Všetky dokumenty
Počet záznamov: 29314
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DFB1/0705/20 | metanol | Spojená škola, Ivanka pri Dunaji | 42128919 | OQEMA, s.r.o. | 36326089 | 126,00 € | 27.11.2020 | 01.12.2020 | Ing. Katarína Kubišová | Riaditeľka školy | Faktúra | |||
| VOBJ/0757/20 | Revízie tlakových a plynových zariadení | Spojená škola, Ivanka pri Dunaji | 42128919 | ZUKA - mont s.r.o. | 35930080 | 4 944,00 € | 26.11.2020 | 21.12.2020 | Objednávka | |||||
| VOBJ/0755/20 | Potraviny ŠJ Ivanka | Spojená škola, Ivanka pri Dunaji | 42128919 | Eduard Pribul | 34675639 | 10,00 € | 26.11.2020 | 04.12.2020 | Objednávka | |||||
| VOBJ/0752/20 | Výmena žľabov | Spojená škola, Ivanka pri Dunaji | 42128919 | TWINS - SK, s. r. o. | 35859318 | 1 452,62 € | 26.11.2020 | 04.12.2020 | Objednávka | |||||
| DFB1/0704/20 | spotrebný tovar | Spojená škola, Ivanka pri Dunaji | 42128919 | Aluplus s.r.o. | 50151878 | 350,00 € | 26.11.2020 | 09.12.2020 | Ing. Katarína Kubišová | Riaditeľka školy | Faktúra | |||
| DFB1/0702/20 | preprava | Spojená škola, Ivanka pri Dunaji | 42128919 | BURUNDI, s. r. o. | 46492666 | 222,00 € | 26.11.2020 | 09.12.2020 | Ing. Katarína Kubišová | Riaditeľka školy | Faktúra | |||
| DFB1/0707/20 | náhr.diely | Spojená škola, Ivanka pri Dunaji | 42128919 | Ing.Jan Popluhar - JAPOP | 30749417 | 1 589,20 € | 26.11.2020 | 09.12.2020 | Ing. Katarína Kubišová | Riaditeľka školy | Faktúra | |||
| DFB1/0701/20 | revízne prehladky | Spojená škola, Ivanka pri Dunaji | 42128919 | Marián Ďurík | 11983914 | 665,00 € | 26.11.2020 | 09.12.2020 | Ing. Katarína Kubišová | Riaditeľka školy | Faktúra | |||
| 3/2020 | Zmluva o nájme pozemku | Spojená škola, Ivanka pri Dunaji | 42128919 | RK Bernolákovo, o.z. | 53238940 | Nájmy a prenájmy | 12,00 € | 25.11.2020 | 30.11.2020 | Ing. Katarína Kubišová | Riaditeľka školy | Zmluva | ||
| 20022367 | Zmluva na dodanie tovaru a poskytnutie služby | Spojená škola, Ivanka pri Dunaji | 42128919 | SLOVNAFT, a.s. | 31322832 | Palivá, energie, voda, telefóny | 179 556,00 € | 25.11.2020 | 27.11.2020 | Ing. Katarína Kubišová | Riaditeľka školy | Zmluva | ||
| VOBJ/0749/20 | Výpočtová technika | Spojená škola, Ivanka pri Dunaji | 42128919 | Stonet, s.r.o. | 35957085 | 3 999,00 € | 25.11.2020 | 11.12.2020 | Objednávka | |||||
| VOBJ/0715/20 | Statický posudok | Spojená škola, Ivanka pri Dunaji | 42128919 | Ing.Juraj Jurkovič | 51835746 | 400,00 € | 25.11.2020 | 09.12.2020 | Objednávka | |||||
| VOBJ/0756/20 | Potraviny ŠJ Ivanka | Spojená škola, Ivanka pri Dunaji | 42128919 | QUALITED s.r.o | 36638528 | 98,00 € | 25.11.2020 | 09.12.2020 | Objednávka | |||||
| VOBJ/0753/20 | Znalecký posudok na škodu spôsobenú na rybách chránenými živočíchmi v SOP Veľké Blahovo. | Spojená škola, Ivanka pri Dunaji | 42128919 | doc.Ing. Ivan Stráňai, CSc. | 0905123231 | 200,00 € | 25.11.2020 | 27.11.2020 | Objednávka | |||||
| 33/2020/T03 | Zmluva o poskytovaní služby prevádzkovania vyhradeného technického zariadenia elektrického | Spojená škola, Ivanka pri Dunaji | 42128919 | ZSE Energia, a.s. | 36677281 | Iné | 104,16 € | 24.11.2020 | 26.02.2021 | Ing. Katarína Kubišová | Riaditeľka školy | Zmluva | ||
| Zmluva o dielo | Zmluva o dielo | Spojená škola, Ivanka pri Dunaji | 42128919 | TWINS - SK, s.r.o. | 35 859 318 | Stavebné práce, opravárenské práce | 11 984,36 € | 24.11.2020 | 24.11.2020 | Ing. Katarína Kubišová | Riaditeľka školy | Zmluva | ||
| VOBJ/0748/20 | Výpočtová technika | Spojená škola, Ivanka pri Dunaji | 42128919 | Stonet, s.r.o. | 35957085 | 772,00 € | 24.11.2020 | 11.12.2020 | Objednávka | |||||
| DFB1/0700/20 | školská pomôcka | Spojená škola, Ivanka pri Dunaji | 42128919 | B-commerce, s.r.o | 52424812 | 905,00 € | 24.11.2020 | 09.12.2020 | Ing. Katarína Kubišová | Riaditeľka školy | Faktúra | |||
| DFS1/0117/20 | potraviny | Spojená škola, Ivanka pri Dunaji | 42128919 | Eduard Pribul | 34675639 | 12,71 € | 24.11.2020 | 01.12.2020 | Ing. Katarína Kubišová | Riaditeľka školy | Faktúra | |||
| DFB1/0699/20 | spotrebný tovar | Spojená škola, Ivanka pri Dunaji | 42128919 | SIDÓ & SIDÓ s.r.o. | 48233536 | 278,70 € | 24.11.2020 | 01.12.2020 | Ing. Katarína Kubišová | Riaditeľka školy | Faktúra |