Všetky dokumenty
Počet záznamov: 3167
Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DFBV/0084/18 | Elektronické stravovacie poukážky | Stredná odborná škola chemická | 42253900 | GGFS, s. r. o. | 47079690 | 1 825,20 € | 02.05.2018 | 19.06.2018 | Faktúra | |||||
VO/0010/18 | Elektronické stravovacie poukážky | Stredná odborná škola chemická | 42253900 | GGFS, s. r. o. | 47079690 | 1 825,20 € | 02.05.2018 | 03.05.2018 | Objednávka | |||||
DFBV/0083/18 | Na základe Zmluvy o službách spojených so správou registratúry č.19/04/18 spracovanie I. časti archivácie dokladov | Stredná odborná škola chemická | 42253900 | SLOVKOR-M, s. .r. o. | 35799340 | 800,00 € | 30.04.2018 | 07.06.2018 | Faktúra | |||||
DFBV/0081/18 | Výstupy z tlačiarne | Stredná odborná škola chemická | 42253900 | Konica minolta s.r.o. | 31338551 | 103,19 € | 19.04.2018 | 20.05.2018 | Faktúra | |||||
DFBV/0082/18 | Administratíva a hospodárenie školy - február 2018 | Stredná odborná škola chemická | 42253900 | Raabe | 35908718 | 41,45 € | 19.04.2018 | 20.05.2018 | Faktúra | |||||
DFBV/0080/18 | Refakturácia pevnej linky | Stredná odborná škola chemická | 42253900 | Slovnaft | 31322832 | 1,56 € | 17.04.2018 | 04.05.2018 | Faktúra | |||||
DFKV/0002/18 | Vypracovanie ucelenej časti diela - Prestavba objektu výrobnej haly na telocvičňu | Stredná odborná škola chemická | 42253900 | AVANT ARCH, s. r. o. | 46143025 | 19 224,00 € | 16.04.2018 | 27.05.2018 | Faktúra | |||||
DFBV/0075/18 | aSc Agenda Komplet SŠ 2019 | Stredná odborná škola chemická | 42253900 | ASC agenda | 31361161 | 399,00 € | 12.04.2018 | 04.05.2018 | Faktúra | |||||
DFBV/0071/18 | Dodávka pitnej vody | Stredná odborná škola chemická | 42253900 | Slovnaft | 31322832 | 234,42 € | 11.04.2018 | 04.05.2018 | Faktúra | |||||
DFBV/0074/18 | Poplatok za prenájom zariadenia | Stredná odborná škola chemická | 42253900 | Konica minolta s.r.o. | 31338551 | 64,62 € | 11.04.2018 | 04.05.2018 | Faktúra | |||||
DFBV/0072/18 | Teplo - variabilná zložka | Stredná odborná škola chemická | 42253900 | Slovnaft | 31322832 | 1 229,05 € | 11.04.2018 | 04.05.2018 | Faktúra | |||||
DFBV/0073/18 | Elektrická energia | Stredná odborná škola chemická | 42253900 | Slovnaft | 31322832 | 1 385,95 € | 11.04.2018 | 04.05.2018 | Faktúra | |||||
DFBV/0070/18 | Služby mobilného operátora | Stredná odborná škola chemická | 42253900 | O2 Slovakia, s. r. o. | 35848863 | 52,35 € | 10.04.2018 | 04.05.2018 | Faktúra | |||||
DFBV/0069/18 | Spracovanie miezd za mesiac marec | Stredná odborná škola chemická | 42253900 | PUNCTUM,s.r.o. | 36517721 | 800,00 € | 09.04.2018 | 01.05.2018 | Faktúra | |||||
DFBV/0078/18 | Reaktivácia Security Code HID iClass | Stredná odborná škola chemická | 42253900 | EFG Slovakia | 36224464 | 7,20 € | 06.04.2018 | 04.05.2018 | Faktúra | |||||
DFBV/0079/18 | Prednáška pre žiakov | Stredná odborná škola chemická | 42253900 | Samuel Lehocký | 43111475 | 20,00 € | 06.04.2018 | 04.05.2018 | Faktúra | |||||
DFBV/0077/18 | Služby centralizovanej ochrany | Stredná odborná škola chemická | 42253900 | JAZASPOL s.r.o. | 35941863 | 216,00 € | 05.04.2018 | 04.05.2018 | Faktúra | |||||
DFBV/0076/18 | Preddavková platba - chata Borinka | Stredná odborná škola chemická | 42253900 | ZSE Energetika a.s. | 36677281 | 22,88 € | 05.04.2018 | 07.06.2018 | Faktúra | |||||
DFBV/0066/18 | Správa počítačovej siete za marec, správa web stránky | Stredná odborná škola chemická | 42253900 | CMD s.r.o. | 35836016 | 580,80 € | 04.04.2018 | 24.04.2018 | Faktúra | |||||
DFBV/0067/18 | Prenájom rohoží | Stredná odborná škola chemická | 42253900 | Lindstrom, s. r. o. | 35742364 | 11,90 € | 04.04.2018 | 24.04.2018 | Faktúra |