Faktúry
Počet záznamov: 3008
Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DFBV20220590 | laboratórne činnosti | Správa ciest Bratislavského samosprávneho kraja | 53871103 | VUIS – CESTY, spol. s r. o. | 17310229 | 1 992,00 € | 10.11.2022 | 24.11.2022 | Ing. Stanislav Vaňo | riaditeľ | Faktúra | |||
DFBV20220597 | refakturácia nákladov podľa prílohy RCB 09/2022 | Správa ciest Bratislavského samosprávneho kraja | 53871103 | Regionálne cesty Bratislava a.s. | 35947161 | 640,34 € | 10.11.2022 | 16.11.2022 | Ing. Stanislav Vaňo | riaditeľ | Faktúra | |||
DFBV20220596 | prenájom zariadení 9/22 | Správa ciest Bratislavského samosprávneho kraja | 53871103 | Regionálne cesty Bratislava a.s. | 35947161 | 7 890,60 € | 10.11.2022 | 24.11.2022 | Ing. Stanislav Vaňo | riaditeľ | Faktúra | |||
DFBV20220600 | bezpečnostné nálepky | Správa ciest Bratislavského samosprávneho kraja | 53871103 | Inštitút bezpečnosti práce, s.r.o. | 35859857 | 124,80 € | 10.11.2022 | 24.11.2022 | Ing. Stanislav Vaňo | riaditeľ | Faktúra | |||
DFBV20220599 | stojan s roštom, záchytná vaňa, stojan na sudy | Správa ciest Bratislavského samosprávneho kraja | 53871103 | MEVA-SK s.r.o. Rožňava | 31681051 | 6 621,60 € | 10.11.2022 | 24.11.2022 | Ing. Stanislav Vaňo | riaditeľ | Faktúra | |||
DFBV20220595 | kontrola PHP a oprava PHP v MA | Správa ciest Bratislavského samosprávneho kraja | 53871103 | LIVONEC SK, s.r.o. | 48121347 | 278,64 € | 10.11.2022 | 22.11.2022 | Ing. Stanislav Vaňo | riaditeľ | Faktúra | |||
DFBV20220594 | kontrola PHP a oprava PHP v SC | Správa ciest Bratislavského samosprávneho kraja | 53871103 | LIVONEC SK, s.r.o. | 48121347 | 333,60 € | 10.11.2022 | 22.11.2022 | Ing. Stanislav Vaňo | riaditeľ | Faktúra | |||
DFBV20220593 | kontrola PHP a oprava PHP v BA | Správa ciest Bratislavského samosprávneho kraja | 53871103 | LIVONEC SK, s.r.o. | 48121347 | 158,52 € | 10.11.2022 | 22.11.2022 | Ing. Stanislav Vaňo | riaditeľ | Faktúra | |||
DFBV20220592 | kontrola PHP a oprava PHP v PK | Správa ciest Bratislavského samosprávneho kraja | 53871103 | LIVONEC SK, s.r.o. | 48121347 | 498,72 € | 10.11.2022 | 22.11.2022 | Ing. Stanislav Vaňo | riaditeľ | Faktúra | |||
DFBV20220598 | dobropis k faktúre 2022025 RCB | Správa ciest Bratislavského samosprávneho kraja | 53871103 | Regionálne cesty Bratislava a.s. | 35947161 | -1,52 € | 10.11.2022 | 16.11.2022 | Ing. Stanislav Vaňo | riaditeľ | Faktúra | |||
DFBV20220589 | internet 11/22 | Správa ciest Bratislavského samosprávneho kraja | 53871103 | SWAN, a.s. | 47258314 | 420,00 € | 10.11.2022 | 22.11.2022 | Ing. Stanislav Vaňo | riaditeľ | Faktúra | |||
DFBV20220588 | internet 11/22 | Správa ciest Bratislavského samosprávneho kraja | 53871103 | SWAN, a.s. | 47258314 | 1 057,84 € | 10.11.2022 | 22.11.2022 | Ing. Stanislav Vaňo | riaditeľ | Faktúra | |||
OZ20220057 | vrátenie finančnej zábezpeky na VDZ | Správa ciest Bratislavského samosprávneho kraja | 53871103 | Hardman UH, a. s. | 26215951 | 5 000,00 € | 10.11.2022 | 16.11.2022 | Ing. Stanislav Vaňo | riaditeľ | Faktúra | |||
DFBV20220582 | el. energia 10/22 BA, PK a MA | Správa ciest Bratislavského samosprávneho kraja | 53871103 | MAGNA ENERGIA, a.s. | 35743565 | -482,90 € | 09.11.2022 | 24.11.2022 | Ing. Stanislav Vaňo | riaditeľ | Faktúra | |||
DFBV20220584 | diagnostika nakladača Kramer T680 BAZ514 | Správa ciest Bratislavského samosprávneho kraja | 53871103 | Wacker Neuson s.r.o. | 36620068 | 288,00 € | 09.11.2022 | 24.11.2022 | Ing. Stanislav Vaňo | riaditeľ | Faktúra | |||
