Všetky dokumenty
Počet záznamov: 3167
Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DFBV/0051/18 | Nájom telefónnej pozície | Stredná odborná škola chemická | 42253900 | Slovnaft | 31322832 | 150,00 € | 09.03.2018 | 08.05.2018 | Faktúra | |||||
DFBV/0048/18 | Elektrická energia | Stredná odborná škola chemická | 42253900 | Slovnaft | 31322832 | 1 492,46 € | 07.03.2018 | 25.03.2018 | Faktúra | |||||
DFBV/0049/18 | Teplo - variabilná zložka | Stredná odborná škola chemická | 42253900 | Slovnaft | 31322832 | 1 302,15 € | 07.03.2018 | 25.03.2018 | Faktúra | |||||
DFBV/0047/18 | Spracovanie miezd za mesiac február 2018 | Stredná odborná škola chemická | 42253900 | PUNCTUM,s.r.o. | 36517721 | 800,00 € | 07.03.2018 | 25.03.2018 | Faktúra | |||||
DFBV/0043/18 | Prenájom rohoží | Stredná odborná škola chemická | 42253900 | Lindstrom, s. r. o. | 35742364 | 16,51 € | 06.03.2018 | 21.03.2018 | Faktúra | |||||
DFBV/0045/18 | Náhradné diely na kopírovacie zariadenie | Stredná odborná škola chemická | 42253900 | Magic Print, s. r. o. | 36617661 | 120,00 € | 06.03.2018 | 21.03.2018 | Faktúra | |||||
DFBV/0041/18 | Správa počítačovej siete za február 2018 | Stredná odborná škola chemická | 42253900 | CMD s.r.o. | 35836016 | 549,60 € | 06.03.2018 | 21.03.2018 | Faktúra | |||||
DFBV/0042/18 | Poplatok za prenájom zariadenia | Stredná odborná škola chemická | 42253900 | Konica minolta s.r.o. | 31338551 | 64,62 € | 06.03.2018 | 21.03.2018 | Faktúra | |||||
DFBV/0039/18 | Oprava kódovacieho systému školy | Stredná odborná škola chemická | 42253900 | SKOM s.r.o. | 35841630 | 45,24 € | 06.03.2018 | 21.03.2018 | Faktúra | |||||
DFBV/0044/18 | Dodávka pitnej vody | Stredná odborná škola chemická | 42253900 | Slovnaft | 31322832 | 241,05 € | 06.03.2018 | 25.03.2018 | Faktúra | |||||
DFBV/0046/18 | Plyn do laboratórií | Stredná odborná škola chemická | 42253900 | SPP a.s. | 35815256 | 19,00 € | 06.03.2018 | 25.03.2018 | Faktúra | |||||
DFBV/0040/18 | Preddavková platba el. energie - chata Borinka | Stredná odborná škola chemická | 42253900 | ZSE Energetika a.s. | 36677281 | 22,88 € | 06.03.2018 | 23.04.2018 | Faktúra | |||||
DFBV/0038/18 | Elektronické stravovacie poukážky | Stredná odborná škola chemická | 42253900 | GGFS, s. r. o. | 47079690 | 1 923,22 € | 01.03.2018 | 07.04.2018 | Faktúra | |||||
VO/0005/18 | Stravné elektronické poukážky | Stredná odborná škola chemická | 42253900 | GGFS, s. r. o. | 47079690 | 1 923,22 € | 01.03.2018 | 01.03.2018 | Objednávka | |||||
DFBV/0037/18 | Refakturácia pevnej linky | Stredná odborná škola chemická | 42253900 | Slovnaft | 31322832 | 0,94 € | 26.02.2018 | 21.03.2018 | Faktúra | |||||
DFBV/0036/18 | Kredit pre stredné školy - e_tlačivá | Stredná odborná škola chemická | 42253900 | ŠEVT, a. s. | 31331131 | 20,00 € | 23.02.2018 | 07.03.2018 | Faktúra | |||||
DFBV/0035/18 | Čistiace a hygienické potreby | Stredná odborná škola chemická | 42253900 | ĽUBOŠ BEDNÁRIK - SANITÁRNA TECHNIKA | 34441204 | 108,61 € | 22.02.2018 | 07.03.2018 | Faktúra | |||||
DFBV/0032/18 | Publikácia - Účtovné súvžťažnosti v samospráve od 1.1.2018 | Stredná odborná škola chemická | 42253900 | Regionálne vzdelávacie centrum Senica, n. o. | 37986635 | 31,30 € | 21.02.2018 | 06.03.2018 | Faktúra | |||||
DFBV/0033/18 | Výstupy z tlačiarne Konica | Stredná odborná škola chemická | 42253900 | Konica minolta s.r.o. | 31338551 | 162,19 € | 21.02.2018 | 07.03.2018 | Faktúra | |||||
DFBV/0034/18 | Služby počítačovej siete SANET realizované uzlom CVT STU za obdobie január - marec 2018 | Stredná odborná škola chemická | 42253900 | SANET Združenie používateľov Slovenskej akademickej dátovej siete | 17055270 | 150,00 € | 21.02.2018 | 19.03.2018 | Faktúra |