Všetky dokumenty

  XML   CSV
Rozšírené vyhľadávanie

Rozšírené vyhľadávanie

Počet záznamov: 1084

Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkcia Typ
DFSJ/0085/25 suroviny Spojená škola, Myslenická 1, Pezinok 56266774 FRAMIPEK s.r.o. 31425062 158,07 € 14.04.2025 24.04.2025 Mgr. Monika Ignácová riaditeľka školy Faktúra
DFSJ/0084/25 suroviny Spojená škola, Myslenická 1, Pezinok 56266774 OVOCIT s.r.o. 45706336 270,05 € 14.04.2025 24.04.2025 Mgr. Monika Ignácová riaditeľka školy Faktúra
DFBV/0117/25 paušálna údržba výťahov - 03/2025 Spojená škola, Myslenická 1, Pezinok 56266774 Dušan Baďura Elektro-výťahy 44776624 120,00 € 11.04.2025 23.04.2025 Mgr. Monika Ignácová riaditeľka školy Faktúra
DFBV/0116/25 materiál - údržba Spojená škola, Myslenická 1, Pezinok 56266774 ENTO Železiarstvo ,s.r.o. 35798505 771,70 € 10.04.2025 23.04.2025 Mgr. Monika Ignácová riaditeľka školy Faktúra
VO/0032/25 dodávka a montáž LED osvetlenia basketbalových košov Spojená škola, Myslenická 1, Pezinok 56266774 LGR electronic, spol.s.r.o. 36322989 2 072,55 € 10.04.2025 10.04.2025 Ing. Natália Krejčiová Riaditeľka Objednávka
DFSJ/0082/25 zber a odvoz kuch. odpadu - 03/2025 Spojená škola, Myslenická 1, Pezinok 56266774 ESPIK Group s.r.o. 46754768 239,85 € 09.04.2025 24.04.2025 Mgr. Monika Ignácová riaditeľka školy Faktúra
DFSJ/0081/25 suroviny Spojená škola, Myslenická 1, Pezinok 56266774 HYZA a.s. 31562540 453,48 € 09.04.2025 24.04.2025 Mgr. Monika Ignácová riaditeľka školy Faktúra
DFBV/0114/25 spotrebný tovar Spojená škola, Myslenická 1, Pezinok 56266774 Limetka trade JTL Hala 35002174 504,31 € 09.04.2025 15.04.2025 Peter Šimeček Faktúra
DFBV/0115/25 právne poradenstvo Spojená škola, Myslenická 1, Pezinok 56266774 Advokátska kancelária JUDr.Henrich Dušek, s.r.o. 36740951 1 439,10 € 09.04.2025 15.04.2025 Peter Šimeček Faktúra
VO/0028/25 čistiace prostriedky Spojená škola, Myslenická 1, Pezinok 56266774 Limetka trade JTL Hala 35002174 504,31 € 09.04.2025 09.04.2025 Ing. Natália Krejčiová Riaditeľka Objednávka
DFSJ/0078/25 suroviny Spojená škola, Myslenická 1, Pezinok 56266774 Tropico Z, s.r.o. 51927217 590,91 € 08.04.2025 24.04.2025 Mgr. Monika Ignácová riaditeľka školy Faktúra
DFSJ/0077/25 suroviny Spojená škola, Myslenická 1, Pezinok 56266774 HYZA a.s. 31562540 271,88 € 08.04.2025 24.04.2025 Mgr. Monika Ignácová riaditeľka školy Faktúra
DFSJ/0080/25 suroviny Spojená škola, Myslenická 1, Pezinok 56266774 OVOCIT s.r.o. 45706336 1 260,85 € 08.04.2025 24.04.2025 Mgr. Monika Ignácová riaditeľka školy Faktúra
DFBV/0113/25 telefóny - Slovak Telekom 03/2025 Spojená škola, Myslenická 1, Pezinok 56266774 Slovak Telekom, a.s. 35763469 19,23 € 08.04.2025 23.04.2025 Mgr. Monika Ignácová riaditeľka školy Faktúra
DFSJ/0079/25 suroviny Spojená škola, Myslenická 1, Pezinok 56266774 Róbert Gašparík - mäsovýroba s.r.o. 36282782 406,35 € 08.04.2025 14.04.2025 Peter Šimeček Faktúra
VO/0030/25 vodoinštalačný materiál Spojená škola, Myslenická 1, Pezinok 56266774 ENTO Železiarstvo ,s.r.o. 35798505 771,70 € 08.04.2025 10.04.2025 Ing. Natália Krejčiová Riaditeľka Objednávka
VO/0027/25 právne poradenstvo Spojená škola, Myslenická 1, Pezinok 56266774 Advokátska kancelária JUDr.Henrich Dušek, s.r.o. 36740951 1 170,00 € 08.04.2025 08.04.2025 Ing. Natália Krejčiová Riaditeľka Objednávka
DFBV/0109/25 vývoz papieru a plastov - I.Q.2025 Spojená škola, Myslenická 1, Pezinok 56266774 Marius Pedersen, a.s. 34115901 516,60 € 07.04.2025 23.04.2025 Mgr. Monika Ignácová riaditeľka školy Faktúra
DFBV/0111/25 vodné, stočné - ŠI 03/2025 Spojená škola, Myslenická 1, Pezinok 56266774 Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. 35850370 379,12 € 07.04.2025 23.04.2025 Mgr. Monika Ignácová riaditeľka školy Faktúra
DFBV/0110/25 vyúčtovanie el.energie - škola 03/2025 Spojená škola, Myslenická 1, Pezinok 56266774 G&E Trading, a.s. 50131711 98,52 € 07.04.2025 23.04.2025 Mgr. Monika Ignácová riaditeľka školy Faktúra