Faktúry
Počet záznamov: 4515
Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DFBV/0169/19 | telefonické služby | Spojená škola, Bratislavská 44, Malinovo | 52585212 | ORANGE Slovensko a.s. | 35697270 | 182,22 € | 19.12.2019 | 27.12.2019 | Mgr. Monika Ignácová | riaditeľka školy | Faktúra | |||
DFBV/0151/19 | upomienka 9/2019 | Spojená škola, Bratislavská 44, Malinovo | 52585212 | innogy Slovensko s.r.o. | 44291809 | 3,00 € | 17.12.2019 | 27.12.2019 | Mgr. Monika Ignácová | riaditeľka školy | Faktúra | |||
DFBV/0164/19 | aranžerský materiál | Spojená škola, Bratislavská 44, Malinovo | 52585212 | Queen Rose s.r.o. | 44137541 | 67,42 € | 17.12.2019 | 27.12.2019 | Mgr. Monika Ignácová | riaditeľka školy | Faktúra | |||
DFBV/0168/19 | inzercia v týždenníku | Spojená škola, Bratislavská 44, Malinovo | 52585212 | Petit Press, a.s. Div. Týždenníkov o.z. | 35790253 | 288,00 € | 17.12.2019 | 27.12.2019 | Mgr. Monika Ignácová | riaditeľka školy | Faktúra | |||
DFBV/0165/19 | kontrola výťahov 4.Q. | Spojená škola, Bratislavská 44, Malinovo | 52585212 | Servis elektro-zdvíhacie zariadenia, s.r.o. | 46817671 | 360,00 € | 17.12.2019 | 02.02.2020 | Mgr. Monika Ignácová | riaditeľka školy | Faktúra | |||
DFSJ/0081/19 | nákup potraviny ŠJ | Spojená škola, Bratislavská 44, Malinovo | 52585212 | Rajček Michal - EMONT | 11866225 | 55,52 € | 16.12.2019 | 27.12.2019 | Mgr. Monika Ignácová | riaditeľka školy | Faktúra | |||
DFBV/0167/19 | školenie PAM | Spojená škola, Bratislavská 44, Malinovo | 52585212 | Vema s.r.o. | 31355374 | 60,00 € | 16.12.2019 | 27.12.2019 | Mgr. Monika Ignácová | riaditeľka školy | Faktúra | |||
DFSJ/0084/19 | nákup potraviny ŠJ | Spojená škola, Bratislavská 44, Malinovo | 52585212 | LuEst s.r.o. | 45965579 | 560,56 € | 14.12.2019 | 19.12.2019 | Mgr. Monika Ignácová | riaditeľka školy | Faktúra | |||
DFBV/0150/19 | preddavok plynu 12/2019 | Spojená škola, Bratislavská 44, Malinovo | 52585212 | innogy Slovensko s.r.o. | 44291809 | 478,00 € | 12.12.2019 | 27.12.2019 | Mgr. Monika Ignácová | riaditeľka školy | Faktúra | |||
DFBV/0152/19 | telefonické služby | Spojená škola, Bratislavská 44, Malinovo | 52585212 | Slovak Telekom, a.s. | 35763469 | 120,65 € | 12.12.2019 | 27.12.2019 | Mgr. Monika Ignácová | riaditeľka školy | Faktúra | |||
DFBV/0160/19 | PZP OKTÁVIA | Spojená škola, Bratislavská 44, Malinovo | 52585212 | UNIQA poisťovňa, a.s. | 00653501 | 167,16 € | 12.12.2019 | 07.01.2020 | Mgr. Monika Ignácová | riaditeľka školy | Faktúra | |||
DFBV/0161/19 | PZP TRAKTOR | Spojená škola, Bratislavská 44, Malinovo | 52585212 | UNIQA poisťovňa, a.s. | 00653501 | 34,08 € | 12.12.2019 | 07.01.2020 | Mgr. Monika Ignácová | riaditeľka školy | Faktúra | |||
DFBV/0162/19 | PZP DUCATO | Spojená škola, Bratislavská 44, Malinovo | 52585212 | UNIQA poisťovňa, a.s. | 00653501 | 563,40 € | 12.12.2019 | 07.01.2020 | Mgr. Monika Ignácová | riaditeľka školy | Faktúra | |||
DFBV/0158/19 | telefonické služby | Spojená škola, Bratislavská 44, Malinovo | 52585212 | Slovak Telekom, a.s. | 35763469 | 23,63 € | 11.12.2019 | 18.12.2019 | Mgr. Monika Ignácová | riaditeľka školy | Faktúra | |||
DFSJ/0085/19 | nákup potraviny ŠJ | Spojená škola, Bratislavská 44, Malinovo | 52585212 | Rajček Michal - EMONT | 11866225 | 66,47 € | 11.12.2019 | 19.12.2019 | Mgr. Monika Ignácová | riaditeľka školy | Faktúra | |||
