Všetky dokumenty
Počet záznamov: 29314
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DFPC/0121/20 | potraviny bufet | Spojená škola, Ivanka pri Dunaji | 42128919 | METRO Cash and Carry SR s.r.o. | 45952671 | 408,27 € | 08.09.2020 | 09.09.2020 | Ing. Katarína Kubišová | Riaditeľka školy | Faktúra | |||
| DFPC/0122/20 | potraviny bufet | Spojená škola, Ivanka pri Dunaji | 42128919 | METRO Cash and Carry SR s.r.o. | 45952671 | 31,74 € | 08.09.2020 | 09.09.2020 | Ing. Katarína Kubišová | Riaditeľka školy | Faktúra | |||
| Zmluva o poskytovaní praktického vyučovania | Zmluva o poskytovaní praktického vyučovania formou odbornej praxe pre učebný odbor 4580 H chovateľ 02 chov koní a jazdectvo | Spojená škola, Ivanka pri Dunaji | 42128919 | Corporex, s.r.o. | 31435891 | Stavebné práce, opravárenské práce | 0,00 € | 07.09.2020 | 14.10.2020 | Ing. Katarína Kubišová | Riaditeľka školy | Zmluva | ||
| Zmluva o zabezpečení podmienok pre praktické vyučovanie žiakov | Zmluva o zabezpečení podmienok pre praktické vyučovanie žiakov študijných odborov 4336 M 04 veterinárne zdravotníctvo a hygiena - drobnochov, 4336 M 04 veterinárne zdravotníctvo a hygiena - chov cudzokrajných zvierat, 4336 M 04 veterinárne zdravotníctvo a hygiena - chov psov | Spojená škola, Ivanka pri Dunaji | 42128919 | ProOvo a.s. | 34099786 | Iné | 0,00 € | 07.09.2020 | 16.09.2020 | Ing. Katarína Kubišová | Riaditeľka školy | Zmluva | ||
| VOBJ/0506/20 | Potraviny ŠJ Bernolákovo | Spojená škola, Ivanka pri Dunaji | 42128919 | QUALITED s.r.o | 36638528 | 97,00 € | 07.09.2020 | 29.09.2020 | Objednávka | |||||
| VOBJ/0510/20 | Potraviny bufet | Spojená škola, Ivanka pri Dunaji | 42128919 | PENAM SLOVAKIA, a.s. | 36283576 | 100,00 € | 07.09.2020 | 28.09.2020 | Objednávka | |||||
| VOBJ/0505/20 | Potraviny ŠJ Bernolákovo | Spojená škola, Ivanka pri Dunaji | 42128919 | MABONEX SLOVAKIA | 31428819 | 658,00 € | 07.09.2020 | 17.09.2020 | Objednávka | |||||
| VOBJ/0504/20 | Potraviny ŠJ Bernolákovo | Spojená škola, Ivanka pri Dunaji | 42128919 | PICADO, s.r.o. | 36397164 | 227,00 € | 07.09.2020 | 17.09.2020 | Objednávka | |||||
| VOBJ/0503/20 | Potraviny ŠJ Ivanka | Spojená škola, Ivanka pri Dunaji | 42128919 | MABONEX SLOVAKIA | 31428819 | 116,00 € | 07.09.2020 | 17.09.2020 | Objednávka | |||||
| VOBJ/0502/20 | Potraviny ŠJ Ivanka | Spojená škola, Ivanka pri Dunaji | 42128919 | MABONEX SLOVAKIA | 31428819 | 193,00 € | 07.09.2020 | 17.09.2020 | Objednávka | |||||
| VOBJ/0501/20 | Potraviny ŠJ Ivanka | Spojená škola, Ivanka pri Dunaji | 42128919 | PICADO, s.r.o. | 36397164 | 166,00 € | 07.09.2020 | 17.09.2020 | Objednávka | |||||
| VOBJ/0508/20 | Rozbor vody | Spojená škola, Ivanka pri Dunaji | 42128919 | AQUASECO s.r.o. | 17335264 | 186,00 € | 07.09.2020 | 16.09.2020 | Objednávka | |||||
| VOBJ/0509/20 | Ochranná maska | Spojená škola, Ivanka pri Dunaji | 42128919 | KIKOSHOP s. r. o. | 47890215 | 446,00 € | 07.09.2020 | 16.09.2020 | Objednávka | |||||
| DFB1/0508/20 | telek.služby | Spojená škola, Ivanka pri Dunaji | 42128919 | Slovak Telecom, a.s. | 35763469 | 51,28 € | 07.09.2020 | 18.09.2020 | Ing. Katarína Kubišová | Riaditeľka školy | Faktúra | |||
| DFS1/0057/20 | potraviny | Spojená škola, Ivanka pri Dunaji | 42128919 | MABONEX SLOVAKIA | 31428819 | 55,54 € | 07.09.2020 | 16.09.2020 | Ing. Katarína Kubišová | Riaditeľka školy | Faktúra | |||
| DFS1/0058/20 | potraviny | Spojená škola, Ivanka pri Dunaji | 42128919 | MABONEX SLOVAKIA | 31428819 | 710,32 € | 07.09.2020 | 16.09.2020 | Ing. Katarína Kubišová | Riaditeľka školy | Faktúra | |||
| DFB1/0506/20 | kancel.potreby | Spojená škola, Ivanka pri Dunaji | 42128919 | MAJAX, s.r.o. | 44137419 | 159,12 € | 07.09.2020 | 16.09.2020 | Ing. Katarína Kubišová | Riaditeľka školy | Faktúra | |||
| DFB1/0509/20 | prenájom fliaš | Spojená škola, Ivanka pri Dunaji | 42128919 | Messer Tatragas | 00685852 | 44,16 € | 07.09.2020 | 16.09.2020 | Ing. Katarína Kubišová | Riaditeľka školy | Faktúra | |||
| DFB1/0507/20 | inter.služby | Spojená škola, Ivanka pri Dunaji | 42128919 | SWAN, a.s. | 47258314 | 13,15 € | 07.09.2020 | 16.09.2020 | Ing. Katarína Kubišová | Riaditeľka školy | Faktúra | |||
| DFB1/0511/20 | preprava | Spojená škola, Ivanka pri Dunaji | 42128919 | BURUNDI, s. r. o. | 46492666 | 226,50 € | 07.09.2020 | 16.09.2020 | Ing. Katarína Kubišová | Riaditeľka školy | Faktúra |