Faktúry
Počet záznamov: 2754
Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DFBV/0108/23 | internet | Bratislavské bábkové divadlo | 00164879 | Slovanet, a.s. | 35954612 | 75,78 € | 12.04.2023 | 30.04.2023 | Faktúra | |||||
DFBV/0107/23 | hosťovanie | Bratislavské bábkové divadlo | 00164879 | Karol, s.r.o. | 52231453 | 280,00 € | 10.04.2023 | 30.04.2023 | Faktúra | |||||
DFBV/0106/23 | hovory | Bratislavské bábkové divadlo | 00164879 | O2 Slovakia, s.r.o. | 35848863 | 112,24 € | 10.04.2023 | 30.04.2023 | Faktúra | |||||
DFBV/0105/23 | nájomné | Bratislavské bábkové divadlo | 00164879 | INVEST 5 - Grand House a.s. | 47234407 | 4 768,37 € | 07.04.2023 | 30.04.2023 | Faktúra | |||||
DFBV/0104/23 | služby PO a BOZP | Bratislavské bábkové divadlo | 00164879 | Trubirohová Silvia | 40252752 | 250,00 € | 05.04.2023 | 30.04.2023 | Faktúra | |||||
DFBV/0102/23 | nakreditovanie stravných kariet | Bratislavské bábkové divadlo | 00164879 | Ticket Service, s.r.o. | 52005551 | 3 043,28 € | 05.04.2023 | 30.04.2023 | Faktúra | |||||
DFBV/0099/23 | reklamné a marketingové skužby | Bratislavské bábkové divadlo | 00164879 | Stanislav Várady ml. | 48229644 | 1 807,00 € | 04.04.2023 | 30.04.2023 | Faktúra | |||||
DFBV/0103/23 | ubytovanie | Bratislavské bábkové divadlo | 00164879 | STU v Bratislave | 00397687 | 605,50 € | 04.04.2023 | 30.04.2023 | Faktúra | |||||
DFBV/0101/23 | fólia do stojana na banner | Bratislavské bábkové divadlo | 00164879 | Divis SLOVAKIA spol. s r.o. | 35872772 | 30,00 € | 04.04.2023 | 30.04.2023 | Faktúra | |||||
DFBV/0100/23 | tlačoviny | Bratislavské bábkové divadlo | 00164879 | Divis SLOVAKIA spol. s r.o. | 35872772 | 163,20 € | 04.04.2023 | 30.04.2023 | Faktúra | |||||
DFBV/0098/23 | licenčná odmena | Bratislavské bábkové divadlo | 00164879 | LITA, aut.spoločnosť | 00420166 | 411,79 € | 04.04.2023 | 30.04.2023 | Faktúra | |||||
DFBV/0097/23 | licenčná odmena | Bratislavské bábkové divadlo | 00164879 | LITA, aut.spoločnosť | 00420166 | 411,79 € | 04.04.2023 | 30.04.2023 | Faktúra | |||||
DFBV/0096/23 | licenčná odmena | Bratislavské bábkové divadlo | 00164879 | LITA, aut.spoločnosť | 00420166 | 396,00 € | 04.04.2023 | 30.04.2023 | Faktúra | |||||
DFBV/0095/23 | nájomné za priestory | Bratislavské bábkové divadlo | 00164879 | Agentúra RND, s.r.o. | 35717076 | 5 900,00 € | 03.04.2023 | 30.04.2023 | Faktúra | |||||
DFBV/0094/23 | stravná karta | Bratislavské bábkové divadlo | 00164879 | Ticket Service, s.r.o. | 52005551 | 5,10 € | 03.04.2023 | 30.04.2023 | Faktúra | |||||
DFBV/0093/23 | dekorácia do inscenácie HUGOV SVET | Bratislavské bábkové divadlo | 00164879 | LUNZO s.r.o. | 06667678 | 30,49 € | 01.04.2023 | 03.08.2023 | Faktúra | |||||
DFBV/0091/23 | predpredaj vstupeniek | Bratislavské bábkové divadlo | 00164879 | MaxiTicket s.r.o. | 53521580 | 441,32 € | 31.03.2023 | 30.04.2023 | Faktúra | |||||
DFBV/0092/23 | predpredaj vstupeniek | Bratislavské bábkové divadlo | 00164879 | Ticketportal SK, s.r.o. | 35850698 | 11,07 € | 31.03.2023 | 30.04.2023 | Faktúra | |||||
DFBV/0090/23 | hovory | Bratislavské bábkové divadlo | 00164879 | Slovak Telekom, a.s. | 35763469 | 80,10 € | 31.03.2023 | 24.04.2023 | Faktúra | |||||
DFBV/0089/23 | reklamné a marketingové služby | Bratislavské bábkové divadlo | 00164879 | Stanislav Várady ml. | 48229644 | 1 807,00 € | 30.03.2023 | 24.04.2023 | Faktúra | |||||
DFBV/0088/23 | konzultácie | Bratislavské bábkové divadlo | 00164879 | Vema, s.r.o. | 31355374 | 31,74 € | 30.03.2023 | 03.04.2023 | Faktúra | |||||
DFBV/0087/23 | produkcia audiovizuálneho diela Gašparko | Bratislavské bábkové divadlo | 00164879 | Bc. Peter Paulus | 50605828 | 940,00 € | 27.03.2023 | 02.04.2023 | Faktúra | |||||
DFBV/0086/23 | nájom Nashuatec | Bratislavské bábkové divadlo | 00164879 | COPY OFFICE | 31377874 | 56,95 € | 27.03.2023 | 02.04.2023 | Faktúra | |||||
DFBV/0085/23 | voda | Bratislavské bábkové divadlo | 00164879 | Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. | 35850370 | 90,07 € | 27.03.2023 | 03.04.2023 | Faktúra | |||||
DFBV/0080/23 | hjovory | Bratislavské bábkové divadlo | 00164879 | ORANGE Slovensko, a.s. | 35897270 | 102,17 € | 22.03.2023 | 12.04.2023 | Faktúra | |||||
DFBV/0084/23 | oprava lampy | Bratislavské bábkové divadlo | 00164879 | Emil Štaffa BES-ELEKTRO | 17499283 | 43,00 € | 21.03.2023 | 29.03.2023 | Faktúra | |||||
DFBV/0083/23 | mesačné tlačoviny | Bratislavské bábkové divadlo | 00164879 | Divis SLOVAKIA spol. s r.o. | 35872772 | 163,20 € | 20.03.2023 | 29.03.2023 | Faktúra | |||||
DFBV/0082/23 | nájom Xerox | Bratislavské bábkové divadlo | 00164879 | COPY PRINT GROUP, a.s. | 45310106 | 31,24 € | 20.03.2023 | 29.03.2023 | Faktúra | |||||
DFBV/0081/23 | vodné, stočné | Bratislavské bábkové divadlo | 00164879 | Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. | 35850370 | 899,50 € | 20.03.2023 | 29.03.2023 | Faktúra | |||||
DFBV/0079/23 | režijno-dramaturgická spolupráca na inscenácii Vincent a Víchrica | Bratislavské bábkové divadlo | 00164879 | Občianske združenie Divadlo PIKI | 30869099 | 6 000,00 € | 20.03.2023 | 29.03.2023 | Faktúra |