Všetky dokumenty

  XML   CSV
Rozšírené vyhľadávanie

Rozšírené vyhľadávanie

Počet záznamov: 28803

Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkcia Typ
DFB1/0807/21 nábytok Spojená škola, Ivanka pri Dunaji 42128919 LINEA SK,spol. s r.o. 35716932 6 312,00 € 02.12.2021 09.12.2021 Ing. Katarína Kubišová Riaditeľka školy Faktúra
DFS2/0138/21 potraviny Spojená škola, Ivanka pri Dunaji 42128919 QUALITED s.r.o 36638528 385,11 € 02.12.2021 09.12.2021 Ing. Katarína Kubišová Riaditeľka školy Faktúra
VOBJ/1010/21 Projekt multifunkčného ihriska k.ú. Ivanka pri Dunaji Spojená škola, Ivanka pri Dunaji 42128919 Modulor Bratislava, s.r.o. 36792306 3 480,00 € 01.12.2021 10.01.2022 Objednávka
VOBJ/1017/21 Potraviny bufet Spojená škola, Ivanka pri Dunaji 42128919 PENAM SLOVAKIA, a.s. 36283576 35,00 € 01.12.2021 15.12.2021 Objednávka
DFB1/0801/21 stravné poukazky Spojená škola, Ivanka pri Dunaji 42128919 Up Déjeuner, s.r.o. 53528654 1 922,43 € 01.12.2021 15.12.2021 Ing. Katarína Kubišová Riaditeľka školy Faktúra
DFB1/0800/21 sekačka Spojená škola, Ivanka pri Dunaji 42128919 ONIO s.r.o 27712885 536,50 € 01.12.2021 14.12.2021 Ing. Katarína Kubišová Riaditeľka školy Faktúra
DFS1/0177/21 potraviny Spojená škola, Ivanka pri Dunaji 42128919 PICADO, s.r.o. 36397164 89,20 € 01.12.2021 09.12.2021 Ing. Katarína Kubišová Riaditeľka školy Faktúra
DFS2/0137/21 potraviny Spojená škola, Ivanka pri Dunaji 42128919 PICADO, s.r.o. 36397164 70,49 € 01.12.2021 09.12.2021 Ing. Katarína Kubišová Riaditeľka školy Faktúra
DFS1/0173/21 potraviny Spojená škola, Ivanka pri Dunaji 42128919 MARKET CENTRUM, s. r. o. 46448438 1 148,87 € 01.12.2021 09.12.2021 Ing. Katarína Kubišová Riaditeľka školy Faktúra
DFS2/0134/21 potraviny Spojená škola, Ivanka pri Dunaji 42128919 MARKET CENTRUM, s. r. o. 46448438 962,07 € 01.12.2021 09.12.2021 Ing. Katarína Kubišová Riaditeľka školy Faktúra
DFS1/0174/21 potraviny Spojená škola, Ivanka pri Dunaji 42128919 QUALITED s.r.o 36638528 63,69 € 01.12.2021 09.12.2021 Ing. Katarína Kubišová Riaditeľka školy Faktúra
DFS1/0176/21 potraviny Spojená škola, Ivanka pri Dunaji 42128919 QUALITED s.r.o 36638528 385,11 € 01.12.2021 09.12.2021 Ing. Katarína Kubišová Riaditeľka školy Faktúra
DFS2/0136/21 potraviny Spojená škola, Ivanka pri Dunaji 42128919 QUALITED s.r.o 36638528 63,69 € 01.12.2021 09.12.2021 Ing. Katarína Kubišová Riaditeľka školy Faktúra
DFS1/0175/21 potraviny Spojená škola, Ivanka pri Dunaji 42128919 Eduard Pribul 34675639 243,43 € 01.12.2021 09.12.2021 Ing. Katarína Kubišová Riaditeľka školy Faktúra
DFS2/0135/21 potraviny Spojená škola, Ivanka pri Dunaji 42128919 Eduard Pribul 34675639 236,82 € 01.12.2021 09.12.2021 Ing. Katarína Kubišová Riaditeľka školy Faktúra
DFPC/0161/21 potraviny bufet Spojená škola, Ivanka pri Dunaji 42128919 PENAM SLOVAKIA, a.s. 36283576 82,28 € 01.12.2021 07.12.2021 Ing. Katarína Kubišová Riaditeľka školy Faktúra
DFPC/0160/21 potraviny bufet Spojená škola, Ivanka pri Dunaji 42128919 METRO Cash and Carry SR s.r.o. 45952671 120,91 € 01.12.2021 01.12.2021 Ing. Katarína Kubišová Riaditeľka školy Faktúra
VOBJ/1015/21 Oprava kosačky Spojená škola, Ivanka pri Dunaji 42128919 Ing.Jan Popluhar - JAPOP 30749417 801,00 € 30.11.2021 21.12.2021 Objednávka
VOBJ/1014/21 Oprava prípojky TUV Spojená škola, Ivanka pri Dunaji 42128919 VEMAPOS, s.r.o. 35829613 2 004,00 € 30.11.2021 21.12.2021 Objednávka
VOBJ/1006/21 Elektronické stravovacie poukážky Spojená škola, Ivanka pri Dunaji 42128919 Up Déjeuner, s.r.o. 53528654 18 617,00 € 30.11.2021 21.12.2021 Objednávka