Všetky dokumenty
Počet záznamov: 29394
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| B/2067/17 | Pygmalios Analytics s modulmi Traffic Essentials a Cross Shoping za mesiac 12/2017-podľa vzájomnej zmluvy | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | Pygmalios, s. r. o. | 48234702 | 495,60 € | 13.12.2017 | 21.12.2017 | Faktúra | |||||
| B/2065/17 | parkovné BA 121 TV za11/2017 | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | BESICO SK spol. s r. o. | 35832193 | 51,00 € | 13.12.2017 | 21.12.2017 | Faktúra | |||||
| B/2071/17 | STORNO-prišiel DOBROPIS-cateringové služby-14.03.2017-zasad.komisií EZ,RS,CR - zasad.komisie zdravotnícta a soc.vecí | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | Mertel RG Slovenská republika, spol. s r.o. | 35967412 | -334,86 € | 13.12.2017 | 14.12.2017 | Faktúra | |||||
| B/2070/17 | STORNO-prišiel DOBROPIS-cateringové služby - 15.02.2017 - zasadnutie predsedov poslaneckých klubov a predsedov komisií | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | Mertel RG Slovenská republika, spol. s r.o. | 35967412 | -91,56 € | 13.12.2017 | 14.12.2017 | Faktúra | |||||
| B/2061/17 | služby a systémová podpora SPIN za 12/2017 | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | Asseco Solutions, a.s. | 00602311 | 15 606,44 € | 12.12.2017 | 27.12.2017 | Faktúra | |||||
| K/0135/17 | nákup pozemku+nehnuteľnosť-Múzeum F.Kostku | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | Mgr. Maroš Kostka, Ing. Andrea Kostková | 00000000 | 115 799,24 € | 12.12.2017 | 27.12.2017 | Faktúra | |||||
| B/2054/17 | zabezpečenie služieb hostingu a údržby e-learningovej platformy INTERACT | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | Whitesoft s.r.o. | 26177943 | 52,00 € | 12.12.2017 | 22.12.2017 | Faktúra | |||||
| B/2062/17 | el.energia 11/2017 kaštieľ Malinovo | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | ZSE Energia, a. s. | 36677281 | 14,37 € | 12.12.2017 | 22.12.2017 | Faktúra | |||||
| B/2059/17 | Západoslovenská televízia za vysielaecí čas podľa objednávky - 11/2017 | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | Západoslovenská televízia, s.r.o. | 46875131 | 4 400,00 € | 12.12.2017 | 22.12.2017 | Faktúra | |||||
| B/2057/17 | na základe Servis. a licen.zmluvy ku kolaborač.platforme Interact-za služby servisnej podpory za mesiac november 2017 | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | IBM Slovensko, spol.s r.o. | 31337147 | 3 671,40 € | 12.12.2017 | 22.12.2017 | Faktúra | |||||
| D/0176/17 | úhrada poistného 11/2017 | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | Union poisťovňa, a. s. | 31322051 | 33,19 € | 12.12.2017 | 22.12.2017 | Faktúra | |||||
| B/2060/17 | Rádio Anténa Rock-za vysielací čas za mesiac 12/2017 | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | Radio Services a.s. | 35875020 | 1 990,80 € | 12.12.2017 | 22.12.2017 | Faktúra | |||||
| B/2064/17 | spracovanie Koncepcie budovania siete enviromentálno-vzdelávacích centier v BSK -za dodanie diela | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | ŠPIRÁLA | 30788196 | 6 950,00 € | 12.12.2017 | 21.12.2017 | Faktúra | |||||
| B/2052/17 | vyúčtovanie-DOBROPIS- zemný plyn - Kaštieľ Malinovo za obd. 01.11.2017-30.11.2017 | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | Slovenský plynárenský priemysel a.s. | 35815256 | -139,14 € | 11.12.2017 | 09.01.2018 | Faktúra | |||||
| D/0175/17 | refundácia nákladov za poskytnutie dodatočnej zľavy - november 2017 | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | Dopravný podnik Bratislava, a.s. | 00492736 | 9 550,60 € | 11.12.2017 | 29.12.2017 | Faktúra | |||||
| B/2043/17 | refundácia nákladov za poskytnutie zľavy - november 2017 | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | Bratislavská integrovaná doprava, a.s. | 35949473 | 132,10 € | 11.12.2017 | 29.12.2017 | Faktúra | |||||
| B/2042/17 | refundácia za poskytnutie dodatočnej zľavy november 2017 | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | Slovak Lines, a. s. | 35821019 | 8 639,18 € | 11.12.2017 | 29.12.2017 | Faktúra | |||||
| B/2053/17 | DOBROPIS-za odber tepla za obd.31.10.2017-30.11.2017 Sabinovská 16 | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | Bratislavská teplárenská, a.s. | 35823542 | -49,57 € | 11.12.2017 | 28.12.2017 | Faktúra | |||||
| B/2044/17 | občerstvenie na Zastupiteľstvo BSK-4.12.2017 | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | SOŠ gastronómie a hotelových služieb, Farského 9, BA | 17054281 | 1 142,50 € | 11.12.2017 | 27.12.2017 | Faktúra | |||||
| B/2039/17 | Dúbravská televízia - výroba a vysielanie za 11/2017 | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | Dúbravská televízia, spol.s.r.o. | 35750499 | 440,00 € | 11.12.2017 | 22.12.2017 | Faktúra |