Všetky dokumenty
Počet záznamov: 28844
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DFB1/0635/20 | baner | Spojená škola, Ivanka pri Dunaji | 42128919 | Trend Media s.r.o. | 36367800 | 133,60 € | 28.10.2020 | 02.11.2020 | Ing. Katarína Kubišová | Riaditeľka školy | Faktúra | |||
| DFB1/0637/20 | vodné,stočné | Spojená škola, Ivanka pri Dunaji | 42128919 | BVS Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. | 35850370 | 1 004,40 € | 28.10.2020 | 02.11.2020 | Ing. Katarína Kubišová | Riaditeľka školy | Faktúra | |||
| DFB1/0638/20 | prenájom kopírky | Spojená škola, Ivanka pri Dunaji | 42128919 | MAJAX, s.r.o. | 44137419 | 478,08 € | 28.10.2020 | 02.11.2020 | Ing. Katarína Kubišová | Riaditeľka školy | Faktúra | |||
| DFPC/0167/20 | služby ATŠ | Spojená škola, Ivanka pri Dunaji | 42128919 | Beáta Ducká | 43089364 | 930,00 € | 28.10.2020 | 02.11.2020 | Ing. Katarína Kubišová | Riaditeľka školy | Faktúra | |||
| Zmluva o prenose čísla | Zmluva o prenose čísla | Spojená škola, Ivanka pri Dunaji | 42128919 | Orange Slovensko, a.s. | 35697270 | Iné | 0,00 € | 27.10.2020 | 27.10.2020 | Ing. Katarína Kubišová | Riaditeľka školy | Zmluva | ||
| Zmluva o poskytovaní elektronickej komunikačnej služby Zvýhodnené firemné hovory a o poskytovaní finančného kreditu na nákup koncových telekomunikačných zariadení | Zmluva o poskytovaní elektronickej komunikačnej služby Zvýhodnené firemné hovory a o poskytovaní finančného kreditu na nákup koncových telekomunikačných zariadení | Spojená škola, Ivanka pri Dunaji | 42128919 | Orange Slovensko, a.s. | 35697270 | Iné | 395,00 € | 27.10.2020 | 27.10.2020 | Ing. Katarína Kubišová | Riaditeľka školy | Zmluva | ||
| Zmluva o poskytovaní osobitných zliav z cien | Zmluva o poskytovaní osobitných zliav z cien elektronických komunikačných služieb a o poskytovaní služby Navzájom zadarmo vo firme a o poskytovaní finančného kreditu na nákup koncových telekomunikačných zariadení | Spojená škola, Ivanka pri Dunaji | 42128919 | Orange Slovensko, a.s. | 35697270 | Iné | 395,00 € | 27.10.2020 | 27.10.2020 | Ing. Katarína Kubišová | Riaditeľka školy | Zmluva | ||
| A15874966 | Zmluva o poskytovaní verejných služieb | Spojená škola, Ivanka pri Dunaji | 42128919 | Orange Slovensko, a.s. | 35697270 | Iné | 0,00 € | 27.10.2020 | 27.10.2020 | Ing. Katarína Kubišová | Riaditeľka školy | Zmluva | ||
| DFB1/0632/20 | krmivo | Spojená škola, Ivanka pri Dunaji | 42128919 | VETSERVIS, s.r.o | 36682144 | 112,20 € | 27.10.2020 | 02.11.2020 | Ing. Katarína Kubišová | Riaditeľka školy | Faktúra | |||
| DFB1/0631/20 | inter.služby | Spojená škola, Ivanka pri Dunaji | 42128919 | MM Film Production s.r.o. | 47779322 | 30,00 € | 27.10.2020 | 02.11.2020 | Ing. Katarína Kubišová | Riaditeľka školy | Faktúra | |||
| Dodatok č. 1 k Zmluve o Dielo | Dodatok č. 1 k Zmluve o Dielo | Spojená škola, Ivanka pri Dunaji | 42128919 | EURO LEASPARTNER, s.r.o. | 43847731 | Stavebné práce, opravárenské práce | 1 853,96 € | 26.10.2020 | 27.10.2020 | Ing. Katarína Kubišová | Riaditeľka školy | Zmluva | ||
| DFB1/0630/20 | spotrebný tovar | Spojená škola, Ivanka pri Dunaji | 42128919 | Equistyle, s.r.o. | 45676445 | 246,20 € | 23.10.2020 | 02.11.2020 | Ing. Katarína Kubišová | Riaditeľka školy | Faktúra | |||
| DFB1/0629/20 | seno | Spojená škola, Ivanka pri Dunaji | 42128919 | OZ JAZDECKÝ KLUB CZAJLIK RANCH | 42297516 | 360,00 € | 23.10.2020 | 02.11.2020 | Ing. Katarína Kubišová | Riaditeľka školy | Faktúra | |||
| VOBJ/0705/20 | Oprava motorového vozidla | Spojená škola, Ivanka pri Dunaji | 42128919 | ELIT SLOVAKIA s.r.o. | 31596061 | 1 690,00 € | 22.10.2020 | 23.11.2020 | Objednávka | |||||
| DFB1/0628/20 | ustájnenie koní | Spojená škola, Ivanka pri Dunaji | 42128919 | MS-Vet s.r.o. | 47048859 | 186,00 € | 22.10.2020 | 02.11.2020 | Ing. Katarína Kubišová | Riaditeľka školy | Faktúra | |||
| DFPC/0166/20 | oprava | Spojená škola, Ivanka pri Dunaji | 42128919 | ELIT SLOVAKIA s.r.o. | 31596061 | 505,82 € | 22.10.2020 | 02.11.2020 | Ing. Katarína Kubišová | Riaditeľka školy | Faktúra | |||
| DFB1/0627/20 | oprava a servis | Spojená škola, Ivanka pri Dunaji | 42128919 | ELIT SLOVAKIA s.r.o. | 31596061 | 683,08 € | 22.10.2020 | 02.11.2020 | Ing. Katarína Kubišová | Riaditeľka školy | Faktúra | |||
| DFB1/0625/20 | oprava a servis | Spojená škola, Ivanka pri Dunaji | 42128919 | Energoplyn, spol. s.r.o. | 35792965 | 992,04 € | 22.10.2020 | 02.11.2020 | Ing. Katarína Kubišová | Riaditeľka školy | Faktúra | |||
| DFB1/0626/20 | oprava | Spojená škola, Ivanka pri Dunaji | 42128919 | Jozef Vitaloš | 17626994 | 275,00 € | 22.10.2020 | 02.11.2020 | Ing. Katarína Kubišová | Riaditeľka školy | Faktúra | |||
| DFB1/0621/20 | poistné | Spojená škola, Ivanka pri Dunaji | 42128919 | UNIQA poisťovňa, a. s. | 00653501 | 1 985,05 € | 21.10.2020 | 09.12.2020 | Ing. Katarína Kubišová | Riaditeľka školy | Faktúra |