla Freša, 12.10.2015-14.10.2015 pre príkazníka BSK Marcela Lauka, 12.10.2015-15.10.2015 pre zamestnankyňu BSK Joanu Holčíkovú a Alexandru Jurčíkovú a 12.10.2015-18.10.2015 pre zamestnankyňu BSK Karin Bartošovú, ktorí sa zúčastnia zahraničnej pracovnej cesty v Bruseli (Belgicko). Táto suma sa bude čerpať na základe Komisionárskej zmluvy č. 2012/392 uzatvorenej medzi spoločnosťou SATUR TRAVEL, a. s. a Úradom BSK. | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | SATUR TRAVEL, a.s. | 35787201 | 2 866,55 € | 24.09.2015 | 24.09.2015 | MUDr. Valerián Potičný, MPH | riaditeľ Úradu BSK | Objednávka | |||
0504/15/EO | Zabezpečenie ubytovania s raňajkami v hoteli ALOFT BRUSSELS SCHUMAN 3* v Bruseli v termíne 12.10.2015-14.10.2015 pre predsedu BSK Ing.Pavla Freša a príkazníka BSK Marcela Lauka, 12.10.2015--.15.10.2015 pre zamestnankyne BSK Joanu Holčíkovú, Alexandru Jurčíkovú a Karin Bartošovú z dôvodu účasti na zahraničnej pracovnej ceste v Bruseli, Belgicku. Táto suma sa bude čerpať na základe Komisionárskej zmluvy č. 2012/392 uzatvorenej medzi spoločnosťou SATUR TRAVEL, a. s. a Úradom BSK. | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | SATUR TRAVEL, a.s. | 35787201 | 2 795,00 € | 24.09.2015 | 24.09.2015 | MUDr. Valerián Potičný, MPH | riaditeľ Úradu BSK | Objednávka | |||
B/1350/15 | za zabezpečenie VO pre výber dodávateľa na predmet zákazky-Expertízna činnosť-komplex.posudzovanie projekt.dokumentácie-stavebné objekty | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | PROCESS MANAGEMENT, s. r. o. | 36356794 | 338,40 € | 24.09.2015 | 02.10.2015 | Faktúra | |||||
B/1352/15 | seminár-PAM 30.03-21.09.2015 - p.Kostická | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | Vema, s. r. o. | 31355374 | 60,00 € | 24.09.2015 | 07.10.2015 | Faktúra | |||||
B/1351/15 | za inzerciu- Hospodárske noviny - 11.09.2015 | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | MAFRA Slovakia, a.s. | 31333524 | 564,30 € | 24.09.2015 | 08.10.2015 | Faktúra |