Faktúry

  XML   CSV
Rozšírené vyhľadávanie

Rozšírené vyhľadávanie

Počet záznamov: 18309

Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkcia Typ
DFPC/0148/15 Potraviny Spojená škola, Ivánka pri Dunaji 42128919 Spojená škola-škol.jed 42128919 382,96 € 03.06.2015 15.06.2015 Faktúra
DFPC/0149/15 Potraviny Spojená škola, Ivánka pri Dunaji 42128919 Spojená škola-škol.jed 42128919 453,15 € 03.06.2015 15.06.2015 Faktúra
DFB1/0225/15 Zástava EU a SR Spojená škola, Ivánka pri Dunaji 42128919 2U s.r.o. 17315786 72,48 € 02.06.2015 15.06.2015 Faktúra
DFPC/0147/15 Akumulátor - 2 ks Spojená škola, Ivánka pri Dunaji 42128919 Heriban Peter 31111955 372,00 € 02.06.2015 15.06.2015 Faktúra
DFS1/0077/15 Potraviny ŠJ - Ivanka Spojená škola, Ivánka pri Dunaji 42128919 Juraj Kočiš, s.r.o. 45961590 1 534,93 € 02.06.2015 09.06.2015 Faktúra
DFS2/0042/15 Potraviny ŠJ - Bernolákovo Spojená škola, Ivánka pri Dunaji 42128919 Vladimír Bystran 33970670 125,30 € 02.06.2015 09.06.2015 Faktúra
DFS2/0041/15 Potraviny ŠJ - Bernolákovo Spojená škola, Ivánka pri Dunaji 42128919 MABONEX SLOVAKIA 31428819 46,85 € 02.06.2015 09.06.2015 Faktúra
DFS2/0040/15 Potraviny ŠJ - Bernolákovo Spojená škola, Ivánka pri Dunaji 42128919 MABONEX SLOVAKIA 31428819 197,50 € 02.06.2015 09.06.2015 Faktúra
DFS1/0076/15 Potraviny ŠJ - Ivanka Spojená škola, Ivánka pri Dunaji 42128919 MABONEX SLOVAKIA 31428819 746,98 € 02.06.2015 09.06.2015 Faktúra
DFS1/0075/15 Potraviny ŠJ - Ivanka Spojená škola, Ivánka pri Dunaji 42128919 Vladimír Bystran 33970670 819,08 € 02.06.2015 09.06.2015 Faktúra
DFB1/0224/15 Poistenie majetku PO Spojená škola, Ivánka pri Dunaji 42128919 Union poisťovňa, a.s. 31322051 63,66 € 02.06.2015 05.06.2015 Faktúra
DFPC/0143/15 Krmivo pre morky - HYD-14 (MR 3 gr) Spojená škola, Ivánka pri Dunaji 42128919 AFEED, a.s., slovenská organizačná zložka 47790342 2 238,58 € 01.06.2015 01.07.2015 Faktúra
DFB1/0217/15 Pranie Spojená škola, Ivánka pri Dunaji 42128919 Práčovne a čistiarne s.r.o. Nitra 31438890 88,63 € 01.06.2015 15.06.2015 Faktúra
DFB1/0223/15 Veterinárne ošetrenie, Lieky (veter.) Spojená škola, Ivánka pri Dunaji 42128919 MVDr. Zuzana Bartová 42134501 183,22 € 01.06.2015 10.06.2015 Faktúra
DFB1/0222/15 Veterinárne ošetrenie Spojená škola, Ivánka pri Dunaji 42128919 MVDr. Zuzana Bartová 42134501 48,60 € 01.06.2015 10.06.2015 Faktúra
DFB1/0221/15 Veterinárne ošetrenie - doúčtovanie Spojená škola, Ivánka pri Dunaji 42128919 MVDr. Zuzana Hollá - MLYNVET 42134501 38,50 € 01.06.2015 10.06.2015 Faktúra
DFB1/0220/15 Veterinárne ošetrenie Spojená škola, Ivánka pri Dunaji 42128919 MVDr. Zuzana Bartová 42134501 131,81 € 01.06.2015 10.06.2015 Faktúra
DFB1/0219/15 Lieky (veter.) Spojená škola, Ivánka pri Dunaji 42128919 MVDr. Zuzana Bartová 42134501 199,92 € 01.06.2015 10.06.2015 Faktúra
DFS1/0074/15 Potraviny ŠJ - Ivanka Spojená škola, Ivánka pri Dunaji 42128919 Spojená škola Ivanka pri Dunaji-p.činn 42128919 43,86 € 01.06.2015 09.06.2015 Faktúra
DFPC/0146/15 PHM Spojená škola, Ivánka pri Dunaji 42128919 METRO Cash and Carry SR s.r.o. 45952671 40,70 € 01.06.2015 05.06.2015 Faktúra
DFPC/0145/15 Pranie - ubytovňa Spojená škola, Ivánka pri Dunaji 42128919 Práčovne a čistiarne s.r.o. Nitra 31438890 128,98 € 01.06.2015 05.06.2015 Faktúra
DFPC/0144/15 Plyn Zálesie 6/2015 Spojená škola, Ivánka pri Dunaji 42128919 SPP Slovenský plynárenský priemysel, a.s. 35815256 1 375,00 € 01.06.2015 05.06.2015 Faktúra
DFPC/0142/15 Tovar - bufet Spojená škola, Ivánka pri Dunaji 42128919 ECCE HOMO-Pekáreň 11770104 109,44 € 01.06.2015 05.06.2015 Faktúra
DFB1/0218/15 Plyn maloodber 6/2015 Spojená škola, Ivánka pri Dunaji 42128919 SPP Slovenský plynárenský priemysel, a.s. 35815256 256,00 € 01.06.2015 05.06.2015 Faktúra
DFB1/0216/15 BONUS I.Q 2015 - čistiace potreby Spojená škola, Ivánka pri Dunaji 42128919 METRO Cash and Carry SR s.r.o. 45952671 -129,86 € 29.05.2015 08.06.2015 Faktúra
DFPC/0141/15 PHM - SC363CG Dacia - 41 L Spojená škola, Ivánka pri Dunaji 42128919 METRO Cash and Carry SR s.r.o. 45952671 51,66 € 29.05.2015 05.06.2015 Faktúra
DFB1/0214/15 Prenájom kopírky Bernolákovo 4/2015, Výtlačky z kopírky Bernolákovo 4/2015 Spojená škola, Ivánka pri Dunaji 42128919 MAJAX, s.r.o. 44137419 238,63 € 29.05.2015 05.06.2015 Faktúra
DFB1/0213/15 Prenájom kopírky Ivanka 4/2015, Výtlačky z kopírky Ivanka 4/2015 Spojená škola, Ivánka pri Dunaji 42128919 MAJAX, s.r.o. 44137419 343,09 € 29.05.2015 05.06.2015 Faktúra
DFB1/0215/15 Cestovné poistenie žiakov - Francúzsko Spojená škola, Ivánka pri Dunaji 42128919 Generali Poisťovňa, a.s. 35709332 79,37 € 29.05.2015 03.06.2015 Faktúra
DFS1/0073/15 Potraviny ŠJ - Ivanka Spojená škola, Ivánka pri Dunaji 42128919 ProOvo 34099786 81,00 € 28.05.2015 09.06.2015 Faktúra