Všetky dokumenty
Počet záznamov: 3361
Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
VO/0072/22 | V zmysle uzatvorenej zmluvy o dielo zákazka "Výmena dlažby a PVC"_dodatok k zmluve o dielo č.1/2022 | Stredná odborná škola chemická | 42253900 | VYPUSTA, s. r. o. | 35684615 | 2 191,02 € | 29.08.2022 | 23.12.2023 | Objednávka | |||||
DFBV/0206/22 | Kancelárske potreby_projekt COLOR | Stredná odborná škola chemická | 42253900 | Tibor Varga _ TSV papier | 32627211 | 1 293,54 € | 23.08.2022 | 30.08.2022 | Faktúra | |||||
DFBV/0204/22 | Poplatok za prenájom zariadenia | Stredná odborná škola chemická | 42253900 | Konica minolta s.r.o. | 31338551 | 401,27 € | 22.08.2022 | 02.09.2022 | Faktúra | |||||
DFBV/0203/22 | Služby počítačovej siete SANET | Stredná odborná škola chemická | 42253900 | SANET Združenie používateľov Slovenskej akademickej dátovej siete | 17055270 | 150,00 € | 22.08.2022 | 02.09.2022 | Faktúra | |||||
DFBV/0201/22 | Prenájom rohoží | Stredná odborná škola chemická | 42253900 | Lindstrom, s. r. o. | 35742364 | 21,38 € | 19.08.2022 | 28.08.2022 | Faktúra | |||||
VO/0046/22 | Mobilná nástenka Miranda | Stredná odborná škola chemická | 42253900 | AJ Produkty, a. s. | 36268518 | 574,80 € | 18.08.2022 | 19.08.2022 | Objednávka | |||||
VO/0046/22 | Mobilná nástenka Miranda | Stredná odborná škola chemická | 42253900 | AJ Produkty, a. s. | 36268518 | 574,80 € | 18.08.2022 | 19.08.2022 | Objednávka | |||||
DFBV/0200/22 | Kancelárske potreby pre prípravu na disemináciu a výstupy projektu COLOUR | Stredná odborná škola chemická | 42253900 | ŠEVT, a. s. | 31331131 | 372,16 € | 18.08.2022 | 29.08.2022 | Faktúra | |||||
VO/0045/22 | Kancelárske potreby Erasmus+ | Stredná odborná škola chemická | 42253900 | Tibor Varga _ TSV papier | 32627211 | 1 286,47 € | 17.08.2022 | 17.08.2022 | Objednávka | |||||
Zmluva o dielo | Zmluva o Dielo - o výmene dlažby a PVC | Stredná odborná škola chemická | 42253900 | VYPUSTA spol. s.r.o. | 35684615 | Stavebné práce, opravárenské práce | 88 921,27 € | 17.08.2022 | 22.08.2022 | 17.10.2022 | 17.08.2022 | Mgr. Ing. Silvia Loffayová | riaditeľka školy | Zmluva |
VO/0045/22 | Kancelárske potreby Erasmus+ | Stredná odborná škola chemická | 42253900 | Tibor Varga _ TSV papier | 32627211 | 1 286,47 € | 17.08.2022 | 17.08.2022 | Objednávka | |||||
VO/0071/22 | V zmysle uzatvorenej zmluvy o dielo zákazka "Výmena dlažby a PVC" | Stredná odborná škola chemická | 42253900 | VYPUSTA, s. r. o. | 35684615 | 88 212,07 € | 17.08.2022 | 23.12.2023 | Objednávka | |||||
DFBV/0202/22 | Plyn do laboratórií | Stredná odborná škola chemická | 42253900 | SPP a.s. | 35815256 | 10,00 € | 15.08.2022 | 28.08.2022 | Faktúra | |||||
DFBV/0199/22 | Poznámkové bloky s logom projektu COLOR a školy | Stredná odborná škola chemická | 42253900 | FORK, s. r. o. | 44311061 | 187,50 € | 10.08.2022 | 28.08.2022 | Faktúra | |||||
DFBV/0198/22 | Služby mobilného operátora | Stredná odborná škola chemická | 42253900 | O2 Slovakia, s. r. o. | 35848863 | 82,65 € | 08.08.2022 | 28.08.2022 | Faktúra | |||||
DFBV/0196/22 | Tablet Wacom Intuos - čierny - projekt COLOR | Stredná odborná škola chemická | 42253900 | ELEKTROSPED, a. s. | 35765038 | 99,90 € | 02.08.2022 | 19.08.2022 | Faktúra | |||||
DFBV/0195/22 | Preddavková platba_chata Borinka_elektrická energia | Stredná odborná škola chemická | 42253900 | ZSE Energetika a.s. | 36677281 | 25,66 € | 02.08.2022 | 20.09.2022 | Faktúra | |||||
DFBV/0197/22 | Gélové perá _ prezentácia a propagácia projektu COLOUR | Stredná odborná škola chemická | 42253900 | NATIONAL PEN REKLAMNÉ PRODUKTY | IE97264440 | 303,59 € | 02.08.2022 | 28.08.2022 | Faktúra | |||||
DFBV/0190/22 | Nájom telefónnej pozície | Stredná odborná škola chemická | 42253900 | Slovnaft | 31322832 | 150,00 € | 02.08.2022 | 28.08.2022 | Faktúra | |||||
DFBV/0193/22 | Elektrická energia | Stredná odborná škola chemická | 42253900 | Slovnaft | 31322832 | 891,32 € | 02.08.2022 | 28.08.2022 | Faktúra |