Faktúry
Počet záznamov: 4346
Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DFBV/0026/20 | tlač kópii | Spojená škola, Bratislavská 44, Malinovo | 52585212 | XEROX LIMITED | 30814677 | 117,53 € | 24.01.2020 | 03.02.2020 | Mgr. Monika Ignácová | riaditeľka školy | Faktúra | |||
DFBV/0027/20 | tlač kópii | Spojená škola, Bratislavská 44, Malinovo | 52585212 | XEROX LIMITED | 30814677 | 101,29 € | 24.01.2020 | 03.02.2020 | Mgr. Monika Ignácová | riaditeľka školy | Faktúra | |||
DFBV/0028/20 | tlač kópii | Spojená škola, Bratislavská 44, Malinovo | 52585212 | XEROX LIMITED | 30814677 | 136,55 € | 24.01.2020 | 03.02.2020 | Mgr. Monika Ignácová | riaditeľka školy | Faktúra | |||
DFBV/0029/20 | tlač kópii | Spojená škola, Bratislavská 44, Malinovo | 52585212 | XEROX LIMITED | 30814677 | 203,45 € | 24.01.2020 | 03.02.2020 | Mgr. Monika Ignácová | riaditeľka školy | Faktúra | |||
DFSJ/0016/20 | nákup potravín ŠJ | Spojená škola, Bratislavská 44, Malinovo | 52585212 | LuEst s.r.o. | 45965579 | 497,36 € | 24.01.2020 | 06.02.2020 | Mgr. Monika Ignácová | riaditeľka školy | Faktúra | |||
DFBV/0015/20 | plošinový vozík | Spojená škola, Bratislavská 44, Malinovo | 52585212 | PENTA SK s.r.o. | 35899468 | 135,40 € | 21.01.2020 | 03.02.2020 | Mgr. Monika Ignácová | riaditeľka školy | Faktúra | |||
DFBV/0014/20 | aktualizácia rozpočtu - projekt prestavby | Spojená škola, Bratislavská 44, Malinovo | 52585212 | pro GLOBAL, s.r.o. | 35793970 | 240,00 € | 20.01.2020 | 03.02.2020 | Mgr. Monika Ignácová | riaditeľka školy | Faktúra | |||
DFBV/0012/20 | telefonické služby | Spojená škola, Bratislavská 44, Malinovo | 52585212 | ORANGE Slovensko a.s. | 35697270 | 151,51 € | 20.01.2020 | 03.02.2020 | Mgr. Monika Ignácová | riaditeľka školy | Faktúra | |||
DFBV/0013/20 | stočné | Spojená škola, Bratislavská 44, Malinovo | 52585212 | Kanalizacia M a M, s.r.o. | 35776498 | 868,94 € | 20.01.2020 | 03.02.2020 | Mgr. Monika Ignácová | riaditeľka školy | Faktúra | |||
DFSJ/0010/20 | nákup potravín ŠJ | Spojená škola, Bratislavská 44, Malinovo | 52585212 | Bidfood Slovakia, s.r.o. | 34152199 | 202,38 € | 20.01.2020 | 05.02.2020 | Mgr. Monika Ignácová | riaditeľka školy | Faktúra | |||
DFSJ/0011/20 | nákup potravín ŠJ | Spojená škola, Bratislavská 44, Malinovo | 52585212 | Bidfood Slovakia, s.r.o. | 34152199 | 579,60 € | 20.01.2020 | 05.02.2020 | Mgr. Monika Ignácová | riaditeľka školy | Faktúra | |||
DFSJ/0012/20 | nákup potravín ŠJ | Spojená škola, Bratislavská 44, Malinovo | 52585212 | Bidfood Slovakia, s.r.o. | 34152199 | 192,04 € | 20.01.2020 | 05.02.2020 | Mgr. Monika Ignácová | riaditeľka školy | Faktúra | |||
DFSJ/0013/20 | nákup potravín ŠJ | Spojená škola, Bratislavská 44, Malinovo | 52585212 | MABONEX Slovakia s.r.o. | 31428819 | 886,20 € | 20.01.2020 | 05.02.2020 | Mgr. Monika Ignácová | riaditeľka školy | Faktúra | |||
DFSJ/0014/20 | nákup potravín ŠJ | Spojená škola, Bratislavská 44, Malinovo | 52585212 | ATC-JR, s.r.o. | 35760532 | 658,43 € | 20.01.2020 | 05.02.2020 | Mgr. Monika Ignácová | riaditeľka školy | Faktúra | |||
DFSJ/0015/20 | nákup potravín ŠJ | Spojená škola, Bratislavská 44, Malinovo | 52585212 | Rajček Michal - EMONT | 11866225 | 53,71 € | 20.01.2020 | 05.02.2020 | Mgr. Monika Ignácová | riaditeľka školy | Faktúra | |||