DFBV20220585 | PHM 10/22 | Správa ciest Bratislavského samosprávneho kraja | 53871103 | SLOVNAFT, a.s. | 31322832 | 73,54 € | 09.11.2022 | 28.11.2022 | Ing. Stanislav Vaňo | riaditeľ | Faktúra | |||
DFBV20220586 | mydlo, Wc papier | Správa ciest Bratislavského samosprávneho kraja | 53871103 | PhDr. Gabriela Spišáková - Majster Papier | 33768897 | 259,34 € | 09.11.2022 | 24.11.2022 | Ing. Stanislav Vaňo | riaditeľ | Faktúra | |||
DFBV20220583 | ST 10/22 | Správa ciest Bratislavského samosprávneho kraja | 53871103 | Slovak Telekom, a.s. | 35763469 | 192,68 € | 09.11.2022 | 22.11.2022 | Ing. Stanislav Vaňo | riaditeľ | Faktúra | |||
DFBV20220579 | ST 10/22 | Správa ciest Bratislavského samosprávneho kraja | 53871103 | Slovak Telekom, a.s. | 35763469 | 808,91 € | 09.11.2022 | 22.11.2022 | Ing. Stanislav Vaňo | riaditeľ | Faktúra | |||
DFBV20220587 | el. energia Šenkvice 11/22 | Správa ciest Bratislavského samosprávneho kraja | 53871103 | MAGNA ENERGIA, a.s. | 35743565 | 43,44 € | 09.11.2022 | 22.11.2022 | Ing. Stanislav Vaňo | riaditeľ | Faktúra | |||
DFBV20220581 | správa ORIS 10/22 | Správa ciest Bratislavského samosprávneho kraja | 53871103 | ICP Integrated Computer Programs, s.r.o. | 31587411 | 240,00 € | 09.11.2022 | 22.11.2022 | Ing. Stanislav Vaňo | riaditeľ | Faktúra | |||
DFBV20220580 | technická podpora ORIS 10/22 | Správa ciest Bratislavského samosprávneho kraja | 53871103 | ICP Integrated Computer Programs, s.r.o. | 31587411 | 2 718,00 € | 09.11.2022 | 22.11.2022 | Ing. Stanislav Vaňo | riaditeľ | Faktúra | |||
DFBV20220578 | školenie " Hydroizolácie mostov, tunelov a iných objektov inžinierskych stavieb" | Správa ciest Bratislavského samosprávneho kraja | 53871103 | Etela Bačenková - Dom techniky | 44543085 | 288,00 € | 09.11.2022 | 14.11.2022 | Ing. Stanislav Vaňo | riaditeľ | Faktúra | |||
DFBV20220577 | SL 11/22 | Správa ciest Bratislavského samosprávneho kraja | 53871103 | Up Déjeuner, s.r.o. | 53528654 | 5 440,00 € | 03.11.2022 | 14.11.2022 | Ing. Stanislav Vaňo | riaditeľ | Faktúra | |||
OZ20220056 | PZP 01.01.23-31.12.2023 | Správa ciest Bratislavského samosprávneho kraja | 53871103 | KOOPERATIVA poisťovňa, a.s. Vienna Insurance Group | 00585441 | 7 823,33 € | 02.11.2022 | 13.12.2022 | Ing. Stanislav Vaňo | riaditeľ | Faktúra | |||
DFBV20220575 | vývoz žumpy 10/2022 | Správa ciest Bratislavského samosprávneho kraja | 53871103 | FEKIS s. r. o. | 53777689 | 422,40 € | 02.11.2022 | 24.11.2022 | Ing. Stanislav Vaňo | riaditeľ | Faktúra | |||
DFBV20220576 | PD na DDZ svetelného riadenia križovatiek ciest III/1082 a III/1083 | Správa ciest Bratislavského samosprávneho kraja | 53871103 | TICHÝ, s.r.o. | 45535426 | 5 940,00 € | 02.11.2022 | 24.11.2022 | Ing. Stanislav Vaňo | riaditeľ | Faktúra | |||
DFBV20220574 | domestos | Správa ciest Bratislavského samosprávneho kraja | 53871103 | PhDr. Gabriela Spišáková - Majster Papier | 33768897 | 8,34 € | 02.11.2022 | 24.11.2022 | Ing. Stanislav Vaňo | riaditeľ | Faktúra | |||
DFBV20220573 | mydlo, Wc papier | Správa ciest Bratislavského samosprávneho kraja | 53871103 | PhDr. Gabriela Spišáková - Majster Papier | 33768897 | 126,71 € | 02.11.2022 | 24.11.2022 | Ing. Stanislav Vaňo | riaditeľ | Faktúra | |||
DFBV20220571 | vodné a stočné 01.10.-30.10.22 BA | Správa ciest Bratislavského samosprávneho kraja | 53871103 | Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. | 35850370 | 148,97 € | 02.11.2022 | 24.11.2022 | Ing. Stanislav Vaňo | riaditeľ | Faktúra |