Všetky dokumenty
Počet záznamov: 28803
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Zmluvný partner | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Zmluva o darovaní hnuteľného majetku štátu | Zmluva o darovaní hnuteľného majetku štátu | Spojená škola, Ivanka pri Dunaji | 42128919 | Slovenská republika, Kancelária prezidenta Slovenskej republiky | 30845157 | Kancelárska technika, kancelárske potreby, čistiace potreby, upratovanie | 0,00 € | 25.11.2021 | 14.01.2022 | Ing. Katarína Kubišová | Riaditeľka školy | Zmluva | ||
| DFB1/0787/21 | aku píla | Spojená škola, Ivanka pri Dunaji | 42128919 | GARDEN TECHNIK s.r.o. | 45482284 | 469,00 € | 25.11.2021 | 29.11.2021 | Ing. Katarína Kubišová | Riaditeľka školy | Faktúra | |||
| DFPC/0153/21 | potraviny bufet | Spojená škola, Ivanka pri Dunaji | 42128919 | METRO Cash and Carry SR s.r.o. | 45952671 | 35,29 € | 25.11.2021 | 26.11.2021 | Ing. Katarína Kubišová | Riaditeľka školy | Faktúra | |||
| DFB1/0786/21 | potraviny porada | Spojená škola, Ivanka pri Dunaji | 42128919 | METRO Cash and Carry SR s.r.o. | 45952671 | 29,56 € | 25.11.2021 | 26.11.2021 | Ing. Katarína Kubišová | Riaditeľka školy | Faktúra | |||
| Zmluva o dielo | Zmluva o dielo na prípravu a realizáciu prác spojených s vyhotovením preparátov rýb. | Spojená škola, Ivanka pri Dunaji | 42128919 | Ing. Jaroslav Šubjak | Iné | 1 000,00 € | 24.11.2021 | 24.11.2021 | Ing. Katarína Kubišová | Riaditeľka školy | Zmluva | |||
| VOBJ/0991/21 | Spotrebný tovar | Spojená škola, Ivanka pri Dunaji | 42128919 | Ing.Jan Popluhar - JAPOP | 30749417 | 486,00 € | 24.11.2021 | 21.12.2021 | Objednávka | |||||
| VOBJ/0992/21 | Potraviny bufet | Spojená škola, Ivanka pri Dunaji | 42128919 | PENAM SLOVAKIA, a.s. | 36283576 | 53,00 € | 24.11.2021 | 15.12.2021 | Objednávka | |||||
| DFPC/0152/21 | služby ATŠ | Spojená škola, Ivanka pri Dunaji | 42128919 | Beáta Ducká | 43089364 | 2 460,00 € | 24.11.2021 | 29.11.2021 | Ing. Katarína Kubišová | Riaditeľka školy | Faktúra | |||
| DFB1/0785/21 | Set na test.vody | Spojená škola, Ivanka pri Dunaji | 42128919 | INVITAL aqua s.r.o. | 02779897 | 65,71 € | 24.11.2021 | 24.11.2021 | Ing. Katarína Kubišová | Riaditeľka školy | Faktúra | |||
| VOBJ/0988/21 | Spotrebný tovar | Spojená škola, Ivanka pri Dunaji | 42128919 | EL-TRAS spol. s.r.o. | 0031428452 | 73,00 € | 23.11.2021 | 21.12.2021 | Objednávka | |||||
| VOBJ/0990/21 | Zazimovanie čerpacej technológie | Spojená škola, Ivanka pri Dunaji | 42128919 | SPOĽAHNI SA s.r.o. | 47520841 | 102,00 € | 23.11.2021 | 21.12.2021 | Objednávka | |||||
| VOBJ/0997/21 | Potraviny ŠJ Bernolákovo | Spojená škola, Ivanka pri Dunaji | 42128919 | QUALITED s.r.o | 36638528 | 1 043,00 € | 23.11.2021 | 09.12.2021 | Objednávka | |||||
| VOBJ/0994/21 | Potraviny ŠJ Ivanka | Spojená škola, Ivanka pri Dunaji | 42128919 | QUALITED s.r.o | 36638528 | 1 087,00 € | 23.11.2021 | 09.12.2021 | Objednávka | |||||
| VOBJ/0989/21 | Zariadenie ATŠ | Spojená škola, Ivanka pri Dunaji | 42128919 | GX SOLUTIONS, a. s. | 45232270 | 150,00 € | 23.11.2021 | 08.12.2021 | Objednávka | |||||
| DFB1/0781/21 | nájomné | Spojená škola, Ivanka pri Dunaji | 42128919 | EXATA GROUP, a.s. | 36744344 | 2 038,74 € | 23.11.2021 | 03.01.2022 | Ing. Katarína Kubišová | Riaditeľka školy | Faktúra | |||
| DFKV/0005/21 | vozidlo | Spojená škola, Ivanka pri Dunaji | 42128919 | AUTO - IMPEX spol. s r.o. | 17329477 | 29 316,00 € | 23.11.2021 | 01.12.2021 | Ing. Katarína Kubišová | Riaditeľka školy | Faktúra | |||
| DFB1/0783/21 | nábytok ŠI | Spojená škola, Ivanka pri Dunaji | 42128919 | LINEA SK,spol. s r.o. | 35716932 | 2 987,96 € | 23.11.2021 | 29.11.2021 | Ing. Katarína Kubišová | Riaditeľka školy | Faktúra | |||
| DFB1/0784/21 | nábytok | Spojená škola, Ivanka pri Dunaji | 42128919 | LINEA SK,spol. s r.o. | 35716932 | 3 538,32 € | 23.11.2021 | 29.11.2021 | Ing. Katarína Kubišová | Riaditeľka školy | Faktúra | |||
| DFB1/0782/21 | banner | Spojená škola, Ivanka pri Dunaji | 42128919 | ProDesign Slovakia, s.r.o. | 48326429 | 250,00 € | 23.11.2021 | 29.11.2021 | Ing. Katarína Kubišová | Riaditeľka školy | Faktúra | |||
| DFPC/0151/21 | potraviny bufet | Spojená škola, Ivanka pri Dunaji | 42128919 | Bidfood Slovakia s. r. o. | 34152199 | 64,79 € | 23.11.2021 | 23.11.2021 | Ing. Katarína Kubišová | Riaditeľka školy | Faktúra |