Faktúry
Počet záznamov: 4515
Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DFBV/0087/20 | aranžerský materiál MDSR | Spojená škola, Bratislavská 44, Malinovo | 52585212 | Queen Rose s.r.o. | 44137541 | 107,29 € | 21.02.2020 | 15.03.2020 | Mgr. Monika Ignácová | riaditeľka školy | Faktúra | |||
DFBV/0086/20 | aranžerský materiál BSK | Spojená škola, Bratislavská 44, Malinovo | 52585212 | Queen Rose s.r.o. | 44137541 | 591,52 € | 21.02.2020 | 15.03.2020 | Mgr. Monika Ignácová | riaditeľka školy | Faktúra | |||
DFBV/0088/20 | čistiace potreby | Spojená škola, Bratislavská 44, Malinovo | 52585212 | SLOVPAP Slovakia s.r.o. | 35888318 | 61,03 € | 19.02.2020 | 15.03.2020 | Mgr. Monika Ignácová | riaditeľka školy | Faktúra | |||
DFBV/0089/20 | telefonické služby | Spojená škola, Bratislavská 44, Malinovo | 52585212 | ORANGE Slovensko a.s. | 35697270 | 231,45 € | 19.02.2020 | 15.03.2020 | Mgr. Monika Ignácová | riaditeľka školy | Faktúra | |||
DFBV/0092/20 | kancelárské potreby | Spojená škola, Bratislavská 44, Malinovo | 52585212 | Ján Volf | 11785250 | 195,52 € | 18.02.2020 | 15.03.2020 | Mgr. Monika Ignácová | riaditeľka školy | Faktúra | |||
DFBV/0082/20 | stravné lístky 1/2020 | Spojená škola, Bratislavská 44, Malinovo | 52585212 | GGFS s.r.o. | 47079690 | 329,38 € | 18.02.2020 | 02.04.2020 | Mgr. Monika Ignácová | riaditeľka školy | Faktúra | |||
DFBV/0071/20 | preddavok el. energie Školská | Spojená škola, Bratislavská 44, Malinovo | 52585212 | SLOVAKIA ENERGY, s.r.o. | 36807702 | 146,00 € | 17.02.2020 | 06.03.2020 | Mgr. Monika Ignácová | riaditeľka školy | Faktúra | |||
DFBV/0072/20 | preddavok el. energie Višňová | Spojená škola, Bratislavská 44, Malinovo | 52585212 | SLOVAKIA ENERGY, s.r.o. | 36807702 | 200,00 € | 17.02.2020 | 06.03.2020 | Mgr. Monika Ignácová | riaditeľka školy | Faktúra | |||
DFBV/0090/20 | čistiace potreby | Spojená škola, Bratislavská 44, Malinovo | 52585212 | SLOVPAP Slovakia s.r.o. | 35888318 | 471,53 € | 17.02.2020 | 15.03.2020 | Mgr. Monika Ignácová | riaditeľka školy | Faktúra | |||
DFBV/0077/20 | oprava zvonenia | Spojená škola, Bratislavská 44, Malinovo | 52585212 | ABELA s.r.o. | 35823399 | 122,40 € | 14.02.2020 | 06.03.2020 | Mgr. Monika Ignácová | riaditeľka školy | Faktúra | |||
DFBV/0097/20 | čistiace potreby | Spojená škola, Bratislavská 44, Malinovo | 52585212 | SLOVPAP Slovakia s.r.o. | 35888318 | 1 463,30 € | 14.02.2020 | 15.03.2020 | Mgr. Monika Ignácová | riaditeľka školy | Faktúra | |||
DFBV/0073/20 | CD nosiče | Spojená škola, Bratislavská 44, Malinovo | 52585212 | Pavelčákovci s.r.o. | 31687211 | 60,00 € | 13.02.2020 | 06.03.2020 | Mgr. Monika Ignácová | riaditeľka školy | Faktúra | |||
DFS1/0012/20 | nákup potravín ŠJ | Spojená škola, Bratislavská 44, Malinovo | 52585212 | Rajček Michal - EMONT | 11866225 | 37,20 € | 13.02.2020 | 06.03.2020 | Mgr. Monika Ignácová | riaditeľka školy | Faktúra | |||
DFS1/0013/20 | nákup potravín ŠJ | Spojená škola, Bratislavská 44, Malinovo | 52585212 | ATC-JR, s.r.o. | 35760532 | 695,37 € | 13.02.2020 | 06.03.2020 | Mgr. Monika Ignácová | riaditeľka školy | Faktúra | |||
DFS1/0014/20 | nákup potravín ŠJ | Spojená škola, Bratislavská 44, Malinovo | 52585212 | MABONEX Slovakia s.r.o. | 31428819 | 351,85 € | 13.02.2020 | 06.03.2020 | Mgr. Monika Ignácová | riaditeľka školy | Faktúra | |||
