Všetky dokumenty

  XML   CSV
Rozšírené vyhľadávanie

Rozšírené vyhľadávanie

Počet záznamov: 3362

Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkcia Typ
DFBV/0047/19 Elektronické stravovacie poukážky Stredná odborná škola chemická 42253900 GGFS, s. r. o. 47079690 1 648,80 € 22.02.2019 01.04.2019 Faktúra
VO/0013/19 Mechanická pipeta radu Proline Stredná odborná škola chemická 42253900 ECOMED - Ing. Martin Fuchsberger 11943254 198,00 € 22.02.2019 22.02.2019 Objednávka
VO/0014/19 Elektronické stravovacie poukážky Stredná odborná škola chemická 42253900 GGFS, s. r. o. 47079690 1 648,80 € 22.02.2019 18.03.2019 Objednávka
DFBV/0046/19 Administratíva a hospodárenie školy Stredná odborná škola chemická 42253900 Raabe 35908718 41,45 € 21.02.2019 23.03.2019 Faktúra
VO/0012/19 Projektové práce pre investičný projekt - Výmena technológie, modernizácia parnej výmenníkovej stanice a vyregulovanie vykurovacej sústavy Stredná odborná škola chemická 42253900 Ing. Ľubomír Bojnák 33811261 6 600,00 € 21.02.2019 22.02.2019 Objednávka
0744843/00CRZ Darovacia zmluva "Krimichémia" Stredná odborná škola chemická 42253900 Slovnaft, a.s. 31322832 Stavebné práce, opravárenské práce 5 000,00 € 21.02.2019 17.04.2019 30.06.2019 30.04.2019 Mgr. Ing. Silvia Loffayová riaditeľka školy Zmluva
DFBV/0045/19 Výstupy z tlačiarne Konica Minolta Stredná odborná škola chemická 42253900 Konica minolta s.r.o. 31338551 137,38 € 20.02.2019 11.03.2019 Faktúra
DFBV/0044/19 Služby počítačovej siete SANET Stredná odborná škola chemická 42253900 SANET Združenie používateľov Slovenskej akademickej dátovej siete 17055270 150,00 € 20.02.2019 23.03.2019 Faktúra
VO/0011/19 Súpis prác z odstránenia havárie OST a UK Stredná odborná škola chemická 42253900 Vemapos 35829613 1 980,00 € 19.02.2019 19.02.2019 Objednávka
DFBV/0043/19 Servisné práce na EZS v objekte školy Stredná odborná škola chemická 42253900 SKOM s.r.o. 35841630 110,44 € 15.02.2019 03.03.2019 Faktúra
DFBV/0042/19 Refakturácia pevnej linky Stredná odborná škola chemická 42253900 Slovnaft 31322832 0,71 € 14.02.2019 03.03.2019 Faktúra
DFBV/0041/19 Čistiace a hygienické potreby do laboratórií a do školy Stredná odborná škola chemická 42253900 ĽUBOŠ BEDNÁRIK - SANITÁRNA TECHNIKA 34441204 393,85 € 12.02.2019 25.02.2019 Faktúra
Rámcová zmluva Rámcová zmluva o zabezpečení realizácie lyžiarskeho výcviku Stredná odborná škola chemická 42253900 CK AZAD s.r.o. 43792138 Iné 8 100,00 € 12.02.2019 18.02.2019 22.02.2019 12.02.2019 Mgr. Ing. Silvia Loffayová riaditeľka školy Zmluva
DFBV/0040/19 Zabezpečenie LVVK Stredná odborná škola chemická 42253900 CK AZAD, s. r. o. 43792138 8 100,00 € 11.02.2019 25.02.2019 Faktúra
DFBV/0039/19 Výkon zodpovednej osoby Stredná odborná škola chemická 42253900 osobnýúdaj.sk, s. r. o. 50528041 54,00 € 11.02.2019 25.02.2019 Faktúra
DFBV/0038/19 Spracovanie miezd Stredná odborná škola chemická 42253900 PUNCTUM,s.r.o. 36517721 800,00 € 11.02.2019 25.02.2019 Faktúra
DFBV/0036/19 Poplatok za prenájom zariadenia Stredná odborná škola chemická 42253900 Konica minolta s.r.o. 31338551 64,62 € 08.02.2019 25.02.2019 Faktúra
DFBV/0035/19 Teplo - fixná zložka Stredná odborná škola chemická 42253900 Slovnaft 31322832 1 460,80 € 08.02.2019 25.02.2019 Faktúra
DFBV/0037/19 Elektrická energia Stredná odborná škola chemická 42253900 Slovnaft 31322832 2 028,23 € 08.02.2019 25.02.2019 Faktúra
VO/0010/19 Čistiace a hygienické potreby Stredná odborná škola chemická 42253900 ĽUBOŠ BEDNÁRIK - SANITÁRNA TECHNIKA 34441204 434,66 € 08.02.2019 13.02.2019 Objednávka