Všetky dokumenty
Počet záznamov: 7198
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DFBV20260079 | pevné linky, internet, TV 1/2026 | Správa ciest Bratislavského samosprávneho kraja | 53871103 | Slovak Telekom, a.s. | 35763469 | 202,54 € | 06.02.2026 | 17.02.2026 | Ing. Stanislav Vaňo | riaditeľ | Faktúra | |||
| DFBV20260080 | mobilné služby, SMS parking 1/2026 | Správa ciest Bratislavského samosprávneho kraja | 53871103 | Slovak Telekom, a.s. | 35763469 | 746,95 € | 06.02.2026 | 17.02.2026 | Ing. Stanislav Vaňo | riaditeľ | Faktúra | |||
| DFBV20260090 | el. energia 1/2026 PK, MA, BA, SC | Správa ciest Bratislavského samosprávneho kraja | 53871103 | G&E Trading, a.s. | 50131711 | 2 632,21 € | 06.02.2026 | 17.02.2026 | Ing. Stanislav Vaňo | riaditeľ | Faktúra | |||
| DFBV20260092 | zdravotnícke prehliadky 1/2026 | Správa ciest Bratislavského samosprávneho kraja | 53871103 | TP Sante s.r.o. | 35945249 | 312,00 € | 06.02.2026 | 05.03.2026 | Ing. Stanislav Vaňo | riaditeľ | Faktúra | |||
| DFBV20260074 | elektroinštalačné práce križovatka | Správa ciest Bratislavského samosprávneho kraja | 53871103 | Handystav s.r.o. | 51794764 | 1 379,65 € | 06.02.2026 | 05.03.2026 | Ing. Stanislav Vaňo | riaditeľ | Faktúra | |||
| OBJ62/02/26 | tachografová karta - Peter Matejka | Správa ciest Bratislavského samosprávneho kraja | 53871103 | Alanata a.s. | 54629331 | 54,00 € | 06.02.2026 | 10.03.2026 | Peter Šimeček | Objednávka | ||||
| DFBV20260072 | prenájom náradia | Správa ciest Bratislavského samosprávneho kraja | 53871103 | Betis rental s. r. o. | 52002748 | 33,00 € | 05.02.2026 | 09.02.2026 | Ing. Stanislav Vaňo | riaditeľ | Faktúra | |||
| OBJ08/02/26 | dodanie REaktiv asfaltovej zmesi na stredisko Malacky | Správa ciest Bratislavského samosprávneho kraja | 53871103 | DOPRA - VIA, a.s | 00684422 | 896,42 € | 05.02.2026 | 10.02.2026 | Peter Šimeček | Objednávka | ||||
| OBJ09/02/26 | školenia Patrik Gálik a Tibor Tanko | Správa ciest Bratislavského samosprávneho kraja | 53871103 | BOZPO, s.r.o. | 36332151 | 144,00 € | 05.02.2026 | 10.02.2026 | Peter Šimeček | Objednávka | ||||
| OBJ11/02/26 | dodávka penetračného postreku REaktiv PRIMER do Pezinka | Správa ciest Bratislavského samosprávneho kraja | 53871103 | DOPRA - VIA, a.s | 00684422 | 642,06 € | 05.02.2026 | 11.02.2026 | Peter Šimeček | Objednávka | ||||
| OBJ13/02/26 | údržba plynového kotla v kotolni strediska Pezinok | Správa ciest Bratislavského samosprávneho kraja | 53871103 | Evanson s.r.o. | 50396366 | 246,00 € | 05.02.2026 | 11.02.2026 | Peter Šimeček | Objednávka | ||||
| DFBV20260091 | Multisportkarty 2/2026 | Správa ciest Bratislavského samosprávneho kraja | 53871103 | Benefit Systems Slovakia s.r.o. | 48059528 | 691,64 € | 05.02.2026 | 17.02.2026 | Ing. Stanislav Vaňo | riaditeľ | Faktúra | |||
| OZ20260002 | poplatok za komunálna odpad 2026 BA | Správa ciest Bratislavského samosprávneho kraja | 53871103 | Hlavné mesto Slovenskej republiky Bratislava | 00603481 | 1 121,69 € | 05.02.2026 | 17.02.2026 | Ing. Stanislav Vaňo | riaditeľ | Faktúra | |||
| DFBV20260081 | motorová nafta - MA | Správa ciest Bratislavského samosprávneho kraja | 53871103 | TaM trans spedition, s.r.o. | 34140425 | 6 298,71 € | 05.02.2026 | 26.02.2026 | Ing. Stanislav Vaňo | riaditeľ | Faktúra | |||
| DFBV20260082 | motorová nafta - PK | Správa ciest Bratislavského samosprávneho kraja | 53871103 | TaM trans spedition, s.r.o. | 34140425 | 5 431,31 € | 05.02.2026 | 26.02.2026 | Ing. Stanislav Vaňo | riaditeľ | Faktúra | |||
| DFBV20260073 | pracovné odevy | Správa ciest Bratislavského samosprávneho kraja | 53871103 | ĽUBICA, s.r.o. | 50982516 | 2 006,67 € | 05.02.2026 | 05.03.2026 | Ing. Stanislav Vaňo | riaditeľ | Faktúra | |||
| DFBV20260078 | oprava budovy BA | Správa ciest Bratislavského samosprávneho kraja | 53871103 | CANSTAV, s.r.o. | 46794662 | 550,57 € | 05.02.2026 | 05.03.2026 | Ing. Stanislav Vaňo | riaditeľ | Faktúra | |||
| DFBV20260084 | asfaltová zmes | Správa ciest Bratislavského samosprávneho kraja | 53871103 | DOPRA - VIA, a.s | 00684422 | 1 706,80 € | 05.02.2026 | 12.03.2026 | Ing. Stanislav Vaňo | riaditeľ | Faktúra | |||
| DFBV20260035 | prenájom oceľových fliaš 1/2026 | Správa ciest Bratislavského samosprávneho kraja | 53871103 | Messer Tatragas, spol. s r.o. | 00685852 | 62,73 € | 04.02.2026 | 06.02.2026 | Ing. Stanislav Vaňo | riaditeľ | Faktúra | |||
| DFBV20260071 | prenájom oceľových fliaš dobr. | Správa ciest Bratislavského samosprávneho kraja | 53871103 | Messer Tatragas, spol. s r.o. | 00685852 | -129,64 € | 04.02.2026 | 06.02.2026 | Ing. Stanislav Vaňo | riaditeľ | Faktúra |