Faktúry

  XML   CSV
Rozšírené vyhľadávanie

Rozšírené vyhľadávanie

Počet záznamov: 16241

Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkcia Typ
DFB1/0496/22 inter.stránka Spojená škola, Ivanka pri Dunaji 42128919 MM Film Production s.r.o. 47779322 30,00 € 20.06.2022 24.06.2022 Ing. Katarína Kubišová Riaditeľka školy Faktúra
DFS1/0119/22 potraviny Spojená škola, Ivanka pri Dunaji 42128919 Market Gastro Centrum a.s. 53263839 499,36 € 20.06.2022 24.06.2022 Ing. Katarína Kubišová Riaditeľka školy Faktúra
DFS2/0130/22 potraviny Spojená škola, Ivanka pri Dunaji 42128919 Market Gastro Centrum a.s. 53263839 1 945,19 € 20.06.2022 24.06.2022 Ing. Katarína Kubišová Riaditeľka školy Faktúra
DFPC/0118/22 nákup rýb Spojená škola, Ivanka pri Dunaji 42128919 Aranyponty Halászati Zártkörü Rt. 12632596-2-13 7 860,00 € 20.06.2022 24.06.2022 Ing. Katarína Kubišová Riaditeľka školy Faktúra
DFB1/0497/22 poistenie Spojená škola, Ivanka pri Dunaji 42128919 ČSOB Poisťovňa, a.s. 31325416 888,76 € 20.06.2022 30.06.2022 Ing. Katarína Kubišová Riaditeľka školy Faktúra
DFB1/0501/22 krmivo Spojená škola, Ivanka pri Dunaji 42128919 Molnár Ernest, Ing 37848259 180,00 € 20.06.2022 30.06.2022 Ing. Katarína Kubišová Riaditeľka školy Faktúra
DFPC/0115/22 aktualizácia programu Spojená škola, Ivanka pri Dunaji 42128919 Asseco Solutions, a.s. 00602311 344,21 € 16.06.2022 20.06.2022 Ing. Katarína Kubišová Riaditeľka školy Faktúra
DFB1/0490/22 brožúry Spojená škola, Ivanka pri Dunaji 42128919 CHRISTIAN Studio s.r.o. 54456452 362,00 € 16.06.2022 21.06.2022 Ing. Katarína Kubišová Riaditeľka školy Faktúra
DFB1/0495/22 podkuvanie koní Spojená škola, Ivanka pri Dunaji 42128919 Ladislav Kontar - Hufbeschlag 28769514 740,00 € 16.06.2022 21.06.2022 Ing. Katarína Kubišová Riaditeľka školy Faktúra
DFB1/0494/22 podkuvanie koní Spojená škola, Ivanka pri Dunaji 42128919 Ladislav Kontar - Hufbeschlag 28769514 670,00 € 16.06.2022 21.06.2022 Ing. Katarína Kubišová Riaditeľka školy Faktúra
DFB1/0493/22 podkuvanie koní Spojená škola, Ivanka pri Dunaji 42128919 Ladislav Kontar - Hufbeschlag 28769514 910,00 € 16.06.2022 21.06.2022 Ing. Katarína Kubišová Riaditeľka školy Faktúra
DFB1/0491/22 oprava Spojená škola, Ivanka pri Dunaji 42128919 Milan Podmanický 34781749 452,66 € 16.06.2022 22.06.2022 Ing. Katarína Kubišová Riaditeľka školy Faktúra
DFB1/0492/22 spotrebný tovar Spojená škola, Ivanka pri Dunaji 42128919 SIDÓ & SIDÓ s.r.o. 48233536 332,50 € 16.06.2022 24.06.2022 Ing. Katarína Kubišová Riaditeľka školy Faktúra
DFS1/0117/22 potraviny Spojená škola, Ivanka pri Dunaji 42128919 AG FOODS SK s.r.o. 34144579 330,67 € 16.06.2022 24.06.2022 Ing. Katarína Kubišová Riaditeľka školy Faktúra