DFS1/0011/20 | nákup potravín ŠJ | Spojená škola, Bratislavská 44, Malinovo | 52585212 | LuEst s.r.o. | 45965579 | 340,97 € | 13.02.2020 | 06.03.2020 | Mgr. Monika Ignácová | riaditeľka školy | Faktúra | |||
DFS1/0008/20 | nákup potravín ŠJ | Spojená škola, Bratislavská 44, Malinovo | 52585212 | LuEst s.r.o. | 45965579 | 364,72 € | 13.02.2020 | 06.03.2020 | Mgr. Monika Ignácová | riaditeľka školy | Faktúra | |||
DFS1/0010/20 | nákup potravín ŠJ | Spojená škola, Bratislavská 44, Malinovo | 52585212 | Bidfood Slovakia, s.r.o. | 34152199 | 218,75 € | 13.02.2020 | 06.03.2020 | Mgr. Monika Ignácová | riaditeľka školy | Faktúra | |||
DFS1/0009/20 | nákup potravín ŠJ | Spojená škola, Bratislavská 44, Malinovo | 52585212 | Bidfood Slovakia, s.r.o. | 34152199 | 118,26 € | 13.02.2020 | 06.03.2020 | Mgr. Monika Ignácová | riaditeľka školy | Faktúra | |||
DFBV/0070/20 | nedoplatok plyn 1/2020 | Spojená škola, Bratislavská 44, Malinovo | 52585212 | Slovenský plynárenský priemysel, a.s. | 35815256 | 706,68 € | 13.02.2020 | 06.03.2020 | Mgr. Monika Ignácová | riaditeľka školy | Faktúra | |||
DFBV/0069/20 | reklama školy na autobusoch | Spojená škola, Bratislavská 44, Malinovo | 52585212 | JEZET reklamná agentúra s.r.o. | 35763205 | 414,00 € | 13.02.2020 | 06.03.2020 | Mgr. Monika Ignácová | riaditeľka školy | Faktúra | |||
DFBV/0075/20 | tabuľe informačné | Spojená škola, Bratislavská 44, Malinovo | 52585212 | Kahmann-Frilla Lichtwerbung s.r.o. | 17317398 | 103,20 € | 13.02.2020 | 06.03.2020 | Mgr. Monika Ignácová | riaditeľka školy | Faktúra | |||
DFBV/0074/20 | kreslo 2 x | Spojená škola, Bratislavská 44, Malinovo | 52585212 | Tomáš Hula | 47688769 | 219,22 € | 13.02.2020 | 06.03.2020 | Mgr. Monika Ignácová | riaditeľka školy | Faktúra | |||
DFBV/0096/20 | Pohovka HUGO | Spojená škola, Bratislavská 44, Malinovo | 52585212 | OK nábytok, s.r.o. | 51972336 | 826,00 € | 13.02.2020 | 09.03.2020 | Mgr. Monika Ignácová | riaditeľka školy | Faktúra | |||
DFBV/0058/20 | poplatok za prehlásenie ŠKODA OKTÁVIA | Spojená škola, Bratislavská 44, Malinovo | 52585212 | Volkswagen s.r.o | 31341438 | 12,00 € | 12.02.2020 | 23.02.2020 | Mgr. Monika Ignácová | riaditeľka školy | Faktúra | |||
DFBV/0067/20 | vodné Višňová | Spojená škola, Bratislavská 44, Malinovo | 52585212 | Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. | 35850370 | 3,37 € | 11.02.2020 | 06.03.2020 | Mgr. Monika Ignácová | riaditeľka školy | Faktúra | |||
DFBV/0056/20 | telefonické služby | Spojená škola, Bratislavská 44, Malinovo | 52585212 | Slovak Telekom, a.s. | 35763469 | 121,39 € | 11.02.2020 | 06.03.2020 | Mgr. Monika Ignácová | riaditeľka školy | Faktúra | |||
DFBV/0064/20 | občerstvenie Malinovský Valentín | Spojená škola, Bratislavská 44, Malinovo | 52585212 | FLORIL, s.r.o. | 46030859 | 28,80 € | 11.02.2020 | 06.03.2020 | Mgr. Monika Ignácová | riaditeľka školy | Faktúra | |||
DFBV/0065/20 | služby správy a údržby počitačovej siete | Spojená škola, Bratislavská 44, Malinovo | 52585212 | Ing. Martin Rimbala | 44426488 | 280,00 € | 11.02.2020 | 17.03.2020 | Mgr. Monika Ignácová | riaditeľka školy | Faktúra | |||
DFBV/0068/20 | havarijné poistenie OKTÁVIA | Spojená škola, Bratislavská 44, Malinovo | 52585212 | UNIQA poisťovňa, a.s. | 00653501 | 370,38 € | 10.02.2020 | 23.02.2020 | Mgr. Monika Ignácová | riaditeľka školy | Faktúra |