Všetky dokumenty
Počet záznamov: 30211
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DFB1/0108/21 | spotr.tovar | Spojená škola, Ivanka pri Dunaji | 42128919 | CreoCom, s.r.o. | 36691836 | 402,60 € | 11.03.2021 | 12.03.2021 | Ing. Katarína Kubišová | Riaditeľka školy | Faktúra | |||
| DFB1/0107/21 | doména | Spojená škola, Ivanka pri Dunaji | 42128919 | NIC Hosting s.r.o. | 44488254 | 43,06 € | 11.03.2021 | 12.03.2021 | Ing. Katarína Kubišová | Riaditeľka školy | Faktúra | |||
| Dodatok č. 1 k ZMLUVE O DIELO | Dodatok č. 1 k ZMLUVE O DIELO | Spojená škola, Ivanka pri Dunaji | 42128919 | FERRMONT, a.s. | 31619916 | Stavebné práce, opravárenské práce | 208 944,32 € | 10.03.2021 | 11.03.2021 | Ing. Katarína Kubišová | Riaditeľka školy | Zmluva | ||
| VOBJ/0084/21 | Nábytok | Spojená škola, Ivanka pri Dunaji | 42128919 | LINEA SK,spol. s r.o. | 35716932 | 1 706,00 € | 10.03.2021 | 12.04.2021 | Objednávka | |||||
| VOBJ/0092/21 | Materiál | Spojená škola, Ivanka pri Dunaji | 42128919 | STAVARTIKEL, spol. s r. o. | 36705683 | 113,00 € | 10.03.2021 | 09.04.2021 | Objednávka | |||||
| VOBJ/0085/21 | Oprava motorového vozidla | Spojená škola, Ivanka pri Dunaji | 42128919 | ELIT SLOVAKIA s.r.o. | 31596061 | 700,00 € | 10.03.2021 | 07.04.2021 | Objednávka | |||||
| VOBJ/0094/21 | Vankúše | Spojená škola, Ivanka pri Dunaji | 42128919 | Mobelix SK s.r.o. | 35903414 | 74,00 € | 10.03.2021 | 07.04.2021 | Objednávka | |||||
| VOBJ/0091/21 | Deratizácia | Spojená škola, Ivanka pri Dunaji | 42128919 | Jozef Bagin GARANT | 34678841 | 736,00 € | 10.03.2021 | 31.03.2021 | Objednávka | |||||
| VOBJ/0093/21 | Výpočtová technika UNESCO | Spojená škola, Ivanka pri Dunaji | 42128919 | Stonet, s.r.o. | 35957085 | 20,40 € | 10.03.2021 | 30.03.2021 | Objednávka | |||||
| VOBJ/0086/21 | Výpočtová technika UNESCO | Spojená škola, Ivanka pri Dunaji | 42128919 | Stonet, s.r.o. | 35957085 | 2 979,60 € | 10.03.2021 | 30.03.2021 | Objednávka | |||||
| VOBJ/0088/21 | Oxymeter | Spojená škola, Ivanka pri Dunaji | 42128919 | 3P slúži Vám, s.r.o | 50975455 | 15,00 € | 10.03.2021 | 30.03.2021 | Objednávka | |||||
| VOBJ/0090/21 | Obedy | Spojená škola, Ivanka pri Dunaji | 42128919 | Monika Posztósová | 44376219 | 160,00 € | 10.03.2021 | 23.03.2021 | Objednávka | |||||
| VOBJ/0089/21 | Elektronické stravovacie poukazy | Spojená škola, Ivanka pri Dunaji | 42128919 | GGFS s.r.o. | 47079690 | 1 130,00 € | 10.03.2021 | 22.03.2021 | Objednávka | |||||
| VOBJ/0087/21 | Seno | Spojená škola, Ivanka pri Dunaji | 42128919 | Hôždala Samuel | 43875327 | 660,00 € | 10.03.2021 | 19.03.2021 | Objednávka | |||||
| DFPC/0013/21 | servisné práce | Spojená škola, Ivanka pri Dunaji | 42128919 | Peter Prochádzka | 32825838 | 419,92 € | 10.03.2021 | 23.03.2021 | Ing. Katarína Kubišová | Riaditeľka školy | Faktúra | |||
| DFB1/0103/21 | konzultačná činnoť | Spojená škola, Ivanka pri Dunaji | 42128919 | MPIRE s.r.o. | 47493496 | 2 160,00 € | 10.03.2021 | 23.03.2021 | Ing. Katarína Kubišová | Riaditeľka školy | Faktúra | |||
| DFB1/0105/21 | servisné práce | Spojená škola, Ivanka pri Dunaji | 42128919 | Peter Prochádzka | 32825838 | 456,86 € | 10.03.2021 | 23.03.2021 | Ing. Katarína Kubišová | Riaditeľka školy | Faktúra | |||
| DFB1/0104/21 | spotrebný tovar | Spojená škola, Ivanka pri Dunaji | 42128919 | Lyreco CE, SE | 35958120 | 77,76 € | 10.03.2021 | 23.03.2021 | Ing. Katarína Kubišová | Riaditeľka školy | Faktúra | |||
| DFB1/0100/21 | el.energia | Spojená škola, Ivanka pri Dunaji | 42128919 | ZSE Energia, a.s. | 36677281 | 1 735,55 € | 09.03.2021 | 23.03.2021 | Ing. Katarína Kubišová | Riaditeľka školy | Faktúra | |||
| DFB1/0101/21 | el.energia | Spojená škola, Ivanka pri Dunaji | 42128919 | ZSE Energia, a.s. | 36677281 | 3 299,33 € | 09.03.2021 | 23.03.2021 | Ing. Katarína Kubišová | Riaditeľka školy | Faktúra |