Všetky dokumenty
Počet záznamov: 3672
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DFBV/0169/23 | Služby mobilného operátora | Stredná odborná škola chemická | 42253900 | O2 Slovakia, s. r. o. | 35848863 | 94,94 € | 06.07.2023 | 28.07.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0167/23 | Teplo_fixná zložka | Stredná odborná škola chemická | 42253900 | Slovnaft | 31322832 | 473,59 € | 04.07.2023 | 28.07.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0166/23 | Odvádzanie a čistenie odpadovej vody, dodávka pitnej vody | Stredná odborná škola chemická | 42253900 | Slovnaft | 31322832 | 219,53 € | 04.07.2023 | 28.07.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0165/23 | Elektrická energia | Stredná odborná škola chemická | 42253900 | Slovnaft | 31322832 | 2 704,80 € | 04.07.2023 | 28.07.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0162/23 | Plyn do laboratórií | Stredná odborná škola chemická | 42253900 | SPP a.s. | 35815256 | 17,00 € | 04.07.2023 | 28.07.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0163/23 | Služby telekomunikačných služieb_pevná linka | Stredná odborná škola chemická | 42253900 | VM Telecom, s. r. o. | 35837594 | 7,00 € | 04.07.2023 | 28.07.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0164/23 | Výmena Switch TP-link TL- SG1024 | Stredná odborná škola chemická | 42253900 | CMD s.r.o. | 35836016 | 132,00 € | 04.07.2023 | 28.07.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0160/23 | Výstupy z tlačiarne Konica Minolta | Stredná odborná škola chemická | 42253900 | Konica minolta s.r.o. | 31338551 | 586,66 € | 03.07.2023 | 28.07.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0161/23 | Projektové aktivity a vyučovanie ANJ | Stredná odborná škola chemická | 42253900 | PARASTOO GOODARZPARVARI | 53735404 | 1 872,00 € | 03.07.2023 | 28.07.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0158/23 | Správa počítačovej siete | Stredná odborná škola chemická | 42253900 | CMD s.r.o. | 35836016 | 618,00 € | 03.07.2023 | 28.07.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0159/23 | Rámy na označovanie učební a kabinetov | Stredná odborná škola chemická | 42253900 | MANUTAN SLOVAKIA, s. r. o. | 35885815 | 921,60 € | 03.07.2023 | 12.07.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0157/23 | Výkon zodpovednej osoby | Stredná odborná škola chemická | 42253900 | osobnýúdaj.sk, s. r. o. | 50528041 | 54,00 € | 01.07.2023 | 28.07.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0156/23 | Nájom telefónnej pozície | Stredná odborná škola chemická | 42253900 | Slovnaft | 31322832 | 150,00 € | 30.06.2023 | 28.07.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0155/23 | Služby centralizovanej ochrany | Stredná odborná škola chemická | 42253900 | JAZASPOL s.r.o. | 35941863 | 216,00 € | 30.06.2023 | 28.07.2023 | Faktúra | |||||
| VO/0027/23 | Roletové plátno, dataprojektor_projekt CLIL | Stredná odborná škola chemická | 42253900 | MB TECH BB, s. r. o. | 36622524 | 1 293,00 € | 30.06.2023 | 12.07.2023 | Objednávka | |||||
| DFBV/0154/23 | Oprava a údržba priestorov školy v zmysle objednávky | Stredná odborná škola chemická | 42253900 | Roman Utaši | 41694791 | 8 688,23 € | 28.06.2023 | 29.06.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0152/23 | Odvoz neupotrebiteľného objemného majetku - likvidácia | Stredná odborná škola chemická | 42253900 | BLESK- Sťahovanie, s. r. o. | 46569499 | 405,00 € | 26.06.2023 | 30.06.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0153/23 | Korková tabuľa | Stredná odborná škola chemická | 42253900 | B2B Partner s.r.o. | 44413467 | 68,40 € | 26.06.2023 | 29.06.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0150/23 | Elektronické stravovacie poukážky | Stredná odborná škola chemická | 42253900 | Up Slovensko, s. r. o | 31396674 | 1 018,36 € | 23.06.2023 | 28.07.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0151/23 | Učebnice Slovenského jazyka pre 1 a 2 ročník SŠ | Stredná odborná škola chemická | 42253900 | Orbis Pictus Istropolitana | 17323266 | 344,00 € | 23.06.2023 | 29.06.2023 | Faktúra |