Všetky dokumenty

  XML   CSV
Rozšírené vyhľadávanie

Rozšírené vyhľadávanie

Počet záznamov: 28268

Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkcia Typ
B/1556/16 zemný plyn Račianska 80 - 10/2016 Bratislavský samosprávny kraj 36063606 Slovenský plynárenský priemysel a.s. 35815256 31,00 € 04.10.2016 26.10.2016 Faktúra
B/1559/16 tematický monitoring médií za mesiac september 2016 Bratislavský samosprávny kraj 36063606 STORIN spol.s.r.o. 31319173 264,00 € 04.10.2016 21.10.2016 Faktúra
B/1544/16 na základe zmluvy o nákupe vysielacieho času v prezentačnej sieti-za služby za obd. 01.09.-25.09.2016 Bratislavský samosprávny kraj 36063606 See&Go, s. r. o. 45937044 23 237,76 € 04.10.2016 20.10.2016 Faktúra
B/1555/16 T.M Lenovo Vibe S1 lite blue SK-1ks Bratislavský samosprávny kraj 36063606 O2 Slovakia, s.r.o. 35848863 187,00 € 04.10.2016 19.10.2016 Faktúra
B/1554/16 monitorovanie objektu Sabinovská 16 za obd. od 01.10.2016-31.10.2016 Bratislavský samosprávny kraj 36063606 Ochranná služba s.r.o. 35695340 358,50 € 04.10.2016 19.10.2016 Faktúra
B/1553/16 monitorovanie objektu Jankolova 6 za obd. 01.10.2016-31.10.2016 Bratislavský samosprávny kraj 36063606 Ochranná služba s.r.o. 35695340 147,38 € 04.10.2016 19.10.2016 Faktúra
B/1552/16 prenájom výdajníka, nákup barelov pramenitej vody-09/2016 Bratislavský samosprávny kraj 36063606 FONTÁNA WATERCOOLERS 35720662 39,68 € 04.10.2016 19.10.2016 Faktúra
B/1551/16 tonerové náplne Bratislavský samosprávny kraj 36063606 DD21 s.r.o. 43818030 822,00 € 04.10.2016 19.10.2016 Faktúra
D/0120/16 preddavok na nájomné 10/2016- ZPS Palkovičova Bratislavský samosprávny kraj 36063606 Prvá ružinovská spoločnosť, a.s. 0117 220,95 € 04.10.2016 19.10.2016 Faktúra
D/0119/16 preddavok na nájomné 10/2016- ZPS Palkovičova Bratislavský samosprávny kraj 36063606 Prvá ružinovská spoločnosť, a.s. 0117 178,53 € 04.10.2016 19.10.2016 Faktúra
B/1558/16 zemný plyn - 10/2016 - ZPS Palkovičova Bratislavský samosprávny kraj 36063606 Slovenský plynárenský priemysel a.s. 35815256 7,00 € 04.10.2016 17.10.2016 Faktúra
0443/16/EO Zabezpečenie vysielacieho času na propagáciu činností Úradu BSK - Akčného plánu a priorít PHSR BSK prostredníctvom Ružinovskej televízie. Plnenie predmetu zákazky je do 31.12.2017. TVR a RE s.r.o., je jediným a výhradným poskytovateľom vysielacieho času Ružinovskej televízie. Bratislavský samosprávny kraj 36063606 TVR a RE, s.r.o. 35728213 27 000,00 € 04.10.2016 04.10.2016 MUDr. Valerián Potičný, MPH riaditeľ Úradu BSK Objednávka
B/1534/16 STORNO nesprávny rozpočet-Správa LAN-zriadenie časť 1.13 Bratislavský samosprávny kraj 36063606 Slovak Telekom,a.s. 35763469 2 388,00 € 03.10.2016 10.11.2016 Faktúra
B/1533/16 STORNO-nesprávny rozpočet-Správa LAN-zriadenie časť 1.11 Bratislavský samosprávny kraj 36063606 Slovak Telekom,a.s. 35763469 24 174,00 € 03.10.2016 10.11.2016 Faktúra
B/1543/16 3x ubytovanie-Grandhotel Zvon-21.09.-23.09.2016-p.Oráčová,p.Sládek,p.Dragun Bratislavský samosprávny kraj 36063606 SATUR TRAVEL, a.s. 35787201 429,00 € 03.10.2016 28.10.2016 Faktúra
B/1542/16 4x ubytovanie-hotel Thon EU,Brusel-15.09.-16.09.2016-p.Ferenčáková,p.Mikušová,p.Brillová,p.Ožvaldová Bratislavský samosprávny kraj 36063606 SATUR TRAVEL, a.s. 35787201 752,00 € 03.10.2016 28.10.2016 Faktúra
B/1550/16 DOBROPIS k fak.č.72883616500-zemnný plyn- 10/2016-Račianska 80 Bratislavský samosprávny kraj 36063606 Slovenský plynárenský priemysel a.s. 35815256 -31,00 € 03.10.2016 26.10.2016 Faktúra
B/1547/16 DOBROPIS k fak.č.7283616499-zemnný plyn- 10/2016-Račianska 78 Bratislavský samosprávny kraj 36063606 Slovenský plynárenský priemysel a.s. 35815256 -41,00 € 03.10.2016 26.10.2016 Faktúra
B/1539/16 TV Pezinok - propagácia činnosti BSK prostredníctvom vysielacieho času TV PEZINOK za obd. 09/2016 Bratislavský samosprávny kraj 36063606 TV Pezinok, s.r.o. 35726032 920,00 € 03.10.2016 21.10.2016 Faktúra
B/1541/16 1x ubytovanie-BW City Hotel Moran,Praha-21.-22.09.2016-p.Jesenský Bratislavský samosprávny kraj 36063606 SATUR TRAVEL, a.s. 35787201 166,00 € 03.10.2016 19.10.2016 Faktúra