Všetky dokumenty

  XML   CSV
Rozšírené vyhľadávanie

Rozšírené vyhľadávanie

Počet záznamov: 30194

Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkcia Typ
DFS1/0016/22 potraviny Spojená škola, Ivanka pri Dunaji 42128919 QUALITED s.r.o 36638528 734,14 € 24.01.2022 07.02.2022 Ing. Katarína Kubišová Riaditeľka školy Faktúra
DFS2/0019/22 potraviny Spojená škola, Ivanka pri Dunaji 42128919 Bidfood Slovakia s. r. o. 34152199 138,76 € 24.01.2022 03.02.2022 Ing. Katarína Kubišová Riaditeľka školy Faktúra
DFPC/0010/22 potraviny bufet Spojená škola, Ivanka pri Dunaji 42128919 GLOBAL DRINKS,sp. s r.o. 35760028 177,55 € 24.01.2022 03.02.2022 Ing. Katarína Kubišová Riaditeľka školy Faktúra
DFS1/0017/22 potraviny Spojená škola, Ivanka pri Dunaji 42128919 Eduard Pribul 34675639 456,56 € 24.01.2022 03.02.2022 Ing. Katarína Kubišová Riaditeľka školy Faktúra
DFS2/0020/22 potraviny Spojená škola, Ivanka pri Dunaji 42128919 Eduard Pribul 34675639 416,44 € 24.01.2022 03.02.2022 Ing. Katarína Kubišová Riaditeľka školy Faktúra
DFB1/0038/22 oprava Spojená škola, Ivanka pri Dunaji 42128919 Robert PERNESCH 14008998 87,60 € 24.01.2022 01.02.2022 Ing. Katarína Kubišová Riaditeľka školy Faktúra
DFPC/0009/22 služby ATŠ Spojená škola, Ivanka pri Dunaji 42128919 Beáta Ducká 43089364 780,00 € 24.01.2022 01.02.2022 Ing. Katarína Kubišová Riaditeľka školy Faktúra
DFB1/0037/22 poistenie Spojená škola, Ivanka pri Dunaji 42128919 UNIQA pojišťovňa, a.s. 53812948 64,80 € 24.01.2022 26.01.2022 Ing. Katarína Kubišová Riaditeľka školy Faktúra
DFB1/0039/22 teplomer Spojená škola, Ivanka pri Dunaji 42128919 OBI Slovakia 48258946 17,48 € 24.01.2022 26.01.2022 Ing. Katarína Kubišová Riaditeľka školy Faktúra
VOBJ/0109/22 Lyžiarsky výcvik Spojená škola, Ivanka pri Dunaji 42128919 ČEMMA, s.r.o. 44474989 7 830,00 € 21.01.2022 16.02.2022 Objednávka
VOBJ/0108/22 Lyžiarsky výcvik Spojená škola, Ivanka pri Dunaji 42128919 ČEMMA, s.r.o. 44474989 270,00 € 21.01.2022 16.02.2022 Objednávka
VOBJ/0100/22 Potraviny ŠJ Ivanka Spojená škola, Ivanka pri Dunaji 42128919 Eduard Pribul 34675639 332,00 € 21.01.2022 09.02.2022 Objednávka
VOBJ/0101/22 Potraviny ŠJ Bernolákovo Spojená škola, Ivanka pri Dunaji 42128919 Eduard Pribul 34675639 245,00 € 21.01.2022 08.02.2022 Objednávka
VOBJ/0107/22 Lyžiarsky výcvik Spojená škola, Ivanka pri Dunaji 42128919 ČEMMA, s.r.o. 44474989 6 750,00 € 21.01.2022 07.02.2022 Objednávka
VOBJ/0083/22 Poistenie Spojená škola, Ivanka pri Dunaji 42128919 UNIQA pojišťovňa, a.s. 53812948 65,00 € 21.01.2022 31.01.2022 Objednávka
DFB1/0034/22 servisné práce Spojená škola, Ivanka pri Dunaji 42128919 Viessmann, s.r.o. 31388841 1 065,60 € 21.01.2022 14.02.2022 Ing. Katarína Kubišová Riaditeľka školy Faktúra
DFB1/0033/22 oprava Spojená škola, Ivanka pri Dunaji 42128919 SIDÓ & SIDÓ s.r.o. 48233536 208,00 € 21.01.2022 03.02.2022 Ing. Katarína Kubišová Riaditeľka školy Faktúra
DFPC/0008/22 servis Spojená škola, Ivanka pri Dunaji 42128919 Emil Holeš KH Technik 22695389 72,00 € 21.01.2022 03.02.2022 Ing. Katarína Kubišová Riaditeľka školy Faktúra
DFB1/0035/22 poistenie Spojená škola, Ivanka pri Dunaji 42128919 UNIQA pojišťovňa, a.s. 53812948 149,16 € 21.01.2022 26.01.2022 Ing. Katarína Kubišová Riaditeľka školy Faktúra
DFB1/0036/22 poistenie Spojená škola, Ivanka pri Dunaji 42128919 UNIQA pojišťovňa, a.s. 53812948 7,20 € 21.01.2022 26.01.2022 Ing. Katarína Kubišová Riaditeľka školy Faktúra