Všetky dokumenty

  XML   CSV
Rozšírené vyhľadávanie

Rozšírené vyhľadávanie

Počet záznamov: 1481

Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkcia Typ
DFSJ/0203/25 suroviny Spojená škola, Myslenická 1, Pezinok 56266774 Róbert Gašparík - mäsovýroba s.r.o. 36282782 191,47 € 20.10.2025 06.11.2025 Ing. Stanislav Vaňo riaditeľ Faktúra
VO/0114/25 čistiace prostriedky do konvektomatu - kuchyňa Spojená škola, Myslenická 1, Pezinok 56266774 Limetka trade JTL Hala 35002174 139,50 € 17.10.2025 21.10.2025 Ing. Natália Krejčiová Riaditeľka Objednávka
DFSJ/0199/25 suroviny Spojená škola, Myslenická 1, Pezinok 56266774 Tropico Z, s.r.o. 51927217 590,91 € 16.10.2025 25.10.2025 Ing. Natália Krejčiová Riaditeľka Faktúra
DFSJ/0200/25 suroviny Spojená škola, Myslenická 1, Pezinok 56266774 HYZA a.s. 31562540 219,22 € 16.10.2025 29.10.2025 Peter Šimeček Faktúra
DFBV/0311/25 obrusy teflónové - žiaci OV Spojená škola, Myslenická 1, Pezinok 56266774 EVENIT, s.r.o., r.s.p. 43919073 756,00 € 14.10.2025 15.10.2025 Mgr. Zuzana Kontár Riaditeľka Faktúra
DFSJ/0198/25 suroviny Spojená škola, Myslenická 1, Pezinok 56266774 OVOCIT s.r.o. 45706336 785,85 € 14.10.2025 25.10.2025 Ing. Natália Krejčiová Riaditeľka Faktúra
DFBV/0312/25 vyradenie agendy - 1. časť Spojená škola, Myslenická 1, Pezinok 56266774 SLOVKOR-M, s.r.o. 35799340 900,00 € 14.10.2025 29.10.2025 Peter Šimeček Faktúra
DFBV/0310/25 paušálna údržba výťahov - 09/2025 Spojená škola, Myslenická 1, Pezinok 56266774 Dušan Baďura Elektro-výťahy 44776624 120,00 € 13.10.2025 23.10.2025 Peter Šimeček Faktúra
DFSJ/0196/25 zber a odvoz kuch. odpadu - 09/2025 Spojená škola, Myslenická 1, Pezinok 56266774 ESPIK Group s.r.o. 46754768 223,86 € 13.10.2025 25.10.2025 Ing. Natália Krejčiová Riaditeľka Faktúra
DFBV/0309/25 právne poradenstvo Spojená škola, Myslenická 1, Pezinok 56266774 Advokátska kancelária JUDr.Henrich Dušek, s.r.o. 36740951 332,10 € 10.10.2025 16.10.2025 Peter Šimeček Faktúra
VO/0113/25 kontrola a čistenie kanalizačného potrubia Spojená škola, Myslenická 1, Pezinok 56266774 Potápačské práce s.r.o. 51307766 5 052,84 € 10.10.2025 17.10.2025 Ing. Natália Krejčiová Riaditeľka Objednávka
DFSJ/0197/25 suroviny Spojená škola, Myslenická 1, Pezinok 56266774 FRAMIPEK s.r.o. 31425062 1 303,80 € 10.10.2025 25.10.2025 Ing. Natália Krejčiová Riaditeľka Faktúra
DFSJ/0195/25 suroviny Spojená škola, Myslenická 1, Pezinok 56266774 Róbert Gašparík - mäsovýroba s.r.o. 36282782 1 114,31 € 10.10.2025 25.10.2025 Ing. Natália Krejčiová Riaditeľka Faktúra
DFSJ/0192/25 suroviny Spojená škola, Myslenická 1, Pezinok 56266774 ATC - JR, s.r.o. 35760532 589,57 € 09.10.2025 16.10.2025 Peter Šimeček Faktúra
DFBV/0308/25 oprava vozidla - Peugoet Spojená škola, Myslenická 1, Pezinok 56266774 Standoservis, s.r.o. 52801896 145,00 € 09.10.2025 23.10.2025 Peter Šimeček Faktúra
DFSJ/0193/25 suroviny Spojená škola, Myslenická 1, Pezinok 56266774 OVOCIT s.r.o. 45706336 1 123,55 € 09.10.2025 23.10.2025 Peter Šimeček Faktúra
DFSJ/0194/25 suroviny Spojená škola, Myslenická 1, Pezinok 56266774 HYZA a.s. 31562540 187,82 € 09.10.2025 23.10.2025 Peter Šimeček Faktúra
DFBV/0307/25 predplatné - Právny kuriér pre školy /01.11.2025-31.10.2026/ Spojená škola, Myslenická 1, Pezinok 56266774 Dr. Josef RAABE Slovensko, s.r.o. 35908718 149,00 € 08.10.2025 16.10.2025 Peter Šimeček Faktúra
DFBV/0306/25 telefóny - 09/2025 OA Spojená škola, Myslenická 1, Pezinok 56266774 Slovak Telekom, a.s. 35763469 19,70 € 08.10.2025 16.10.2025 Peter Šimeček Faktúra
VO/0111/25 STK Peugeot PK 279 AO Spojená škola, Myslenická 1, Pezinok 56266774 Standoservis, s.r.o. 52801896 145,00 € 07.10.2025 09.10.2025 Ing. Natália Krejčiová Riaditeľka Objednávka