Všetky dokumenty

  XML   CSV
Rozšírené vyhľadávanie

Rozšírené vyhľadávanie

Počet záznamov: 28803

Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkcia Typ
DFB1/0140/22 učeb.pomôcky Spojená škola, Ivanka pri Dunaji 42128919 Mixxer Medical s.r.o. 36380725 39,90 € 07.03.2022 08.03.2022 Ing. Katarína Kubišová Riaditeľka školy Faktúra
DFB1/0139/22 spotrebný veter. tovar Spojená škola, Ivanka pri Dunaji 42128919 BENU SK 77, s.r.o. 50741268 24,94 € 07.03.2022 08.03.2022 Ing. Katarína Kubišová Riaditeľka školy Faktúra
DFB1/0138/22 spotrebný veter. tovar Spojená škola, Ivanka pri Dunaji 42128919 MVDr. Peter Pongrácz VETIS 32320833 144,90 € 07.03.2022 08.03.2022 Ing. Katarína Kubišová Riaditeľka školy Faktúra
DFB1/0145/22 nábytok Spojená škola, Ivanka pri Dunaji 42128919 IDEA Nábytok s.r.o. 46598618 708,50 € 07.03.2022 08.03.2022 Ing. Katarína Kubišová Riaditeľka školy Faktúra
VOBJ/0259/22 Materiál na opravu Spojená škola, Ivanka pri Dunaji 42128919 LKQ SK s.r.o. 31596061 121,00 € 04.03.2022 11.04.2022 Objednávka
VOBJ/0258/22 Materiál na opravu Spojená škola, Ivanka pri Dunaji 42128919 LKQ SK s.r.o. 31596061 224,00 € 04.03.2022 11.04.2022 Objednávka
VOBJ/0257/22 Potraviny bufet Spojená škola, Ivanka pri Dunaji 42128919 GLOBAL DRINKS,sp. s r.o. 35760028 144,00 € 04.03.2022 04.04.2022 Objednávka
VOBJ/0261/22 Potraviny ŠJ Bernolákovo Spojená škola, Ivanka pri Dunaji 42128919 Eduard Pribul 34675639 460,00 € 04.03.2022 04.04.2022 Objednávka
VOBJ/0260/22 Služby autoškole Spojená škola, Ivanka pri Dunaji 42128919 Andrej Arpáš 51675714 680,00 € 04.03.2022 01.04.2022 Objednávka
VOBJ/0263/22 Potraviny ŠJ Ivanka Spojená škola, Ivanka pri Dunaji 42128919 PICADO, s.r.o. 36397164 220,00 € 04.03.2022 31.03.2022 Objednávka
VOBJ/0262/22 Potraviny ŠJ Bernolákovo Spojená škola, Ivanka pri Dunaji 42128919 PICADO, s.r.o. 36397164 200,00 € 04.03.2022 31.03.2022 Objednávka
DFPC/0033/22 PHM Spojená škola, Ivanka pri Dunaji 42128919 Slovnaft,a.s. 31322832 2 393,13 € 04.03.2022 31.03.2022 Ing. Katarína Kubišová Riaditeľka školy Faktúra
DFB1/0136/22 PHM Spojená škola, Ivanka pri Dunaji 42128919 Slovnaft,a.s. 31322832 2 191,70 € 04.03.2022 31.03.2022 Ing. Katarína Kubišová Riaditeľka školy Faktúra
DFPC/0032/22 potraviny bufet Spojená škola, Ivanka pri Dunaji 42128919 PENAM SLOVAKIA, a.s. 36283576 118,94 € 04.03.2022 10.03.2022 Ing. Katarína Kubišová Riaditeľka školy Faktúra
DFB1/0137/22 inter.služby Spojená škola, Ivanka pri Dunaji 42128919 SWAN, a.s. 35680202 13,15 € 04.03.2022 10.03.2022 Ing. Katarína Kubišová Riaditeľka školy Faktúra
Zmluva o poskytnutí služieb Zmluva o poskytnutí služieb Spojená škola, Ivanka pri Dunaji 42128919 ARMSTRONG CC, s.r.o. 35892391 Iné 420,00 € 03.03.2022 07.03.2022 Ing. Katarína Kubišová Riaditeľka školy Zmluva
VOBJ/0256/22 Lyžiarsky výcvik Spojená škola, Ivanka pri Dunaji 42128919 ČEMMA, s.r.o. 44474989 270,00 € 03.03.2022 31.03.2022 Objednávka
DFB1/0133/22 spotrebný tovar Spojená škola, Ivanka pri Dunaji 42128919 Tibor Varga TSV PAPIER 32627211 90,84 € 03.03.2022 24.03.2022 Ing. Katarína Kubišová Riaditeľka školy Faktúra
DFS1/0046/22 potraviny Spojená škola, Ivanka pri Dunaji 42128919 MARKET CENTRUM, s. r. o. 46448438 586,25 € 03.03.2022 10.03.2022 Ing. Katarína Kubišová Riaditeľka školy Faktúra
DFS2/0046/22 potraviny Spojená škola, Ivanka pri Dunaji 42128919 MARKET CENTRUM, s. r. o. 46448438 534,99 € 03.03.2022 10.03.2022 Ing. Katarína Kubišová Riaditeľka školy Faktúra