Všetky dokumenty
Počet záznamov: 3362
Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DFBV/0148/22 | Kredit 20 pre SŠ | Stredná odborná škola chemická | 42253900 | ŠEVT, a. s. | 31331131 | 40,00 € | 13.06.2022 | 15.06.2022 | Faktúra | |||||
DFBV/0145/22 | Oprava a údržba kamerového systému | Stredná odborná škola chemická | 42253900 | FENIX SECURITY,s.r.o. | 36683078 | 513,60 € | 13.06.2022 | 22.06.2022 | Faktúra | |||||
DFBV/0146/22 | Preddavková platba - chata Borinka_elektrická energia | Stredná odborná škola chemická | 42253900 | ZSE Energetika a.s. | 36677281 | 25,66 € | 13.06.2022 | 28.07.2022 | Faktúra | |||||
VO/0021/22 | Vypracovanie výkazu výmeru na nasledujúce opravy | Stredná odborná škola chemická | 42253900 | OFIR, s. .r. o. | 43975542 | 2 940,00 € | 10.06.2022 | 10.06.2022 | Objednávka | |||||
DFKV/0002/22 | Fakturácia v zmysle zmluvy o dielo č.VO/0084/21 | Stredná odborná škola chemická | 42253900 | TRILAB SK, s. r. o. | 50980980 | 38 706,00 € | 10.06.2022 | 23.06.2022 | Faktúra | |||||
DFBV/0143/22 | Služby mobilného operátora | Stredná odborná škola chemická | 42253900 | O2 Slovakia, s. r. o. | 35848863 | 80,55 € | 10.06.2022 | 26.06.2022 | Faktúra | |||||
DFBV/0142/22 | Nájom telefónnej pozície | Stredná odborná škola chemická | 42253900 | Slovnaft | 31322832 | 150,00 € | 09.06.2022 | 26.06.2022 | Faktúra | |||||
DFBV/0141/22 | Správa počítačovej siete | Stredná odborná škola chemická | 42253900 | CMD s.r.o. | 35836016 | 549,60 € | 07.06.2022 | 13.06.2022 | Faktúra | |||||
DFBV/0140/22 | Spracovanie miezd | Stredná odborná škola chemická | 42253900 | ZEKRA SK, s. r. o. | 53641515 | 800,00 € | 07.06.2022 | 20.06.2022 | Faktúra | |||||
DFBV/0139/22 | Oprava mikroskopov do biologického laboratória | Stredná odborná škola chemická | 42253900 | Ing. Juraj Tačovský - ELCHEM | 35172444 | 950,00 € | 06.06.2022 | 10.06.2022 | Faktúra | |||||
DFBV/0138/22 | Elektrická energia | Stredná odborná škola chemická | 42253900 | Slovnaft | 31322832 | 1 378,76 € | 03.06.2022 | 20.06.2022 | Faktúra | |||||
DFBV/0137/22 | Nákup materiálu na výrobu kozmetických prípravkov - projekt Škola škole | Stredná odborná škola chemická | 42253900 | Epifany, s. r. o. | 48261653 | 228,27 € | 02.06.2022 | 10.06.2022 | Faktúra | |||||
DFBV/0136/22 | Plyn do laboratórií | Stredná odborná škola chemická | 42253900 | SPP a.s. | 35815256 | 10,00 € | 02.06.2022 | 16.06.2022 | Faktúra | |||||
DFBV/0144/22 | Odvádzanie a čistenie odpadovej vody | Stredná odborná škola chemická | 42253900 | Slovnaft | 31322832 | 420,18 € | 02.06.2022 | 17.06.2022 | Faktúra | |||||
DFBV/0135/22 | Teplo_fixná zložka | Stredná odborná škola chemická | 42253900 | Slovnaft | 31322832 | 605,30 € | 02.06.2022 | 17.06.2022 | Faktúra | |||||
DFBV/0132/22 | Prenájom rohoží | Stredná odborná škola chemická | 42253900 | Lindstrom, s. r. o. | 35742364 | 21,38 € | 01.06.2022 | 10.06.2022 | Faktúra | |||||
DFBV/0134/22 | Výkon zodpovednej osoby | Stredná odborná škola chemická | 42253900 | osobnýúdaj.sk, s. r. o. | 50528041 | 54,00 € | 01.06.2022 | 10.06.2022 | Faktúra | |||||
DFBV/0133/22 | Vstup pre žiakov školy na EKOTOPFILM | Stredná odborná škola chemická | 42253900 | MFF Eko, s.r.o. | 35955872 | 126,00 € | 01.06.2022 | 10.06.2022 | Faktúra | |||||
Dohoda o spolupráci | Dohoda o spolupráci pri organizácii, realizácii a zabezpečovaní skúšok na overenie odbornej spôsobilosti | Stredná odborná škola chemická | 42253900 | Asociácia podnikateľov poskytujúcich služby a remeslá | 50404733 | Iné | 150,00 € | 01.06.2022 | 02.06.2022 | 03.06.2022 | 06.06.2022 | Mgr. Ing. Silvia Loffayová | riaditeľka školy | Zmluva |
DFBV/0131/22 | Elektronické stravovacie poukážky | Stredná odborná škola chemická | 42253900 | Up Slovensko, s. r. o | 31396674 | 4 082,09 € | 31.05.2022 | 05.07.2022 | Faktúra |