DFS2/0128/22 potraviny Spojená škola, Ivanka pri Dunaji 42128919 AG FOODS SK s.r.o. 34144579 328,16 € 16.06.2022 24.06.2022 Ing. Katarína Kubišová Riaditeľka školy Faktúra
DFS2/0127/22 potraviny Spojená škola, Ivanka pri Dunaji 42128919 Bidfood Slovakia s. r. o. 34152199 124,72 € 16.06.2022 24.06.2022 Ing. Katarína Kubišová Riaditeľka školy Faktúra
DFS1/0118/22 potraviny Spojená škola, Ivanka pri Dunaji 42128919 PICADO, s.r.o. 36397164 756,63 € 16.06.2022 24.06.2022 Ing. Katarína Kubišová Riaditeľka školy Faktúra
DFS2/0129/22 potraviny Spojená škola, Ivanka pri Dunaji 42128919 PICADO, s.r.o. 36397164 742,04 € 16.06.2022 24.06.2022 Ing. Katarína Kubišová Riaditeľka školy Faktúra
DFPC/0114/22 potraviny bufet Spojená škola, Ivanka pri Dunaji 42128919 METRO Cash and Carry SR s.r.o. 45952671 89,13 € 15.06.2022 15.06.2022 Ing. Katarína Kubišová Riaditeľka školy Faktúra
DFB1/0487/22 dron Spojená škola, Ivanka pri Dunaji 42128919 4digital s.r.o. 47596783 898,00 € 15.06.2022 15.06.2022 Ing. Katarína Kubišová Riaditeľka školy Faktúra
DFB1/0488/22 kancel.potreby Spojená škola, Ivanka pri Dunaji 42128919 METRO Cash and Carry SR s.r.o. 45952671 60,22 € 15.06.2022 15.06.2022 Ing. Katarína Kubišová Riaditeľka školy Faktúra
DFB1/0489/22 školenie Spojená škola, Ivanka pri Dunaji 42128919 Elšpec H.L., s.r.o. 36562165 266,00 € 15.06.2022 24.06.2022 Ing. Katarína Kubišová Riaditeľka školy Faktúra
DFB1/0484/22 potraviny Spojená škola, Ivanka pri Dunaji 42128919 METRO Cash and Carry SR s.r.o. 45952671 158,40 € 14.06.2022 15.06.2022 Ing. Katarína Kubišová Riaditeľka školy Faktúra
DFPC/0112/22 potraviny bufet Spojená škola, Ivanka pri Dunaji 42128919 PENAM SLOVAKIA, a.s. 36283576 39,65 € 14.06.2022 16.06.2022 Ing. Katarína Kubišová Riaditeľka školy Faktúra
DFB1/0486/22 inter.stránka Spojená škola, Ivanka pri Dunaji 42128919 MM Film Production s.r.o. 47779322 30,00 € 14.06.2022 20.06.2022 Ing. Katarína Kubišová Riaditeľka školy Faktúra
DFB1/0485/22 inter.stránka Spojená škola, Ivanka pri Dunaji 42128919 MM Film Production s.r.o. 47779322 30,00 € 14.06.2022 20.06.2022 Ing. Katarína Kubišová Riaditeľka školy Faktúra
DFPC/0113/22 nákup rýb Spojená škola, Ivanka pri Dunaji 42128919 Aranyponty Halászati Zártkörü Rt. 12632596-2-13 9 685,00 € 14.06.2022 21.06.2022 Ing. Katarína Kubišová Riaditeľka školy Faktúra
DFS2/0126/22 potraviny Spojená škola, Ivanka pri Dunaji 42128919 Eduard Pribul 34675639 498,90 € 14.06.2022 21.06.2022 Ing. Katarína Kubišová Riaditeľka školy Faktúra
DFS1/0116/22 potraviny Spojená škola, Ivanka pri Dunaji 42128919 Eduard Pribul 34675639 181,05 € 14.06.2022 21.06.2022 Ing. Katarína Kubišová Riaditeľka školy Faktúra
DFB1/0483/22 toner Spojená škola, Ivanka pri Dunaji 42128919 Best Press s.r.o. 51836921 394,20 € 14.06.2022 22.06.2022 Ing. Katarína Kubišová Riaditeľka školy Faktúra