Všetky dokumenty
Počet záznamov: 3167
Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DFBV/0179/17 | Učebnice anglického jazyka | Stredná odborná škola chemická | 42253900 | Distribučná firma AD REM, s. r. o. | 11782889 | 1 709,84 € | 05.10.2017 | 28.10.2017 | Faktúra | |||||
DFBV/0180/17 | Služby centralizovanej ochrany | Stredná odborná škola chemická | 42253900 | JAZASPOL s.r.o. | 35941863 | 216,00 € | 05.10.2017 | 28.10.2017 | Faktúra | |||||
DFBV/0182/17 | Výstupy z tlačiarne Konica Minolta | Stredná odborná škola chemická | 42253900 | Konica minolta s.r.o. | 31338551 | 52,18 € | 05.10.2017 | 28.10.2017 | Faktúra | |||||
DFBV/0183/17 | Nájom telefónnej pozície | Stredná odborná škola chemická | 42253900 | Slovnaft | 31322832 | 150,00 € | 05.10.2017 | 29.10.2017 | Faktúra | |||||
DFBV/0181/17 | Preddavková platba - energie - chata Borinka | Stredná odborná škola chemická | 42253900 | ZSE Energetika a.s. | 36677281 | 22,59 € | 05.10.2017 | 26.11.2017 | Faktúra | |||||
DFBV/0178/17 | Vstupná inštruktáž - služba | Stredná odborná škola chemická | 42253900 | EFG Slovakia | 36224464 | 9,00 € | 04.10.2017 | 28.10.2017 | Faktúra | |||||
DFBV/0176/17 | Správa počítačovej siete za mesiac september 2017 | Stredná odborná škola chemická | 42253900 | CMD s.r.o. | 35836016 | 564,00 € | 02.10.2017 | 28.10.2017 | Faktúra | |||||
DFBV/0175/17 | Plyn do laboratórií | Stredná odborná škola chemická | 42253900 | SPP a.s. | 35815256 | 24,00 € | 02.10.2017 | 28.10.2017 | Faktúra | |||||
DFBV/0177/17 | Služby technika BTS a PO za III.Q/2017 | Stredná odborná škola chemická | 42253900 | Milan Bojnanský | 40961478 | 108,00 € | 02.10.2017 | 28.10.2017 | Faktúra | |||||
DFBV/0174/17 | Elektroinické stravovacie poukážky | Stredná odborná škola chemická | 42253900 | GGFS, s. r. o. | 47079690 | 1 875,90 € | 29.09.2017 | 31.10.2017 | Faktúra | |||||
VO/0010/17 | Stravné poukážky | Stredná odborná škola chemická | 42253900 | GGFS, s. r. o. | 47079690 | 1 875,90 € | 29.09.2017 | 29.09.2017 | Objednávka | |||||
DFBV/0173/17 | Refakturácia pevnej linky | Stredná odborná škola chemická | 42253900 | Slovnaft | 31322832 | 0,66 € | 25.09.2017 | 28.10.2017 | Faktúra | |||||
DFBV/0172/17 | Čistiace a hygienické potreby | Stredná odborná škola chemická | 42253900 | ĽUBOŠ BEDNÁRIK - SANITÁRNA TECHNIKA | 34441204 | 278,58 € | 20.09.2017 | 24.09.2017 | Faktúra | |||||
DFBV/0171/17 | Prenájom rohoží | Stredná odborná škola chemická | 42253900 | Lindstrom, s. r. o. | 35742364 | 11,90 € | 18.09.2017 | 01.10.2017 | Faktúra | |||||
DFBV/0170/17 | Vypracovanie projektovej dokumentácie | Stredná odborná škola chemická | 42253900 | DEVLEV BUILDINGS, s. r. o. | 50872800 | 9 730,00 € | 14.09.2017 | 24.09.2017 | Faktúra | |||||
DFBV/0169/17 | Zápisník bezpečnosti práce pre žiakov SOŠ | Stredná odborná škola chemická | 42253900 | ŠEVT,a.s. | 31331131 | 64,20 € | 13.09.2017 | 24.09.2017 | Faktúra | |||||
DFBV/0168/17 | Poplatok za odvoz odpadu | Stredná odborná škola chemická | 42253900 | Hlavné mesto SR Bratislava | 00603481 | 298,62 € | 12.09.2017 | 24.09.2017 | Faktúra | |||||
DFBV/0165/17 | Pomocný materiál - závažie na lamely | Stredná odborná škola chemická | 42253900 | VKV ADVERT, s. r. o. | 35896850 | 20,00 € | 11.09.2017 | 24.09.2017 | Faktúra | |||||
DFBV/0167/17 | Služby mobilného operátora | Stredná odborná škola chemická | 42253900 | O2 Slovakia, s. r. o. | 35848863 | 58,67 € | 11.09.2017 | 24.09.2017 | Faktúra | |||||
DFBV/0166/17 | Elektrická energia | Stredná odborná škola chemická | 42253900 | Slovnaft | 31322832 | 646,57 € | 11.09.2017 | 24.09.2017 | Faktúra |