DFSJ/0009/20 | nákup potravín ŠJ | Spojená škola, Bratislavská 44, Malinovo | 52585212 | Bidfood Slovakia, s.r.o. | 34152199 | 131,82 € | 20.01.2020 | 06.02.2020 | Mgr. Monika Ignácová | riaditeľka školy | Faktúra | |||
DFBV/0024/20 | Doména | Spojená škola, Bratislavská 44, Malinovo | 52585212 | IZOCOM s.r.o. | 48246468 | 298,00 € | 16.01.2020 | 03.02.2020 | Mgr. Monika Ignácová | riaditeľka školy | Faktúra | |||
DFBV/0010/20 | doména webhosting | Spojená škola, Bratislavská 44, Malinovo | 52585212 | IZOCOM s.r.o. | 48246468 | 102,00 € | 16.01.2020 | 03.02.2020 | Mgr. Monika Ignácová | riaditeľka školy | Faktúra | |||
DFBV/0009/20 | kalendáre | Spojená škola, Bratislavská 44, Malinovo | 52585212 | Ján Volf | 11785250 | 12,32 € | 16.01.2020 | 03.02.2020 | Mgr. Monika Ignácová | riaditeľka školy | Faktúra | |||
DFBV/0011/20 | aranžerský materiál | Spojená škola, Bratislavská 44, Malinovo | 52585212 | Queen Rose s.r.o. | 44137541 | 77,23 € | 16.01.2020 | 03.02.2020 | Mgr. Monika Ignácová | riaditeľka školy | Faktúra | |||
DFBV/0039/20 | preddavok plynu Školská 1/2020 | Spojená škola, Bratislavská 44, Malinovo | 52585212 | Slovenský plynárenský priemysel, a.s. | 35815256 | 118,00 € | 16.01.2020 | 05.02.2020 | Mgr. Monika Ignácová | riaditeľka školy | Faktúra | |||
DFBV/0095/20 | Na základe Zmluvy o nájme nehnuteľnosti za účelom prevádzkovania Spojenej školy - nájomné za telovičňu ZŠ 9/12/2019 | Spojená škola, Bratislavská 44, Malinovo | 52585212 | Obecny urad Malinovo | 00304921 | 1 520,00 € | 16.01.2020 | 15.04.2020 | Mgr. Monika Ignácová | riaditeľka školy | Faktúra | |||
DFSJ/0006/20 | nákup potravín ŠJ | Spojená škola, Bratislavská 44, Malinovo | 52585212 | Organika s.r.o. | 44555156 | 11,88 € | 15.01.2020 | 05.02.2020 | Mgr. Monika Ignácová | riaditeľka školy | Faktúra | |||
DFBV/0023/20 | prenájom rohoží 12/2019 | Spojená škola, Bratislavská 44, Malinovo | 52585212 | Lindstrom s.r.o. | 35742364 | 36,22 € | 14.01.2020 | 03.02.2020 | Mgr. Monika Ignácová | riaditeľka školy | Faktúra | |||
DFSJ/0007/20 | nákup potravín ŠJ | Spojená škola, Bratislavská 44, Malinovo | 52585212 | MABONEX Slovakia s.r.o. | 31428819 | 664,43 € | 14.01.2020 | 05.02.2020 | Mgr. Monika Ignácová | riaditeľka školy | Faktúra | |||
DFSJ/0008/20 | nákup potravín ŠJ | Spojená škola, Bratislavská 44, Malinovo | 52585212 | LuEst s.r.o. | 45965579 | 191,78 € | 14.01.2020 | 05.02.2020 | Mgr. Monika Ignácová | riaditeľka školy | Faktúra | |||
DFSJ/0005/20 | nákup potravín ŠJ | Spojená škola, Bratislavská 44, Malinovo | 52585212 | Ryba Žilina spol. s.r.o. | 31563490 | 497,64 € | 14.01.2020 | 05.02.2020 | Mgr. Monika Ignácová | riaditeľka školy | Faktúra | |||
DFBV/0184/19 | spotrebný materiál | Spojená škola, Bratislavská 44, Malinovo | 52585212 | LIESKO-STAV s.r.o. | 35724552 | 55,00 € | 13.01.2020 | 01.02.2020 | Mgr. Monika Ignácová | riaditeľka školy | Faktúra | |||
DFSF/0002/20 | informačné brožury na divadelné predstavenie | Spojená škola, Bratislavská 44, Malinovo | 52585212 | VAMAR 11 s.r.o. | 47869267 | 90,00 € | 13.01.2020 | 03.02.2020 | Mgr. Monika Ignácová | riaditeľka školy | Faktúra | |||
DFBV/0185/19 | odber el. energie a nájom za sklenníky | Spojená škola, Bratislavská 44, Malinovo | 52585212 | CHEMSTAR SLOVAKIA a.s. | 35782854 | 1 623,07 € | 13.01.2020 | 03.02.2020 | Mgr. Monika Ignácová | riaditeľka školy | Faktúra |