Všetky dokumenty

  XML   CSV
Rozšírené vyhľadávanie

Rozšírené vyhľadávanie

Počet záznamov: 28844

Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkcia Typ
DFB1/0423/20 plyn Spojená škola, Ivanka pri Dunaji 42128919 SPP Slovenský plynárenský priemysel, a.s. 35815256 174,00 € 04.08.2020 17.08.2020 Ing. Katarína Kubišová Riaditeľka školy Faktúra
DFB1/0424/20 plyn Spojená škola, Ivanka pri Dunaji 42128919 SPP Slovenský plynárenský priemysel, a.s. 35815256 267,00 € 04.08.2020 17.08.2020 Ing. Katarína Kubišová Riaditeľka školy Faktúra
DFB1/0422/20 prenájom Spojená škola, Ivanka pri Dunaji 42128919 H & Š, s.r.o. 35800232 3 750,00 € 04.08.2020 17.08.2020 Ing. Katarína Kubišová Riaditeľka školy Faktúra
DFPC/0106/20 služby ATŠ Spojená škola, Ivanka pri Dunaji 42128919 GX SOLUTIONS, a. s. 45232270 144,00 € 04.08.2020 11.08.2020 Ing. Katarína Kubišová Riaditeľka školy Faktúra
DFB1/0421/20 spotrebný tovar Spojená škola, Ivanka pri Dunaji 42128919 GGA COMMERCIAL, s.r.o. 36802859 249,98 € 04.08.2020 11.08.2020 Ing. Katarína Kubišová Riaditeľka školy Faktúra
DFB1/0425/20 tlačivá Spojená škola, Ivanka pri Dunaji 42128919 ŠEVT, a.s. 31331131 476,09 € 04.08.2020 05.08.2020 Ing. Katarína Kubišová Riaditeľka školy Faktúra
VOBJ/0424/20 Štúdijne preukazy Spojená škola, Ivanka pri Dunaji 42128919 ENIGMA PUBLISHING s.r.o. 44542321 182,00 € 03.08.2020 08.09.2020 Objednávka
VOBJ/0423/20 Kukurica,pšenica Spojená škola, Ivanka pri Dunaji 42128919 AL Agroservis, s.r.o. 36280208 724,00 € 03.08.2020 07.09.2020 Objednávka
VOBJ/0430/20 Spotrebný tovar Spojená škola, Ivanka pri Dunaji 42128919 Equistyle, s.r.o. 45676445 103,00 € 03.08.2020 27.08.2020 Objednávka
VOBJ/0422/20 Ovos Spojená škola, Ivanka pri Dunaji 42128919 PD Chorvátsky Grob-Bernolákovo 00190390 145,00 € 03.08.2020 27.08.2020 Objednávka
VOBJ/0421/20 Výmena prasknutého vodovodného potrubia Spojená škola, Ivanka pri Dunaji 42128919 Milan Podmanický 34781749 1 165,00 € 03.08.2020 26.08.2020 Objednávka
VOBJ/0417/20 Kancelárske potreby Spojená škola, Ivanka pri Dunaji 42128919 Eden Hygiena, s. r. o. 53010469 667,00 € 03.08.2020 24.08.2020 Objednávka
VOBJ/0418/20 Elektronické stravovacie poukážky Spojená škola, Ivanka pri Dunaji 42128919 GGFS s.r.o. 47079690 2 597,00 € 03.08.2020 19.08.2020 Objednávka
VOBJ/0420/20 Kosačka Spojená škola, Ivanka pri Dunaji 42128919 Mountfield SK, s.r.o. 36377147 1 540,00 € 03.08.2020 17.08.2020 Objednávka
VOBJ/0419/20 Doména Spojená škola, Ivanka pri Dunaji 42128919 ACTIVE 24, s.r.o 25115804 37,00 € 03.08.2020 17.08.2020 Objednávka
DFPC/0105/20 PHM Spojená škola, Ivanka pri Dunaji 42128919 CCS Slovenská spoločnosť pre platobné karty s.r.o. 35708182 558,08 € 03.08.2020 11.08.2020 Ing. Katarína Kubišová Riaditeľka školy Faktúra
DFB1/0419/20 PHM Spojená škola, Ivanka pri Dunaji 42128919 CCS Slovenská spoločnosť pre platobné karty s.r.o. 35708182 451,05 € 03.08.2020 11.08.2020 Ing. Katarína Kubišová Riaditeľka školy Faktúra
DFB1/0418/20 spotrebný tovar Spojená škola, Ivanka pri Dunaji 42128919 Equistyle, s.r.o. 45676445 279,62 € 03.08.2020 11.08.2020 Ing. Katarína Kubišová Riaditeľka školy Faktúra
DFB1/0416/20 spotrebný tovar Spojená škola, Ivanka pri Dunaji 42128919 BAGIMPEX Trading, s.r.o. 35884991 326,84 € 03.08.2020 11.08.2020 Ing. Katarína Kubišová Riaditeľka školy Faktúra
DFB1/0417/20 oprava Spojená škola, Ivanka pri Dunaji 42128919 FoReS SK s.r.o. 31411193 1 607,17 € 03.08.2020 11.08.2020 Ing. Katarína Kubišová Riaditeľka školy Faktúra