Faktúry
Počet záznamov: 18301
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DFS1/0011/17 | Potraviny ŠJ | Spojená škola, Ivánka pri Dunaji | 42128919 | MABONEX SLOVAKIA | 31428819 | 493,02 € | 24.01.2017 | 02.02.2017 | Faktúra | |||||
| DFB1/0018/17 | Revízia plynových a a tlakových zariadení | Spojená škola, Ivánka pri Dunaji | 42128919 | AKZ mont s.r.o. | 36287750 | 4 950,00 € | 24.01.2017 | 08.02.2017 | Faktúra | |||||
| DFS2/0001/17 | Potraviny ŠJ | Spojená škola, Ivánka pri Dunaji | 42128919 | MABONEX SLOVAKIA | 31428819 | 250,92 € | 23.01.2017 | 02.02.2017 | Faktúra | |||||
| DFB1/0016/17 | Seminár | Spojená škola, Ivánka pri Dunaji | 42128919 | VEMA | 31355374 | 60,00 € | 23.01.2017 | 08.02.2017 | Faktúra | |||||
| DFB1/0017/17 | Oprava auta | Spojená škola, Ivánka pri Dunaji | 42128919 | Heriban Peter | 31111955 | 195,00 € | 23.01.2017 | 08.02.2017 | Faktúra | |||||
| DFS1/0009/17 | Potraviny ŠJ | Spojená škola, Ivánka pri Dunaji | 42128919 | MABONEX SLOVAKIA | 31428819 | 34,37 € | 20.01.2017 | 24.01.2017 | Faktúra | |||||
| DFS1/0010/17 | Potraviny ŠJ | Spojená škola, Ivánka pri Dunaji | 42128919 | MABONEX SLOVAKIA | 31428819 | 269,97 € | 20.01.2017 | 24.01.2017 | Faktúra | |||||
| DFB1/0015/17 | PHM | Spojená škola, Ivánka pri Dunaji | 42128919 | Slovnaft,a.s. | 31322832 | 587,43 € | 19.01.2017 | 08.02.2017 | Faktúra | |||||
| DFPC/0004/17 | Plyn Zálesie | Spojená škola, Ivánka pri Dunaji | 42128919 | SPP Slovenský plynárenský priemysel, a.s. | 35815256 | 1 663,00 € | 18.01.2017 | 24.01.2017 | Faktúra | |||||
| DFB1/0014/17 | Plyn maloodber | Spojená škola, Ivánka pri Dunaji | 42128919 | SPP Slovenský plynárenský priemysel, a.s. | 35815256 | 410,00 € | 18.01.2017 | 30.01.2017 | Faktúra | |||||
| DFB1/0013/17 | Kontrola a revízia komínov a dymovodov. | Spojená škola, Ivánka pri Dunaji | 42128919 | Inczédi Ľudovít, Kominár reg.č.131/97 | 14062623 | 160,00 € | 18.01.2017 | 08.02.2017 | Faktúra | |||||
| DFPC/0003/17 | Elektrická energia | Spojená škola, Ivánka pri Dunaji | 42128919 | ZSE Energia, a.s. | 36677281 | 1 022,58 € | 17.01.2017 | 24.01.2017 | Faktúra | |||||
| DFS1/0008/17 | Potraviny ŠJ | Spojená škola, Ivánka pri Dunaji | 42128919 | MABONEX SLOVAKIA | 31428819 | 417,77 € | 17.01.2017 | 24.01.2017 | Faktúra | |||||
| DFB1/0010/17 | Oprava prívesu | Spojená škola, Ivánka pri Dunaji | 42128919 | SZALAY TIBOR - karosárske práce | 14061015 | 215,00 € | 17.01.2017 | 30.01.2017 | Faktúra | |||||
| DFB1/0008/17 | Elektrická energia | Spojená škola, Ivánka pri Dunaji | 42128919 | ZSE Energia, a.s. | 36677281 | 1 994,82 € | 17.01.2017 | 08.02.2017 | Faktúra | |||||
