Všetky dokumenty
Počet záznamov: 27933
Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
B/1163/15 | DOBROPIS - zľava k DEKVS za 07/2015 | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | Slovenská pošta, a.s. | 36631124 | -22,16 € | 20.08.2015 | 02.09.2015 | Faktúra | |||||
B/1160/15 | za vysielanie reklamy - Rádio SiTy podľa špecifikácie za obd.08/2015 | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | SITY MEDIA s.r.o. | 36058564 | 1 193,56 € | 20.08.2015 | 07.09.2015 | Faktúra | |||||
B/1162/15 | nájomné za obd.17.08.2015-31.08.2015,energie a služby-17.08.2015-31.08.2015 | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | MTI a.s. | 35697393 | 1 415,06 € | 20.08.2015 | 07.09.2015 | Faktúra | |||||
B/1161/15 | Piknik end Bike-08.08.2015-tech.-produč. služby | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | PLUS PROMOTION Bratislava, s.r.o. | 35805358 | 1 176,00 € | 20.08.2015 | 07.09.2015 | Faktúra | |||||
B/1159/15 | služba flexibilný vývoj-KEEP-2012-2015-Acceptance Protocol no. 09-2015-BSK | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | InterWay, a.s. | 35728531 | 1 076,76 € | 20.08.2015 | 14.09.2015 | Faktúra | |||||
B/1152/15 | vyúčtovanie za dodávku vody za obdobie 01.06.-02.07.2015-Krásnohorská,Jankolova | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | Veolia Energia Slovensko, a.s. | 35702257 | 6,95 € | 19.08.2015 | 28.08.2015 | Faktúra | |||||
D/0110/15 | poštovné pre nastavenie kreditu frankovacieho stroja | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | Slovenská pošta, a.s. | 36631124 | 6 000,00 € | 19.08.2015 | 28.08.2015 | Faktúra | |||||
B/1153/15 | výkon správy majetku 07/2015 | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | Regionálne cesty Bratislava, a. s. | 35947161 | 30 427,75 € | 19.08.2015 | 28.08.2015 | Faktúra | |||||
B/1154/15 | údržba a rekonštrukcia ciest II. a III.tr - práce za 07/2015 | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | Regionálne cesty Bratislava, a. s. | 35947161 | 1 183 056,25 € | 19.08.2015 | 28.08.2015 | Faktúra | |||||
B/1155/15 | oprava služobných motorových vozidiel Úradu BSK | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | Róbert Török TÖBA | 32098707 | 3 589,99 € | 19.08.2015 | 28.08.2015 | Faktúra | |||||
K/0024/15 | recyklácia cesty III/00239 intravilán,od križovatky III/00240-Vysoká pri Morave | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | Regionálne cesty Bratislava, a. s. | 35947161 | 1 082 313,06 € | 19.08.2015 | 28.08.2015 | Faktúra | |||||
K/0025/15 | rekonštrukcia mosta ev.č. 503-0226 estakáda Malacky za obdobie júl 2015 | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | Regionálne cesty Bratislava, a. s. | 35947161 | 253 412,59 € | 19.08.2015 | 28.08.2015 | Faktúra | |||||
K/0026/15 | projektová dokumentácia II/503 Senec-Viničné za obdobie júl 2015 | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | Regionálne cesty Bratislava, a. s. | 35947161 | 19 620,00 € | 19.08.2015 | 28.08.2015 | Faktúra | |||||
B/1156/15 | 2x letenka-VIE-BRU-VIE-11.-12.8.2015 -p.Lukáčová,p.Teleky | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | SATUR TRAVEL, a.s. | 35787201 | 1 357,72 € | 19.08.2015 | 16.09.2015 | Faktúra | |||||
B/1150/15 | za zabezpečenie VO pre výber dodáv.-projekt MUNSEFF-SPŠ elektrotechnická,Hálova 993/16 Bratislava-Petržalka | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | PROCESS MANAGEMENT, s. r. o. | 36356794 | 4 560,00 € | 18.08.2015 | 27.08.2015 | Faktúra | |||||
B/1151/15 | za servisný zásah na EZS - BSK- Jankolova 6 zo dňa 12.8.2015 | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | Ochranná služba s.r.o. | 35695340 | 82,88 € | 18.08.2015 | 27.08.2015 | Faktúra | |||||
B/1140/15 | STORNO z dôvodu zmeny fakturačných údajov-oprava typu Stredné zariadenie | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | EMM, spol.s.r.o. | 17316260 | -135,00 € | 17.08.2015 | 18.08.2015 | Faktúra | |||||
0436/15/EO | Zabezpečenie spiatočnej letenky na trase Viedeň - Riga - Viedeň pre zamestnanca oddelenia INTERACT Sekretariát Szabolcsa Csahóka z dôvodu účasti na zahraničnej pracovnej ceste v Rige (Lotyšsko) v termíne 26.10.2015 - 30.10.2015. Táto suma sa bude čerpať na základe Komisionárskej zmluvy č. 2012/392 uzatvorenej medzi spoločnosťou SATUR TRAVEL, a. s. a Úradom BSK. | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | SATUR TRAVEL, a.s. | 35787201 | 289,47 € | 17.08.2015 | 18.08.2015 | MUDr. Valerián Potičný, MPH | riaditeľ Úradu BSK | Objednávka | |||
0435/15/EO | Zabezpečenie spiatočnej letenky na trase Viedeň - Riga - Viedeň pre zamestnanca odboru OP INTERACT Ing. Jána Junasa z dôvodu účasti na zahraničnej pracovnej ceste v Rige (Lotyšsko) v termíne 26.10.2015 - 30.10.2015. Táto suma sa bude čerpať na základe Komisionárskej zmluvy č. 2012/392 uzatvorenej medzi spoločnosťou SATUR TRAVEL, a. s. a Úradom BSK. | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | SATUR TRAVEL, a.s. | 35787201 | 289,47 € | 17.08.2015 | 18.08.2015 | MUDr. Valerián Potičný, MPH | riaditeľ Úradu BSK | Objednávka | |||
B/1143/15 | prenájom rohoží za obd. 13.07.2015 - 09.08.2015 | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | Lindstrom, s r. o. | 35742364 | 78,24 € | 17.08.2015 | 27.08.2015 | Faktúra |