Všetky dokumenty

  XML   CSV
Rozšírené vyhľadávanie

Rozšírené vyhľadávanie

Počet záznamov: 28844

Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkcia Typ
DFB1/0225/21 PHM Spojená škola, Ivanka pri Dunaji 42128919 Slovnaft,a.s. 31322832 911,82 € 05.05.2021 18.05.2021 Ing. Katarína Kubišová Riaditeľka školy Faktúra
DFB1/0227/21 zneškodnenie odpadu Spojená škola, Ivanka pri Dunaji 42128919 GLOBAL GREEN spol. s r. o. 35790571 16,92 € 05.05.2021 14.05.2021 Ing. Katarína Kubišová Riaditeľka školy Faktúra
DFB1/0226/21 prenájom Spojená škola, Ivanka pri Dunaji 42128919 MAJAX, s.r.o. 44137419 536,12 € 05.05.2021 14.05.2021 Ing. Katarína Kubišová Riaditeľka školy Faktúra
DFB1/0228/21 krmivo Spojená škola, Ivanka pri Dunaji 42128919 Nagy Attila - SHR 37843516 450,00 € 05.05.2021 14.05.2021 Ing. Katarína Kubišová Riaditeľka školy Faktúra
DFB1/0223/21 ustájnenie koní Spojená škola, Ivanka pri Dunaji 42128919 H & Š, s.r.o. 35800232 3 750,00 € 05.05.2021 11.05.2021 Ing. Katarína Kubišová Riaditeľka školy Faktúra
DFB1/0224/21 spotrebný tovar Spojená škola, Ivanka pri Dunaji 42128919 BAGIMPEX Trading, s.r.o. 35884991 121,24 € 05.05.2021 11.05.2021 Ing. Katarína Kubišová Riaditeľka školy Faktúra
DFS1/0009/21 potraviny Spojená škola, Ivanka pri Dunaji 42128919 PICADO, s.r.o. 36397164 66,54 € 04.05.2021 14.05.2021 Ing. Katarína Kubišová Riaditeľka školy Faktúra
DFS2/0007/21 potraviny Spojená škola, Ivanka pri Dunaji 42128919 PICADO, s.r.o. 36397164 145,27 € 04.05.2021 14.05.2021 Ing. Katarína Kubišová Riaditeľka školy Faktúra
DFS1/0008/21 potraviny Spojená škola, Ivanka pri Dunaji 42128919 MARKET CENTRUM, s. r. o. 46448438 214,58 € 04.05.2021 14.05.2021 Ing. Katarína Kubišová Riaditeľka školy Faktúra
DFS2/0006/21 potraviny Spojená škola, Ivanka pri Dunaji 42128919 MARKET CENTRUM, s. r. o. 46448438 136,68 € 04.05.2021 14.05.2021 Ing. Katarína Kubišová Riaditeľka školy Faktúra
DFS2/0004/21 potraviny Spojená škola, Ivanka pri Dunaji 42128919 QUALITED s.r.o 36638528 209,88 € 04.05.2021 14.05.2021 Ing. Katarína Kubišová Riaditeľka školy Faktúra
DFS1/0007/21 potraviny Spojená škola, Ivanka pri Dunaji 42128919 Eduard Pribul 34675639 3,85 € 04.05.2021 14.05.2021 Ing. Katarína Kubišová Riaditeľka školy Faktúra
DFS2/0005/21 potraviny Spojená škola, Ivanka pri Dunaji 42128919 Eduard Pribul 34675639 31,96 € 04.05.2021 14.05.2021 Ing. Katarína Kubišová Riaditeľka školy Faktúra
DFPC/0023/21 služby ATŠ Spojená škola, Ivanka pri Dunaji 42128919 GX SOLUTIONS, a. s. 45232270 144,00 € 04.05.2021 11.05.2021 Ing. Katarína Kubišová Riaditeľka školy Faktúra
DFPC/0024/21 vodné,stočné Spojená škola, Ivanka pri Dunaji 42128919 BVS Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. 35850370 12 781,38 € 04.05.2021 11.05.2021 Ing. Katarína Kubišová Riaditeľka školy Faktúra
DFB1/0220/21 telek.služby Spojená škola, Ivanka pri Dunaji 42128919 Slovak Telecom, a.s. 35763469 49,09 € 04.05.2021 11.05.2021 Ing. Katarína Kubišová Riaditeľka školy Faktúra
DFB1/0221/21 kancel.potreby Spojená škola, Ivanka pri Dunaji 42128919 METRO Cash and Carry SR s.r.o. 45952671 11,99 € 04.05.2021 06.05.2021 Ing. Katarína Kubišová Riaditeľka školy Faktúra
DFB1/0222/21 kancel.potreby Spojená škola, Ivanka pri Dunaji 42128919 METRO Cash and Carry SR s.r.o. 45952671 45,56 € 04.05.2021 06.05.2021 Ing. Katarína Kubišová Riaditeľka školy Faktúra
VOBJ/0176/21 Podkúvanie Spojená škola, Ivanka pri Dunaji 42128919 Ladislav Kontar - Hufbeschlag 28769514 930,00 € 03.05.2021 28.06.2021 Objednávka
VOBJ/0186/21 Servis PC Spojená škola, Ivanka pri Dunaji 42128919 Stonet, s.r.o. 35957085 292,00 € 03.05.2021 24.06.2021 Objednávka