| DFB1/0009/17 | Elektrická energia | Spojená škola, Ivánka pri Dunaji | 42128919 | ZSE Energia, a.s. | 36677281 | 1 778,52 € | 17.01.2017 | 08.02.2017 | Faktúra | |||||
| DFB1/0011/17 | Odborná prehliadka a preskúšanie výťahu | Spojená škola, Ivánka pri Dunaji | 42128919 | Dušan Beták-BEDUPO | 36924725 | 60,00 € | 17.01.2017 | 08.02.2017 | Faktúra | |||||
| DFB1/0012/17 | Spojená škola, Ivánka pri Dunaji | 42128919 | Dušan Beták-BEDUPO | 36924725 | 60,00 € | 17.01.2017 | 08.02.2017 | Faktúra | ||||||
| DFS1/0005/17 | Potraviny ŠJ | Spojená škola, Ivánka pri Dunaji | 42128919 | RAJO, a.s. | 31329519 | 24,00 € | 16.01.2017 | 24.01.2017 | Faktúra | |||||
| DFS1/0006/17 | Potraviny ŠJ | Spojená škola, Ivánka pri Dunaji | 42128919 | RAJO, a.s. | 31329519 | 102,96 € | 16.01.2017 | 24.01.2017 | Faktúra | |||||
| DFS1/0007/17 | Potraviny ŠJ | Spojená škola, Ivánka pri Dunaji | 42128919 | Prvá brat.pekárenská,a.s. | 35804661 | 80,05 € | 16.01.2017 | 24.01.2017 | Faktúra | |||||
| DFPC/0002/17 | Tovar - bufet | Spojená škola, Ivánka pri Dunaji | 42128919 | Prvá brat.pekárenská,a.s. | 35804661 | 80,87 € | 16.01.2017 | 24.01.2017 | Faktúra | |||||
| DFB1/0006/17 | Čipová karta/EURO 26 | Spojená škola, Ivánka pri Dunaji | 42128919 | TransData s.r.o. | 35741236 | 18,00 € | 16.01.2017 | 30.01.2017 | Faktúra | |||||
| DFB1/0007/17 | Čipová karta/EURO 26 | Spojená škola, Ivánka pri Dunaji | 42128919 | CKM Združenie pre študentov, mládež a učiteľov | 31768164 | 142,50 € | 16.01.2017 | 30.01.2017 | Faktúra | |||||
| DFB1/0753/16 | Poistenie | Spojená škola, Ivánka pri Dunaji | 42128919 | UNIQA poisťovňa, a. s. | 00653501 | -335,40 € | 13.01.2017 | 13.01.2017 | Faktúra | |||||
| DFPC/0277/16 | Plyn Zálesie | Spojená škola, Ivánka pri Dunaji | 42128919 | SPP Slovenský plynárenský priemysel, a.s. | 35815256 | 691,25 € | 13.01.2017 | 17.01.2017 | Faktúra | |||||
| DFB1/0752/16 | Plyn maloodber | Spojená škola, Ivánka pri Dunaji | 42128919 | SPP Slovenský plynárenský priemysel, a.s. | 35815256 | 1 552,00 € | 13.01.2017 | 17.01.2017 | Faktúra | |||||
| DFS1/0003/17 | Potraviny ŠJ | Spojená škola, Ivánka pri Dunaji | 42128919 | MABONEX SLOVAKIA | 31428819 | 60,47 € | 12.01.2017 | 17.01.2017 | Faktúra | |||||
| DFS1/0004/17 | Potraviny ŠJ | Spojená škola, Ivánka pri Dunaji | 42128919 | MABONEX SLOVAKIA | 31428819 | 374,60 € | 12.01.2017 | 17.01.2017 | Faktúra | |||||
| DFPC/0276/16 | Elektrická energia | Spojená škola, Ivánka pri Dunaji | 42128919 | ZSE Energia, a.s. | 36677281 | 1 370,28 € | 12.01.2017 | 17.01.2017 | Faktúra |