Faktúry
Počet záznamov: 3305
Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DFSJ/0379/23 | potraviny | Spojená škola Ostredková | 53242726 | Rom - Mon | 50974319 | 314,57 € | 20.12.2023 | 31.12.2023 | Mgr. Monika Ignácová | riaditeľka školy | Faktúra | |||
DFBV/0430/23 | elektronické otváranie dverí-materiál | Spojená škola Ostredková | 53242726 | IZOCOM | 37499084 | 707,92 € | 20.12.2023 | 27.12.2023 | Mgr. Monika Ignácová | riaditeľka školy | Faktúra | |||
DFBV/0428/23 | interaktívne učebnice | Spojená škola Ostredková | 53242726 | FAST ADVERT s.r.o | 09640584 | 630,00 € | 19.12.2023 | 27.12.2023 | Mgr. Monika Ignácová | riaditeľka školy | Faktúra | |||
DFBV/0419/23 | služby IT | Spojená škola Ostredková | 53242726 | EasyTech,s.r.o | 46599231 | 1 050,00 € | 18.12.2023 | 20.12.2023 | Faktúra | |||||
DFBV/0420/23 | sekacie kombinované kladivo | Spojená škola Ostredková | 53242726 | Prespor | 31340326 | 635,00 € | 18.12.2023 | 19.12.2023 | Faktúra | |||||
DFBV/0424/23 | seminár | Spojená škola Ostredková | 53242726 | VEMA | 31355374 | 60,00 € | 18.12.2023 | 27.12.2023 | Mgr. Monika Ignácová | riaditeľka školy | Faktúra | |||
DFBV/0423/23 | prenájom športových priestorov na tréningy DŽ | Spojená škola Ostredková | 53242726 | JUDO CLUB SLAVIA STU Bratislava | 30869889 | 1 500,00 € | 18.12.2023 | 27.12.2023 | Mgr. Monika Ignácová | riaditeľka školy | Faktúra | |||
DFBV/0421/23 | publikácia - šj | Spojená škola Ostredková | 53242726 | RAABE | 20219072 | 49,20 € | 18.12.2023 | 27.12.2023 | Mgr. Monika Ignácová | riaditeľka školy | Faktúra | |||
DFBV/0422/23 | dodávka a montáž vchodových dverí | Spojená škola Ostredková | 53242726 | ALDAM | 53367715 | 39 864,08 € | 18.12.2023 | 27.12.2023 | Mgr. Monika Ignácová | riaditeľka školy | Faktúra | |||
DFBV/0425/23 | stacionárny stôl do fizioterap.miestnosti | Spojená škola Ostredková | 53242726 | JUVENTAS | 46449035 | 1 003,20 € | 18.12.2023 | 27.12.2023 | Mgr. Monika Ignácová | riaditeľka školy | Faktúra | |||
DFBV/0390/23 | športový materiál pre sekciu DŽ | Spojená škola Ostredková | 53242726 | Branislav Kondrčík | 35042681 | 171,66 € | 16.12.2023 | 20.12.2023 | Faktúra | |||||
DFBV/0418/23 | podpora digitálnej transformácie | Spojená škola Ostredková | 53242726 | KVANT, s.r.o | 31398294 | 1 884,00 € | 15.12.2023 | 19.12.2023 | Faktúra | |||||
DFBV/0417/23 | asc dochádzka | Spojená škola Ostredková | 53242726 | ASC Applied Software | 31361161 | 514,00 € | 15.12.2023 | 19.12.2023 | Faktúra | |||||
DFSJ/0373/23 | potraviny | Spojená škola Ostredková | 53242726 | MABONEX | 31428819 | 31,87 € | 15.12.2023 | 31.12.2023 | Mgr., PhD. Karol Mikuška | Zástupca riaditeľa | Faktúra | |||
DFSJ/0378/23 | potraviny | Spojená škola Ostredková | 53242726 | UNIQUE SR | 35928182 | 264,96 € | 15.12.2023 | 31.12.2023 | Faktúra | |||||
DFSJ/0377/23 | potraviny | Spojená škola Ostredková | 53242726 | Rom - Mon | 50974319 | 889,12 € | 15.12.2023 | 31.12.2023 | Faktúra | |||||
DFSJ/0376/23 | potraviny | Spojená škola Ostredková | 53242726 | UNIQUE SR | 35928182 | 1 288,50 € | 15.12.2023 | 31.12.2023 | Faktúra | |||||
DFSJ/0375/23 | potraviny | Spojená škola Ostredková | 53242726 | Rom - Mon | 50974319 | 983,57 € | 15.12.2023 | 31.12.2023 | Faktúra | |||||
DFSJ/0370/23 | potraviny | Spojená škola Ostredková | 53242726 | Rom - Mon | 50974319 | 737,33 € | 15.12.2023 | 31.12.2023 | Faktúra | |||||
DFSJ/0374/23 | potraviny | Spojená škola Ostredková | 53242726 | Pekáreň-Karol Tanglmayer | 32095767 | 261,36 € | 15.12.2023 | 31.12.2023 | Faktúra | |||||
DFSJ/0372/23 | potraviny | Spojená škola Ostredková | 53242726 | MIRAN | 14000750 | 590,76 € | 15.12.2023 | 31.12.2023 | Faktúra | |||||
DFSJ/0371/23 | potraviny | Spojená škola Ostredková | 53242726 | MIRAN | 14000750 | 993,54 € | 15.12.2023 | 31.12.2023 | Faktúra | |||||
DFBV/0414/23 | kreslá do fizioterap. miestnosti | Spojená škola Ostredková | 53242726 | Kondela | 36409154 | 327,00 € | 14.12.2023 | 18.12.2023 | Faktúra | |||||
DFBV/0416/23 | elektrina | Spojená škola Ostredková | 53242726 | Západoslov. elektrárne | 36677281 | 433,03 € | 14.12.2023 | 19.12.2023 | Faktúra | |||||
DFBV/0415/23 | elektrina | Spojená škola Ostredková | 53242726 | Západoslov. elektrárne | 36677281 | 157,16 € | 14.12.2023 | 19.12.2023 | Faktúra | |||||
DFBV/0413/23 | zámky a kľúče k vchodovým dverám | Spojená škola Ostredková | 53242726 | MaG MARKET | 31321453 | 1 085,21 € | 14.12.2023 | 18.12.2023 | Faktúra | |||||
DFSJ/0368/23 | potraviny | Spojená škola Ostredková | 53242726 | Bidfood | 34152199 | 415,24 € | 14.12.2023 | 31.12.2023 | Faktúra | |||||
DFSJ/0369/23 | potraviny | Spojená škola Ostredková | 53242726 | Champion Food | 36336882 | 244,86 € | 14.12.2023 | 31.12.2023 | Faktúra | |||||
DFBV/0411/23 | služby BOZP | Spojená škola Ostredková | 53242726 | Milan Bojnanský | 40961478 | 132,00 € | 13.12.2023 | 18.12.2023 | Faktúra | |||||
DFBV/0412/23 | športový materiál pre sekciu VO | Spojená škola Ostredková | 53242726 | STEBA VOLLEY | 05987237 | 496,00 € | 13.12.2023 | 18.12.2023 | Faktúra |