DFSJ/0086/19 | nákup potraviny ŠJ | Spojená škola, Bratislavská 44, Malinovo | 52585212 | Ryba Žilina spol. s.r.o. | 31563490 | 398,09 € | 11.12.2019 | 19.12.2019 | Mgr. Monika Ignácová | riaditeľka školy | Faktúra | |||
DFSJ/0087/19 | nákup potraviny ŠJ | Spojená škola, Bratislavská 44, Malinovo | 52585212 | Bidfood Slovakia, s.r.o. | 34152199 | 94,52 € | 11.12.2019 | 19.12.2019 | Mgr. Monika Ignácová | riaditeľka školy | Faktúra | |||
DFSJ/0088/19 | nákup potraviny ŠJ | Spojená škola, Bratislavská 44, Malinovo | 52585212 | Bidfood Slovakia, s.r.o. | 34152199 | 179,20 € | 11.12.2019 | 19.12.2019 | Mgr. Monika Ignácová | riaditeľka školy | Faktúra | |||
DFSF/0001/19 | reprezentačné | Spojená škola, Bratislavská 44, Malinovo | 52585212 | FLORIL, s.r.o. | 46030859 | 108,00 € | 11.12.2019 | 27.12.2019 | Mgr. Monika Ignácová | riaditeľka školy | Faktúra | |||
DFBV/0156/19 | čistenie rohoží | Spojená škola, Bratislavská 44, Malinovo | 52585212 | Lindstrom s.r.o. | 35742364 | 45,38 € | 10.12.2019 | 18.12.2019 | Mgr. Monika Ignácová | riaditeľka školy | Faktúra | |||
DFBV/0139/19 | vodné Školská | Spojená škola, Bratislavská 44, Malinovo | 52585212 | Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. | 35850370 | 11,23 € | 06.12.2019 | 18.12.2019 | Mgr. Monika Ignácová | riaditeľka školy | Faktúra | |||
DFBV/0159/19 | kancelárské potreby | Spojená škola, Bratislavská 44, Malinovo | 52585212 | Ján Volf | 11785250 | 143,10 € | 06.12.2019 | 18.12.2019 | Mgr. Monika Ignácová | riaditeľka školy | Faktúra | |||
DFBV/0140/19 | vodné Školská | Spojená škola, Bratislavská 44, Malinovo | 52585212 | Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. | 35850370 | 15,72 € | 06.12.2019 | 18.12.2019 | Mgr. Monika Ignácová | riaditeľka školy | Faktúra | |||
DFBV/0141/19 | preddavok plynu Višňová | Spojená škola, Bratislavská 44, Malinovo | 52585212 | Slovenský plynárenský priemysel, a.s. | 35815256 | 108,00 € | 06.12.2019 | 18.12.2019 | Mgr. Monika Ignácová | riaditeľka školy | Faktúra | |||
DFSJ/0080/19 | nákup potravín ŠJ | Spojená škola, Bratislavská 44, Malinovo | 52585212 | MABONEX Slovakia s.r.o. | 31428819 | 454,60 € | 06.12.2019 | 19.12.2019 | Mgr. Monika Ignácová | riaditeľka školy | Faktúra | |||
DFBV/0153/19 | revízia plynových kotolní | Spojená škola, Bratislavská 44, Malinovo | 52585212 | Štefan Hlinka - Revenz | 11801727 | 200,00 € | 06.12.2019 | 19.12.2019 | Mgr. Monika Ignácová | riaditeľka školy | Faktúra | |||
DFBV/0154/19 | revízia plynových kotolní | Spojená škola, Bratislavská 44, Malinovo | 52585212 | Štefan Hlinka - Revenz | 11801727 | 130,00 € | 06.12.2019 | 19.12.2019 | Mgr. Monika Ignácová | riaditeľka školy | Faktúra | |||
DFBV/0142/19 | služby správy a údržby počitačovej siete Višňová | Spojená škola, Bratislavská 44, Malinovo | 52585212 | Ing. Martin Rimbala | 44426488 | 280,00 € | 06.12.2019 | 07.01.2020 | Mgr. Monika Ignácová | riaditeľka školy | Faktúra | |||
DFBV/0143/19 | pranie prádla | Spojená škola, Bratislavská 44, Malinovo | 52585212 | Terézia Fegyveresová - TF - čistiarenský salón | 30143942 | 204,13 € | 06.12.2019 | 07.01.2020 | Mgr. Monika Ignácová | riaditeľka školy | Faktúra | |||
DFBV/0144/19 | preddavok el. energie 11/2019 | Spojená škola, Bratislavská 44, Malinovo | 52585212 | Zapadoslov.energetika | 35823551 | 2 243,45 € | 06.12.2019 | 07.01.2020 | Mgr. Monika Ignácová | riaditeľka školy | Faktúra |