Všetky dokumenty

  XML   CSV
Rozšírené vyhľadávanie

Rozšírené vyhľadávanie

Počet záznamov: 30194

Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkcia Typ
DFS1/0097/21 potraviny Spojená škola, Ivanka pri Dunaji 42128919 QUALITED s.r.o 36638528 490,48 € 16.09.2021 28.09.2021 Ing. Katarína Kubišová Riaditeľka školy Faktúra
DFB1/0575/21 OOPP Spojená škola, Ivanka pri Dunaji 42128919 Zornica Banko Fashion a.s. 34142568 1 272,12 € 16.09.2021 28.09.2021 Ing. Katarína Kubišová Riaditeľka školy Faktúra
DFB1/0574/21 el.energia Spojená škola, Ivanka pri Dunaji 42128919 ZSE Energia, a.s. 36677281 143,83 € 16.09.2021 28.09.2021 Ing. Katarína Kubišová Riaditeľka školy Faktúra
Dodatok č. 4 k Zmluve na poskytnutie služby - Zmluva o dielo Dodatok č. 4 k Zmluve na poskytnutie služby - Zmluva o dielo zo dňa 17.02.2016 v znení Dodatku č. 1 zo dňa 12.12.2017, Dodatku č. 2 zo dňa 09.01.2019 a Dodatku č. 3 zo dňa 6.7.2021 Spojená škola, Ivanka pri Dunaji 42128919 Amberg Engineering Slovakia, s.r.o. 35860073 Iné 382 722,94 € 14.09.2021 14.09.2021 Ing. Katarína Kubišová Riaditeľka školy Zmluva
VOBJ/0622/21 Krmivo Spojená škola, Ivanka pri Dunaji 42128919 AFEED, a.s., slovenská organizačná zložka 47790342 250,00 € 14.09.2021 22.10.2021 Objednávka
VOBJ/0624/21 Potraviny ŠJ Ivanka Spojená škola, Ivanka pri Dunaji 42128919 QUALITED s.r.o 36638528 318,00 € 14.09.2021 13.10.2021 Objednávka
VOBJ/0633/21 Potraviny ŠJ Bernolákovo Spojená škola, Ivanka pri Dunaji 42128919 QUALITED s.r.o 36638528 553,00 € 14.09.2021 28.09.2021 Objednávka
DFB1/0570/21 výmena kanal.potrubia Spojená škola, Ivanka pri Dunaji 42128919 SANREKO s.r.o. 52128369 10 544,65 € 14.09.2021 05.10.2021 Ing. Katarína Kubišová Riaditeľka školy Faktúra
DFS1/0095/21 potraviny Spojená škola, Ivanka pri Dunaji 42128919 PICADO, s.r.o. 36397164 16,90 € 14.09.2021 28.09.2021 Ing. Katarína Kubišová Riaditeľka školy Faktúra
DFS1/0096/21 potraviny Spojená škola, Ivanka pri Dunaji 42128919 PICADO, s.r.o. 36397164 276,11 € 14.09.2021 28.09.2021 Ing. Katarína Kubišová Riaditeľka školy Faktúra
DFS2/0066/21 potraviny Spojená škola, Ivanka pri Dunaji 42128919 PICADO, s.r.o. 36397164 8,45 € 14.09.2021 28.09.2021 Ing. Katarína Kubišová Riaditeľka školy Faktúra
DFS2/0067/21 potraviny Spojená škola, Ivanka pri Dunaji 42128919 PICADO, s.r.o. 36397164 283,31 € 14.09.2021 28.09.2021 Ing. Katarína Kubišová Riaditeľka školy Faktúra
DFS2/0068/21 potraviny Spojená škola, Ivanka pri Dunaji 42128919 QUALITED s.r.o 36638528 278,16 € 14.09.2021 28.09.2021 Ing. Katarína Kubišová Riaditeľka školy Faktúra
DFS2/0069/21 potraviny Spojená škola, Ivanka pri Dunaji 42128919 QUALITED s.r.o 36638528 191,57 € 14.09.2021 28.09.2021 Ing. Katarína Kubišová Riaditeľka školy Faktúra
DFB1/0569/21 spotrebný tovar Spojená škola, Ivanka pri Dunaji 42128919 BAGIMPEX Trading, s.r.o. 35884991 258,29 € 14.09.2021 28.09.2021 Ing. Katarína Kubišová Riaditeľka školy Faktúra
DFB1/0572/21 otvorená škola Spojená škola, Ivanka pri Dunaji 42128919 Firma KOŠÍK - siete s.r.o. 36556858 1 172,06 € 14.09.2021 28.09.2021 Ing. Katarína Kubišová Riaditeľka školy Faktúra
DFB1/0573/21 oprava Spojená škola, Ivanka pri Dunaji 42128919 ALVEX , spol. s r.o. 34139435 238,80 € 14.09.2021 28.09.2021 Ing. Katarína Kubišová Riaditeľka školy Faktúra
DFB1/0571/21 spotrebný tovar Spojená škola, Ivanka pri Dunaji 42128919 wwworks s.r.o. 05155851 31,40 € 14.09.2021 14.09.2021 Ing. Katarína Kubišová Riaditeľka školy Faktúra
VOBJ/0616/21 Kancelárske potreby Spojená škola, Ivanka pri Dunaji 42128919 Tibor Varga TSV PAPIER 32627211 124,00 € 13.09.2021 22.10.2021 Objednávka
VOBJ/0613/21 Čistiace prostriedky Spojená škola, Ivanka pri Dunaji 42128919 Tibor Varga TSV PAPIER 32627211 506,00 € 13.09.2021 22.10.2021 Objednávka